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審計員工作職責篇一
2.對公司整體層面及各個業(yè)務和日常經(jīng)營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執(zhí)行況及控制的風險點等進行評估,持續(xù)優(yōu)化;
3.設計適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內(nèi)容和披露格式;
4.不定期組織關鍵崗位人員進行內(nèi)部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;
5.對公司整體以及各個業(yè)務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施執(zhí)行評估和審計程序,形成審計工作底稿;
6.對評價中認定的內(nèi)部控制缺陷與相關部門溝通采取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內(nèi)部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。
審計員工作職責篇二
1、處理審計案例,為客戶提供專業(yè)服務,執(zhí)行審計程序;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每周匯報工作,并提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務;
審計員工作職責篇三
1.每日收集各營業(yè)點報表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;
2.核對房價,進行過房租操作;
3.稽核各營業(yè)點提交的賬單;
4.審核完單據(jù),做日報表提交給部門領導;
5.每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;
6.核對并登記每日收到的發(fā)票票號給稅務會計;
7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據(jù);
9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據(jù);
10、協(xié)助應收會計處理對賬時存有問題的單據(jù);
11.定期對網(wǎng)絡現(xiàn)付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議,熟悉各營業(yè)部門的運作流程,領導的簽單權(quán)限和要求等。
13.其他臨時工作 。
審計員工作職責篇四
1、參與執(zhí)行各類型it審計、內(nèi)控審計與咨詢項目;
2、獨立執(zhí)行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結(jié)果,識別缺陷和風險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認;
5、協(xié)助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
審計員工作職責篇五
1.制度流程建設
1.1協(xié)助部門經(jīng)理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度匯編和流程目錄,規(guī)范流程文件格式;
1.2監(jiān)控各部門各項流程的運行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執(zhí)行過程中的反饋,識別問題;
1.3針對制度流程不合理的方面進行持續(xù)改進,保障制度流程對各部門工作的支持;
2.管理審計
2.1制定月度、季度、年度審計計劃;
2.2按審計計劃稽核公司各制度執(zhí)行情況,并形成報告;
2.3基于制度執(zhí)行情況,協(xié)助組織相關部門優(yōu)化制度流程 ;
審計員工作職責篇六
1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
審計員工作職責篇七
1、 對所有發(fā)票和報告歸檔。
2、 審計當天收帳情況。
3、 審計工作餐賬單并做相應的報告。
4、 審計餐飲收銀員的匯總報告。
5、 檢查所有折扣單據(jù),免費單據(jù)等,并審核相應簽字是否符合酒店制度。
6、 協(xié)助信貸經(jīng)理清點現(xiàn)金數(shù)量。
7、 準備其它隨時需要的報表和分析表。
8、 審核所有收銀員上交的報表及其憑證。
9、 審核前臺收銀員的報告。
10、審核前臺的每日收支情況。
11、根據(jù)酒店的規(guī)定檢查收銀員和客人的保險箱是否被合理地使用。
12、完成指派的其它任務。
審計員工作職責篇八
1、全面負責公司年度預算方案的制定、培訓及匯總統(tǒng)計工作;
2、根據(jù)公司物業(yè)收費系統(tǒng)核算項目部收費率情況,做好統(tǒng)計分析工作;
3、針對業(yè)務風險和內(nèi)控缺陷,進行成因分析及對策研究,提出合理、有效的管理建議;
4、組織內(nèi)控改進相關會議,負責組織各業(yè)務部門建立相關業(yè)主流程并不斷優(yōu)化;
5、開展內(nèi)控、風險管理等方面的專業(yè)培訓、輔導;
6、完成領導交辦的其他工作。
審計員工作職責篇九
職責:
1、協(xié)助外部機構(gòu)對公司本部工程的審計,并負責公司所投資建設項目的工程審計,做好工程的預結(jié)算,竣工工作;
2、負責下屬子公司工程概預算的審計;
3、負責公司的工程合同、大型設備及物資采購合同的審計檢查;對工程施工階段、結(jié)決算階段進行跟蹤審計;
4、對裝修設備及材料進行市場調(diào)查,熟悉市場價格;
5、組織開展公司日常工程審計工作和工程建設專項審計工作;
6、組織工程審計成果利用、整改檢查和跟蹤問責處理結(jié)果;
7、承擔反腐、違規(guī)的督查職責。
任職要求:
1、本科以上學歷,工程造價等相關專業(yè),3年以上工程監(jiān)理經(jīng)驗,有一定上裝修裝飾工作經(jīng)驗。
2、工作勤奮,公正廉潔,能吃苦耐勞,盡職盡責,善于與人溝通;
3、具備較好的洞察力,了解工程市場行情;
4、熟練掌握office辦公軟件及工程預算軟件,具有較強的語言表達能力、文字寫作功底和組織管理水平;
5、接受各地項目出差。
審計員工作職責篇十
1.主要負責公司項目工程審計。
2.負責工程項目的委托審計工作,做好對工程進度協(xié)調(diào)及對審計報告的審核工作
3.參與工程招標文件,工程材料,設備的招標活動并對工程付款負責審核監(jiān)督
4.造價變更的審核
5.負責做好工程審計項目數(shù)據(jù)庫錄入工作,隨時對數(shù)據(jù)庫進行維護更新,保持數(shù)據(jù)庫信息準確性。
6.做好工程審計項目檔案管理工作
7.完成領導交代的其他工作
審計員工作職責篇十一
1. 核對電腦應收賬,根據(jù)住店客人或團隊的訂房資料,檢查結(jié)算方式和結(jié)算
憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。
2.結(jié)算單,準確、及時地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。
3.準確、及時地將各旅行社、商務公司等支付的款項轉(zhuǎn)到后臺。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;
5.及時催款,根據(jù)應收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴格控
制掛賬期限。
6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務公司的業(yè)務進行溝通。
7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
審計員工作職責篇十二
1. 負責公司內(nèi)部管理體制優(yōu)化,建立健全公司的內(nèi)部控制體系。
2. 負責公司各項業(yè)務合規(guī)性審核,評估各項業(yè)務實施全過程中的風險,提出有效建議并督促改進。
3. 負責具體實施公司(及關聯(lián)公司)內(nèi)部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草并完成審計報告。
4. 參與公司內(nèi)部審計業(yè)務規(guī)范、工作指引的編制;協(xié)助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行。
5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協(xié)助財務部門進行運營項目后管理,了解投資目標業(yè)績的真實性,關注財務業(yè)績指標并進行有效分析與預測,提示財務與經(jīng)營風險。
7. 負責公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理工作,為公司經(jīng)營提供及時準確數(shù)據(jù)。
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