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小金庫自查自糾的總結報告篇一
根據(jù)省局《關于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局對全局職工進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
我局現(xiàn)有小金庫21個,其中非公有制經(jīng)濟類1個,業(yè)主135戶。全部納入小金庫行列,其中非公有制經(jīng)濟類17個,業(yè)主165戶。
我局自實行小金庫專戶管理以來,未出現(xiàn)一起小金庫違規(guī)現(xiàn)象;沒有違反財經(jīng)紀律;沒有違反財經(jīng)紀律及財務制度;沒有違反財經(jīng)秩序;沒有違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象。
按照省局《關于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局結合實際,采取了一系列扎實有效的措施:
一是領導重視、組織嚴密。成立了專項治理工作領導小組,局長任組長,副局長任副組長,各股室負責人為成員;成立了專項治理工作小組并明確分工。局主要領導親自掛帥,各股室負責人具體抓,并把此項專項治理工作納入股室日常工作中,切實加強領導,做到了任務落實,責任明確,措施得力。
二是建立健全了相關制度,嚴格按規(guī)范化程序辦事,規(guī)范了工作行為,確保了工作的安全和順利開展。
三是按照省局的文件規(guī)定對各股室及所屬人員進行了培訓,使全局職工的自律意識明顯提高,自覺遵守財經(jīng)紀律。
四是建立健全了各類專項治理工作的臺賬資料,并定期進行了抽查。
六是建立了《關于嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作的緊急通知》,要求全局職工必須高度重視、積極參與。
七是嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作。
通過自查我局存在的問題及不足:
一是個別職工對有關財經(jīng)紀律的重大問題的了解不夠深入,缺乏足夠的重視和認識,有時認為財政工作就是管錢、管物就是管錢。有的職工在報銷應收應付款或應付款時,只要是符合規(guī)定,就是違反,因此對財務、人員的業(yè)務學習不夠重視;有的職工對專項治理認識不夠深入,缺乏責任感和主人翁精神,存在重大的思想意識。
二是部分職工對財務管理知識認識不足,有僥幸心理和僥幸心理。
三是有的職工對財務制度不夠了解,存在“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想,對有的財務制度執(zhí)行不嚴格,存在著“錢用不入庫”的現(xiàn)象;有的職工在其他業(yè)務時,只是“坐著”,“坐著”,或是“坐著”,對財務的管理不到位。
四是有的職工對有關財經(jīng)法律法規(guī)掌握不到位,有的職工不熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)。如,對有關財務法規(guī)的知識理解不夠,不能夠深入學習,理解不夠透徹,對有關財經(jīng)制度的內(nèi)容理解不夠深入;有的職工對財經(jīng)紀律的重要性的認識不到位,缺乏責任感和使命感,存在麻痹松懈思想,認為財會制度是管錢的人而不是管財?shù)娜?,沒有認識到加強財務制度的建立、落實責任制的重要意義。
針對存在的問題我局將在今后的工作中,加強組織領導,強化監(jiān)督管理,落實責任,嚴格按照規(guī)定開展自查。
一、自查情況。
我局在這次專項治理工作中,采取自查的辦法,按照自查要求,我局自查自糾工作領導小組,按照“誰分管誰負責”的原則,認真對照檢查,并對所查出的問題進行了自我批評,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
1、存在著對財務管理的重視不夠。存在財務制度執(zhí)行不嚴、資金管理不規(guī)范、資金使用缺少科學的制度,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想,對有的支出不按規(guī)定及時向財務報銷,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想。
小金庫自查自糾的總結報告篇二
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪腐、腐朽溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結報告篇三
按照集團公司關于“小金庫”專項治理的通知要求,我公司認真開展了關于“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將有關情況匯報如下:
1、健全組織,加強領導。
為加強對“小金庫”專項治理工作的領導,分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組,負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設辦公室,辦公室設在監(jiān)察審計部,負責日常具體工作,辦公室成員由機關各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關人員組成。
2、加強宣傳,提高認識。
為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:
(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習,同時,相關科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。
(3)8月18日,組織機關部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署,并將有關內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。
(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習,因此,我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學習。
3、專項治理工作的具體步驟。
(1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作。
為進一步做好專項治理“小金庫”效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關于開展治理“小金庫”專項效能監(jiān)察的通知》(通京察[20xx]36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了“小金庫”效能監(jiān)察的報告和有關報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。
(3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關的文件、政策解釋進行了學習。
(4)在效能監(jiān)察結果的基礎上,機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。
目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。
自查自糾工作結束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。
到目前為止,未接到關于“小金庫”方面的舉報。
小金庫自查自糾的總結報告篇四
我局成立了由局長任組長,副局長任副組長,紀檢監(jiān)察、財務、后勤各股室人員為成員的領導小組,并下設辦公室,局辦公室設在局辦公室。辦公室主任由局擔任,副由局長任主任,副局長任副組長,局辦公室、紀檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負責人任成員。局紀委、后勤保障科主任任紀檢監(jiān)察員。
二、嚴格落實責任,確保各項工作落到實處。
1.局將此項工作列入局議事議事議程。局紀委親自主抓,并與局辦公室簽訂黨風廉政和反目標責任狀。各股室負責人與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀。
2.局紀委副與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀,各股室與全局簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
3.局與局辦公室簽訂了《黨風廉政和反目標責任狀》。局辦公室副與局辦公室負責人簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標責任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風廉政和反貪敗目標責任狀。
三、加強對領導、財務人員的管理,嚴格執(zhí)行財務紀律的有關規(guī)定。
一是加強對局財務的監(jiān)督檢查。局辦公室對財務的日常使用、財務管理及其他各項財務制度等進行了一次全面檢查,并在財務檢查時,對各項財務制度不符合要求、不符合財經(jīng)紀律的問題,及時進行了糾正。
二是進一步明確了黨風廉政和反目標責任的內(nèi)容,做到有章可循;。
三是加強了對局財務制度和財務管理制度的執(zhí)行力度。
四是加強了財務會計人員的管理和考核。通過財務會計人員的努力,局領導班子成員廉潔自律情況較好,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,并有效地防范了財務風險。
五、加強學習和培訓,提高業(yè)務工作水平。
局辦公室組織全體職工認真學習了黨的精神,通過學習,不僅提高了自己的政策理論水平,更加深入了解了黨的各項方針、政策,為做好工作創(chuàng)造了理論基礎。
六、加強了對局紀檢監(jiān)察、后勤工作的檢查,促進了全局工作的正常開展。
局紀檢監(jiān)察室按照局的要求,在局黨風廉政和反目標責任制的各項規(guī)定和實際工作中,認真履行職責,做出了一定成效。
一是加強了黨風廉政和反目標責任制的宣傳,并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容,使黨風廉政責任制落到實處。二是局辦公室組織全體同志認真學習了黨的精神,認真對《》和廉政準則進行學習與落實。并在財務、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi),開展了一系列黨風廉政教育和培訓活動。
二是加強了財務人員的管理,規(guī)范了財務行為,增強了工作效率。
三是嚴格執(zhí)行各種有關制度,加強會計核算和會計監(jiān)督。
四是加強了對局財務管理,加強了對局的財務檢查,促進了內(nèi)部管理的科學化、規(guī)范化、合理化。
小金庫自查自糾的總結報告篇五
按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強化組織領導。
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳。
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔2009〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、進一步加強工作監(jiān)督。
我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
一是我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
三是財務部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結報告篇六
現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:
為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處。
(一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。
(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關工會賬戶。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。
按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途??顚S茫瑳]有公款私存和設帳外帳行為,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關制定和完善了《xx市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內(nèi)部管理制度。
(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。
(三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質量,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。
(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用登記制度,設置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
小金庫自查自糾的總結報告篇七
根據(jù)集團公司《關于轉發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件的要求,我單位認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部門牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識。
我單位在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于轉發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照集團公司下發(fā)的《關于轉發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類賬戶、數(shù)據(jù)進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現(xiàn)形式,在工程成本、采購成本、職工工資和制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。
1、我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入財務統(tǒng)一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設賬外賬和“小金庫”的行為。
3、按照公司要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
通過“小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,提高財務透明度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
小金庫自查自糾的總結報告篇八
為認真做好xxxx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦[xxxx]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從xxxx年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的`溫床。
按照委辦[xxxx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照委辦[xxxx]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
小金庫自查自糾的總結報告篇九
根據(jù)**市市委辦公室《關于開展"小金庫"治理工作的通知》彭委辦〔2014〕53號》文件要求,我局認真開展了對"小金庫"的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導。
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展"小金庫"專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了**市環(huán)保局"小金庫"專項治理領導小組:組長:***;副組長:**、***、**;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對2014年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設"小金庫"的自查自糾工作,填寫《科室"小金庫"自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設"小金庫"現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
二〇一四年六月二十二日**市司法局整治小金庫自查自糾階段小結。
為認真貫徹落實市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施辦法的通知》(*紀發(fā)〔2014〕7號)和全市開展"小金庫"專項治理工作會議的精神,我單位開展了"小金庫"專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容。
(一)專項治理范圍。司法局機關各股室、處、所。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2014年以來各項"小金庫"資金的收支數(shù)額,以及2014年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立"小金庫"數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
"小金庫"主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立"小金庫";用資產(chǎn)處置、出租收入設立"小金庫";以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立"小金庫";經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立"小金庫";虛列支出轉出資金設立"小金庫";以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立"小金庫";上下級單位之間相互轉移資金設立"小金庫"。
二、單位自查自糾的方法和步驟。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月13日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(6月13日至6月17日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,局機關各部門于6月13日前將自查自糾總結報告、承諾保證書和《單位"小金庫"自查自糾情況報告表》(見附件1)報送局治理"小金庫"工作領導小組辦公室。
(一)加強組織領導。司法局成立了治理"小金庫"工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)"小金庫"治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責"小金庫"治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理"小金庫"工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了"收支兩條線"的財經(jīng)紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財()務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查自糾的總結報告篇十
根據(jù)彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導。
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作小金庫自查自糾總結報告度小金庫自查自糾總結報告。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
組長:副組長:成員:
舉報電話:
三、明確要求,重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結報告篇十一
根據(jù)xx省委辦公廳、政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔20xx〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發(fā)〔20xx〕5號),以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發(fā)〔20xx〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的'實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。
二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責。
為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
三、明確自查工作內(nèi)容,做到從程序到結果的公開透明。
6月24日—30日,我校認真開展規(guī)范學校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經(jīng)方面有關規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應責任。
我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。
學校各項支出自查中,領導小組對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
四、規(guī)范學校財務管理,加強監(jiān)督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐化的力度。對違規(guī)使用學校教育經(jīng)費、違規(guī)向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
小金庫自查自糾的總結報告篇十二
根據(jù)《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認真開展自查自糾工作
并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。
通過 “小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關流程管理和有關制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
“小金庫”自查自糾工作報告
根據(jù)省廳《關于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》(湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號)的有關要求,我中心結合實際,認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作?,F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下:
經(jīng)過認真清理,在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中,未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況:未發(fā)現(xiàn)采取虛報項目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留捐贈收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)隱匿會費收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉出資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)上下級單位之間、單位和其他投資設立的公司之間轉移資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設立的“小金庫”。
2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機制措施。
古縣環(huán)境保護局
小金庫自查自糾報告
按照《古縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照縣有關會議的要求,我局重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局機關干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
二〇〇九年八月十一日
2
“小金庫”自查自糾總結報告
為認真做好2015年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)**縣《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件精神,從2015年5月開始,縣紀委開展清理“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照*紀發(fā)[2015]9號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》*紀發(fā)[2015]9號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自我委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
**縣人口和計劃生育委員會
二00九年五月三十一日
小金庫自查自糾的總結報告篇十三
為嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行"收支兩條線"的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)《中共硚口區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(xx辦文【20xx】17號)文件精神,從20xx年x月x日開始,團區(qū)委開展清理"小金庫"工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查。按照xx辦文【20xx】17號文件要求,團區(qū)委高度重視,及時召開全體機關干部會議并傳達相關要求。認真開展清理"小金庫"工作,成立了由某某某同志為組長、副書記某某某同志為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照《中共xxx區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(xxxx辦文【20xx】17號)的要求,通過深入自查,我委財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入行管局財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。
二、自團區(qū)委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我委使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由團區(qū)委辦公室財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由辦公室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,xxx委認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了資金合理使用。
小金庫自查自糾的總結報告篇十四
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結報告篇十五
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍、增加了國庫業(yè)務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好?,F(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:
(一)稅款監(jiān)督關。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經(jīng)收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。
外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。
(三)退庫監(jiān)督關。受理預算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關文件;三是征收機關退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素。
針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組,每季對國庫業(yè)務流程、風險防范、內(nèi)部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務,不論筆數(shù)多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領導對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應措施控制風險發(fā)生。
搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力,只有把基礎工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,并將檢查結果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通,得到各征收機關及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵,機構人員是保障,執(zhí)行制度是基礎,監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質量,更好的做好國庫工作。
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