所得稅退稅申請書(實用18篇)

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所得稅退稅申請書(實用18篇)
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所得稅退稅申請書篇一

xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準(zhǔn)。

企業(yè)(公章):xxx。

申請日期:20xx年x月xx日

所得稅退稅申請書篇二

_______稅務(wù)局:

我公司于_______年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請退稅。

請給予批復(fù)!

申請人:_______單位。

_______年_______月_______日。

所得稅退稅申請書篇三

國家稅務(wù)局:

我公司成立于______年____月,______年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:______,法定代表人:______財,注冊資本______萬元,地址:______,登記注冊類型:______公司,經(jīng)營范圍:______齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

公司于______年____月____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:______,進(jìn)出口企業(yè)代碼:______,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:______。貴局于______年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進(jìn)項稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

我公司______年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額______美元,人民幣______元。______年累計出口______美元,人民幣______元。(詳見附表)。

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

_____________有限公司。

______年____月____日。

所得稅退稅申請書篇四

我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅x元。

特此申請,請貴局審核予以退稅。

附送資料:

1、20xx年度企業(yè)所得稅申報表。

2、20xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書。

xxx有限公司。

20xx年xx月xx日。

所得稅退稅申請書篇五

_______稅務(wù)局:

我公司為_______(類型)企業(yè),_______年度年終匯算中,彌補_______年度虧損_______元后,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請退稅。

以上妥否,請批示。

申請人:_______單位。

_______年_______月_______日。

所得稅退稅申請書篇六

安裝個人所得稅軟件,打開軟件后,先進(jìn)行注冊登錄,進(jìn)入年度匯算:首頁【常用業(yè)務(wù)】—【綜合所得年度匯算】。

a、進(jìn)入申報界面后,填報方式有【使用已申報數(shù)據(jù)填寫】和【自行填寫】兩種選擇。

b、為了方便申報,推薦大家選擇【使用已申報數(shù)據(jù)填寫】,稅務(wù)機關(guān)已按一定規(guī)則預(yù)填了部分申報數(shù)據(jù),大家只需確認(rèn)即可。

c、選擇【使用已申報數(shù)據(jù)填寫】—【開始申報】后,系統(tǒng)提示【標(biāo)準(zhǔn)申報須知(使用已申報數(shù)據(jù))】,點擊“我已閱讀并知曉”,開始年度匯算申報。

2、確認(rèn)信息。

需要對個人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進(jìn)行確認(rèn)。

3、填報數(shù)據(jù)。

確認(rèn)預(yù)填的收入和扣除信息無誤,點擊【下一步】。

4、計算稅款。

數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動計算本年度綜合所得應(yīng)補(退)稅額。

5、提交申報。

確認(rèn)結(jié)果后,點擊【提交申報】即可。

6、退(補)稅。

如存在多預(yù)繳稅款,可選擇【申請退稅】。

哪些人需要辦理個稅匯算。

1、已預(yù)繳稅額大于匯算應(yīng)納稅額且申請退稅的。

2、2022年取得的綜合所得收入超過12萬元且匯算需要補稅金額超過400元的。

因適用所得項目錯誤或者扣繳義務(wù)人未依法履行扣繳義務(wù),造成2022年少申報或者未申報綜合所得的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法據(jù)實辦理匯算。

1、由于工作疏忽,發(fā)生技術(shù)性差錯而造成多繳或誤繳稅款。

2、征收過程中形成的匯算清繳退稅、結(jié)算退稅、減免退稅及調(diào)整政策和調(diào)整稅率退稅。

3、扣繳義務(wù)人依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行代扣、代收稅款義務(wù),代扣、代收稅款已按期繳納入庫后,稅版務(wù)機關(guān)按照規(guī)定權(quán)應(yīng)給付扣繳義務(wù)人的代扣、代收手續(xù)費。

所得稅退稅申請書篇七

1、年度匯算應(yīng)退或應(yīng)補稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險一金”等專項扣除-子女教育等專項附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數(shù)]-年度已預(yù)繳稅額。

2、計算結(jié)果大于0,稅務(wù)局會退稅,計算結(jié)果小于0,需要補稅給稅務(wù)局。

3、綜合所得收入額=2022年1月1日至12月31日取得的工資薪金、勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費等四項所得(綜合所得)的收入額。

所得稅退稅申請書篇八

國家稅務(wù)局:

我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的`,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請退稅元。

特此申請,請貴局審核予以退稅。

江蘇__機械有限公司。

20__年__月__日。

所得稅退稅申請書篇九

鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

寧波市xxxx有機涂料廠。

20xx年2月19日。

所得稅退稅申請書篇十

____國稅局:

我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

特此報告,請核準(zhǔn)!

___________公司(公章)

____年____月____日

所得稅退稅申請書篇十一

xxx:。

公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的'營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

公司。

所得稅退稅申請書篇十二

_______海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。

1.已繳稅款金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

2.申請退稅理由:_______________________________________________。

3.申請退還金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

說明:

1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的.稅款并加算同期活期存款利息。

4.此申請書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

所得稅退稅申請書篇十三

公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局及的文件精神,從________年____月____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

________________公司。

________年____月____日。

所得稅退稅申請書篇十四

某區(qū)稅務(wù)局:

20__年某月,我公司向貴局申報并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

__年__月__日。

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所得稅退稅申請書篇十五

______:

公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:______,納稅人識別碼為:______。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[______]52號)及(國家稅務(wù)總局公告______年49號)的文件精神,從_____年_____月_____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。

我公司______年______月和______月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納______年______月和______月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

______公司。

_____年_____月_____日。

所得稅退稅申請書篇十六

根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機關(guān)申請誤征退稅。

申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。

核準(zhǔn)程序:。

1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。

3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。

6.計財科應(yīng)在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。

7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。

****國稅局:

我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

特此報告,請核準(zhǔn)!

**********公司(公章)。

所得稅退稅申請書篇十七

某區(qū)稅務(wù)局:

20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

某某公司。

20xx年某月某日。

所得稅退稅申請書篇十八

國家稅務(wù)局:

我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請退稅元。

特此申請,請貴局審核予以退稅。

附送資料。

1、____年度企業(yè)所得稅申報表。

2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書。

江蘇__機械有限公司。

20__年__月__日。

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