最新預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告優(yōu)秀

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最新預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告優(yōu)秀
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隨著個人素質的提升,報告使用的頻率越來越高,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的報告嗎?這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇一

(一)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助資金項目

1.存在問題:預算管理工作有待完善。

整改措施:在20xx年的預算編制過程中,加強預算編制的精細程度,確保預算資金的科學性、細致性、準確性。從20xx年起,為了加快項目資金支出進度,實行每月調度,并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開預算項目支出進度調度會,梳理項目資金支出情況,通報項目資金的使用進度,著力解決項目資金支出進度緩慢問題。

(1)抽樣點中未完成重點專科建設工作的問題。

整改措施:已采取措施督促項目單位加快建設進度,未完成項目均已建成并投入使用。

(2)抽樣點未完成城市社區(qū)服務中心建設工作的問題。

整改措施:項目單位已完成整改,城市社區(qū)服務中心設備及建設資金已全部使用,建設資金已完成撥付,其余資金用于配置設備,并已經采購完成。

(3)縣級主管部門資金支付進度緩慢的問題。

整改措施:縣衛(wèi)健局已積極落實衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助專項資金的到位,專題報告縣委縣政府有關領導,并主動對接縣級財政部門進行資金籌集下撥,截止20xx年4月9日,在資金調度極度困難的情況下,多方籌集資金對部分專項資金實施下撥到項目實施單位。

(4)部分醫(yī)院項目資金支出不規(guī)范的問題。

整改措施:依據《_招標投標法》、《_政府采購法施行條例》等相關法規(guī),從審批到招標到采購到績效評價嚴格按照規(guī)定程序執(zhí)行,且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規(guī)定項目和用途進行使用。完善了項目資金管理流程,制定了《醫(yī)院項目資金管理辦法》,對項目資金使用全程監(jiān)督,提高資金使用的效率。加強了業(yè)務學習與培訓,組織了財務、設備、信息等各業(yè)務科室人員全面學習相關政策法規(guī),深入探索科學的評價方法,研究和制定與醫(yī)院發(fā)展相適應的指標評價體系,以規(guī)范資金使用流程,提高資金使用效率。

2.存在問題:專項資金管理體系不健全,制度不完善。

整改措施:根據《貴州省省級財專項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》(黔府辦發(fā)〔20xx〕34號)的要求,對專項資金管理辦法進行修改,按照“一個專項資金、一個管理辦法”的要求,針對專項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內部流程進行優(yōu)化,強化了各處局的時間約束和責任,確保資金按時提交財政及時下達。

3.存在問題:績效理念尚未牢固樹立,績效激勵約束作用不強。

整改措施:已組織相關處局對績效評價報告中指出的問題進行認真學習、分析和整改,提高全面績效管理意識,做到立行整改,舉一反三,防止問題再次發(fā)生;按照“誰主管、誰負責”“花錢必問效、無效必問責”的要求,進一步落實責任制,加強績效管理,提高績效管理能力和水平,細化項目實施方案,明確組織領導形式和工作協調機制,明確實施機構的工作范圍和職責劃分,將績效考核結果與次年的資金分配掛鉤。

(二)公立醫(yī)院項目資金

4.存在問題:個別醫(yī)院項目資金管理不規(guī)范。

(1)自籌資金落實不到位問題。

整改措施:醫(yī)院已從自有資金中落實到項目資金中。

(2)會計核算不規(guī)范。

整改措施:針對部分醫(yī)院在項目實施過程中未按項目批復口徑對建設資金進行專賬核算的問題。已在“在建工程”科目下按項目類別設立專賬核算。

5.存在問題:項目管理不到位。

整改措施:根據項目資金績效評價報告提出的整改要求,成立工作專班,強化項目過程管理,加快推進項目建設進度。同時,與發(fā)改委等部門就項目的立項、規(guī)劃、建設等相關手續(xù)積極溝通協調,并請相關政府職能部門現場指導和技術支持。由于個別建設項目在初步設計階段對可研批復的項目投資、建設規(guī)模、建設內容進行了調整,在取得初步設計批復后,嚴格按照初步設計批復所附的概算審定表中各類工程的概算投資進行資金控制,并根據項目的各類工程按照概算投資中的分項概算,編制相應的招標控制價報住建部門建設工程造價管理站備案。

(三)中醫(yī)(民族)藥項目資金

6.存在問題:財政資金配置不夠合理,碎片化突出,項目實施效果不理想。

整改措施:根據《貴州省衛(wèi)生健康委20xx年中醫(yī)(民族)藥項目資金績效評價報告》中發(fā)現的問題和建議,已對全省項目單位進行通報,督促各市州中醫(yī)藥行政管理部門及項目單位落實項目資金,跟進項目進度。通過至上而下的整改要求,各項目單位充分認識到中醫(yī)藥項目資金的重要性和必要性,積極整改,在次年的資金安排中做了調整。

(一)加快資金撥付,保證資金及時到位。

建立聯合工作機制,加快資金的分配及下達。制定資金分配方案,以保證資金及時下達到項目實施單位及項目能夠如期開展。

(二)建立全過程預算績效管理鏈條,提高資金執(zhí)行效率。

逐步建立起全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,并要求各級衛(wèi)健部門,協助項目實施單位建立預算執(zhí)行負責制度,加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督,提高預算執(zhí)行的管理水平,保證預算執(zhí)行能如期推進。

(三)加強資金管理和監(jiān)督,健全資金使用規(guī)范。

一是要求各項目實施單位建立并完善內部控制體系,嚴格財務紀律,保證專項資金分賬核算,??顚S茫WC專項資金切實用于專項項目支出;

二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進行監(jiān)督檢查,及時整改,以保障資金使用的規(guī)范性。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二

為進一步規(guī)范和加強預算資金管理,提高財政資金使用績效,根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔20xx〕1號)相關要求,我中心成立績效評價工作小組,自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評?,F將有關情況報告如下:

我中心是參照公務員法管理的副廳級事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。

(一)職能職責

1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務性工作。

2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。

4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估的事務性工作;為水庫移民資金管理提供服務保障。

5.協助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復議、行政訴訟的事務性工作。

6.協助推動水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。

7.協助協調三峽移民工作。

8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。

9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

(二)機構設置及人員情況

中心設有6個正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。

20xx年度一般公共預算收入4,萬元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結余結轉萬元,20xx年初批復預算3,萬元,年中追加預算萬元;20xx年度一般公共預算支出4,萬元,其中:基本支出1,萬元、項目支出2,萬元,具體情況如下:

(一)基本支出情況

1.基本支出概況

20xx年初預算基本支出為1,萬元,年中追加萬元,指標調劑增加5萬元,上年結轉結余10萬元,全年預算為1,萬元。

20xx年決算基本支出為1,萬元,預算執(zhí)行率為,其中人員經費1,萬元、日常公用經費萬元,基本支出年末結轉和結余萬元。

2.“三公”經費支出情況

20xx年“三公”經費實際支出共計萬元,比預算40萬元節(jié)約萬元,節(jié)約比例為;比上年實際支出萬元減少萬元,減少,主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中:

全年因公出國(境)費實際支出0萬元。

全年公務接待費實際支出萬元,比上年實際支出萬元減少萬元,下降;比年初預算萬元節(jié)約萬元,節(jié)約比例為。

公務用車購置及運行費年初預算18萬元,其中公務用車購置年初預算0萬元,公務用車運行費年初預算18萬元,實際支出18萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行費18萬元),較上年減少了萬元。

認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定精神,保持了勤儉節(jié)約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經費管理使用合規(guī)合理、控制嚴格。

(二)項目支出情況

項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務工作經費及其他事業(yè)發(fā)展類資金項目。

20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元,年中指標調劑減少預算10萬元,上年結轉萬元,實際下達預算金額為2,萬元。項目支出決算金額1,萬元,執(zhí)行率67%。具體明細如下:

1.業(yè)務工作經費:20xx年初預算為139萬元,上年結轉萬元,年中指標調劑減少5萬元,20xx年實際下達預算金額為萬元,全年支出決算數萬元,預算執(zhí)行率為。

2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項目:20xx年初預算為1,780萬元,上年結轉萬元,年中指標調劑減少預算5萬元,20xx年實際預算合計為2,萬元,全年支出決算數1,萬元,預算執(zhí)行率為。

20xx年無政府性基金預算支出。

20xx年無國有資本經營預算支出。

20xx年無社會保險基金預算支出。

(一)績效評價結果

對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔20xx〕1號)相關要求,我中心從預算執(zhí)行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為分,評價等級為“優(yōu)”。

(二)部門整體支出年度績效目標完成情況

20xx年,省移民中心堅持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統攬,以服務改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神,統籌抓好移民搬遷安置、產業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點移民村建設、資金項目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點工作任務,不斷開創(chuàng)全省移民工作高質量發(fā)展新局面。

1.始終堅持以黨的政治建設為統領,認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實,嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次,并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”,辦好了27件民生實事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題,做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。

2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產業(yè)強技能促增收的做法,以及高位推動移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效,贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。

3.高標準完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制,為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。

4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進移民產業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設為重點,全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目,指導3個移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設規(guī)劃,建成了245個移民美麗鄉(xiāng)村,提請出臺了關于加強移民產業(yè)扶持的指導意見,打造了14個移民產業(yè)示范項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務,督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度,為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管,在時間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質完成了壩區(qū)征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。

6.不斷強化移民資金項目監(jiān)管。開展省本級組織的30個縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估,以及三峽后續(xù)工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價,深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監(jiān)督檢查。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績,連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。

7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作,有力維護了全省移民大局穩(wěn)定。

8.加強移民安全生產工作部署督查,確保了全省移民領域安全無事故。

(一)部門整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化,需進一步加強對部門整體績效管理。

(二)項目預算執(zhí)行率較低。20xx年部門預算項目中業(yè)務工作經費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執(zhí)行率低于70%,影響了項目實施進度。

(一)完善績效目標管理,對績效目標進行細化和量化,做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制,結合實際工作情況,優(yōu)化財務、業(yè)務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業(yè)務培訓。

(二)督促加快項目實施進度,提高項目資金使用效率。

(三)加強績效評價結果應用。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇三

按照市委、市政府下達的《市目標績效管理考核實施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關于進行市年目標績效考核的通知》10號文件要求,現將市_年度目標績效考核情況報告如下:

全面完成了年初下達我局的職能職責、行政效能、服務質量、自身建設四大類項三級指標目標任務,自查評分分。

(一)按照全市糧油購銷平衡計劃,組織好糧油購、調、儲、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務工作,成效突出。

(二)按照省、市_糧油安全儲存的要求,所有庫存糧油經各級業(yè)務主管部門抽檢,做到了“數量真實、質量可靠、帳實相符”。

(三)嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應急供應預案》和突發(fā)事件糧食應急保障機制。

(四)按照有關法規(guī)規(guī)定,對本區(qū)域糧食流通實施監(jiān)管。

(五)全面完成了省、市、縣各級糧油儲備任務,強化了市場的宏觀調控,確保了本區(qū)域糧食安全。

1、我局的年工作目標年度任務,各項考核指標均以正式文件形式上報市_。

2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。

3、市_已推薦我局為“全省糧食系統先進單位”,已上報專項材料,待批。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇四

根據《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛(wèi)生健康項目資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:

本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務項目、20xx年上級安排專項經費共萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費萬元、免疫規(guī)劃擴免9萬元、結核病經費萬元、傳染病防治經費及生態(tài)環(huán)境萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛(wèi)生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采?。赫匍_了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。

(一)評價資料準備充分

我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。

(二)績效評價意識提升

各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。

20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇五

為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《_中央_關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)等文件要求,對本中心2021年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預決算信息公開,以及“三公經費”和運行經費支出控制情況等方面進行了綜合評價?,F將績效自評情況報告如下:

(一)單位基本情況

南京市外事翻譯中心2016年成立,為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位,公益一類,主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質量翻譯、會務、咨詢、培訓等服務工作。經核定,本中心全額撥款事業(yè)編制9人,截至2021年末實有6人。

(二)單位收支情況

2021年度南京市財政局批復本中心部門預算總收入為萬元,全年實際收入萬元;2021年度部門決算總支出為萬元。

2021年度部門決算總支出萬元,無“三公經費”支出。按支出功能分類,其中:基本支出萬元,無項目支出;按經濟用途分類,其中:工資福利支出萬元、商品和服務支出萬元,對個人和家庭的補助萬元。

(三)單位績效目標

2021年度本中心主要工作安排如下:

按照市外辦的統一部署,積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務,深度參與策劃組織t20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經貿合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動,切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。

加強翻譯工作,充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢,高質量完成市外辦賦予的現場口譯與書面筆譯等翻譯任務,進一步體現中心的特色優(yōu)勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現場翻譯工作,傳遞南京“好聲音”,以高水平的翻譯服務高質量的外事活動。

根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化,按照市外辦的統一部署和要求,始終關注國內外疫情變化,積極做好相關準備,待疫情結束,及時做好承擔和配合協助有關市領導、專項團組等出訪工作,不斷提升我市的對外交流合作水平。

高度重視中心的干部隊伍建設,加強一專多能型人才的培養(yǎng),積極創(chuàng)造條件,鼓勵和支持干部參加各類學習培訓,通過政治理論學習、翻譯專業(yè)培訓、組織參觀調研等形式,進一步提升干部的政治水平、業(yè)務能力和綜合素質,不斷適應新形勢新任務發(fā)展變化的需要。

2021年以來,本中心克服人員少、任務重的困難,在市外辦的領導和支持下,抗擊疫情,高效完成各項工作,達到了預期目標。

2021年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年,也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作,全力推進復工復產的關鍵之年。翻譯中心根據實際情況對年初目標任務做了相應調整,在市外辦黨組的領導下,認真履職,開拓進取,狠抓落實,積極配合市外辦中心工作和重點任務,為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。

一、圍繞中心,在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行,保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦,助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關系;參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動,服務中歐全面戰(zhàn)略伙伴關系和構建中拉命運共同體;保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動,助力國家總體外交走深走實。

二、參與全市“外防輸入”工作展現新擔當。疫情防控工作方面,深入參與對接上海轉運工作,派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉運任務,確?!傲愀腥?、零事故、零擴散”;全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部,組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū),始終堅持與基層群眾“兩在兩同”;翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇共計萬字,第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求;積極做好疫情期間外籍人士服務保障,協助落實核酸采樣檢測。

三、推進對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為,積極融入共建“一帶一路”大格局,協助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經貿合作對接會、南京—北美及澳洲經貿商機交流會等活動;完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設,友城關系日益鞏固;保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復蘇市長對話會和全球疫情防控經驗交流視頻會,國際曝光度和話語權不斷提升;舉辦t20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇,征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心,服務大局,參與全市中心工作,利用對外交流渠道提供招商信息,吸引海外優(yōu)質項目落戶南京;跟蹤海外先進領域發(fā)展動態(tài),編撰《外事信息參考》,助力我市創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇六

1、主要職能:圍繞“三農”工作大局,密切與農民利益聯結,提升為農服務能力,強化基層社和創(chuàng)新聯合社治理機制,按照政事分開,政企分開的方向,因地制宜推進我市供銷合作社的服務體系、組織體系、經營體系、管理體系創(chuàng)新,把我市供銷合作社真正建成為農服務的綜合性合作經濟組織,努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面,為農村改革、農業(yè)發(fā)展、農民增收、脫貧奔康提供有力保障。

2、機構情況:市供銷社屬于獨立核算的參照公務員法管理的事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,預算級次為一級預算單位。單位內設5個職能科(室)。

3、人員情況:本單位現有事業(yè)編制(參公)19人,截止xx年xx月xx日共有在職人員18人,離休人員1名,退休人員23名。xx年我單位資產總額元,其中,流動資產元;固定資產元,其中,一般公務用車2輛,原值元(其中:xx車輛在xx年xx月已申請報廢,財政未批復,固定資產原值元;xx車輛是我單位保留的公務用車,固定資產原值);其他固定資產元。

(一)年度部門預算安排及支出情況

xx年市財政下達我單位預算指標萬元,比上年同期增加萬元,全年實際支出數萬元,年末結余項目經費萬元。xx年財政補助收入萬元,其中人員經費萬元,占總收入的,日常公用經費萬元,占總收入的,項目經費萬元,占總收入的。xx年支出決算數萬元,其中人員經費支出決算數萬元,占總支出的,日常公用經費支出決算數萬元,占總支出的,項目經費決算數萬元,占總收入的。

(二)年度專項資金安排及支出情況

xx年年初項目支出年初預算萬元,調整預算增加萬元;項目支出年末決算萬元,其中:社員股金還本付息21萬元,供銷社綜合改革經費38萬元,關工委經費萬元,芒果深加工產業(yè)發(fā)展暨項目對接會經費元。

(三)其他資金收支及結余情況

在xx年財政撥款的項目經費中芒果深加工產業(yè)發(fā)展暨項目對接會經費元,實際支出元,結余元,按xx文件要求進行結余清理,報請財政收回,xx年xx月財政按xx文收回結余資金。

(一)市級主要項目完成情況

1、社員股金還付付息21萬元,在xx年xx月份按xx文件要求及時歸還。

2、供銷社綜合改革項目資金38萬元,在xx年xx月份以股本金的形式入股xx公司。

3、芒果深加工產業(yè)發(fā)展暨項目接會經費元,主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機票等費用,確保該會議的圓滿召開。

(一)部門職能履行情況

從整體情況來看,市供銷社度重視財政資金的支出績效,

在資的從預算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關,嚴格按照部門預算進行部門整體支出,涉及“三重一大”事項必須經過主任辦公會,“三公經費”逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施,并責成項目實施科室加強日常監(jiān)督,依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用,無截留、無挪用等現象。

(二)存在的問題以及相關建議

1、縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設工作,輕視項目資金的后續(xù)績效評價工作,對xx市財政局關于印發(fā)xx文件學習不深入,貫徹落實不到位。

2、財政應加強部門預算整體績效評價報告編寫工作的培訓。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇七

根據《關于開展2019年度中央對地方專項轉移支付衛(wèi)生健康項目資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對2019年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價?,F將績效評價情況及評價結果報告如下:

本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務項目、2019年上級安排專項經費共萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費萬元、免疫規(guī)劃擴免9萬元、結核病經費萬元、傳染病防治經費及生態(tài)環(huán)境萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

2019年2月1日,我中心收到通知后中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛(wèi)生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取:召開了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。

(一)評價資料準備充分

我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。

(二)績效評價意識提升

各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。

2019年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇八

為切實做好九年義務教育學??冃ЧべY制度改革工資,按照市教育局相關要求,我校于近期對全校教師績效工資考評機制有關問題做了專題調研。調研圍繞九年義務教育學校教師的績效工資制度應重點解決的問題,廣泛征求了教師的意見,較為全面地解決了教師對義務教育階段學校人員編制設置,津補貼發(fā)放等基本情況的意見。

1、我?,F所轄村級完小14所,九年一貫制學校1所,校點5個。共有在校小學生6949名,在校初中生1347名。

2、我校現有在職教師310名(含特崗教師19名),職稱結構為:中級職稱(小學高級、中學一級)102人,小學一級教師(含中學二級)122人,小學二級教師(含中學三級)36人,未評職稱48人,普通工2人。

按照上級有關文件精神,此次納入績效工資制度改革的為九年義務教育學校的在職在崗正式工作人員。義務教育階段教師的工資由兩部分組成:一是基礎性工資,由崗位工資和薪級工資組成,占績效工資的70%;二是獎勵部分,相當于公務員的陽光工資,占績效工資的30%。

關于基礎性工資,已經按照相應的級別予以兌現了,而獎勵性的30%,因種種原因至今尚在征求意見中未能實施。

通過此次調研,教師意見大致可綜合如下:

1、績效工資的獎勵部分,既然作為獎勵就應該與崗位績效掛鉤,根據不同的工作量,承擔的責任等情況確定所占績效工資額度的比例,合理拉開分配檔次,設定高低差,打破平均分配主義,樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識,將其與教師的教學過程、教學成果等掛鉤,制定出考核辦法并實施定期考核。

2、關于對教師的考核,可以從以下幾方面來著手:

一是師德師風:師德師風考核,主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關愛學生的情況,這應該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。

二是教師的出勤:針對教師參加各種政治業(yè)務學習,學校活動、堅守教學崗位的情況,予以具體的分值量化考核。

三是教師業(yè)務資料的考核:即對教師某階段的.計劃、總結、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導、家訪、檢測、教研、課外實踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比,評出等次。

四是績效考核:對教師而言,績效考核即是對教育教學效果的考核,應作為績效工資分配的主要依據。對教學效果的考核,主要以完成國家規(guī)定的教育教學目標,學生是否達到基本教育質量要求為依據。具體細則可由各校制定,但必須以績效考核的結果為依據,合理確定獎勵性工資的分配等次,適當拉開分配差距,以體現對教育教學效果顯著或有突出貢獻的獎勵。當然,教育教學效果的考核,不應純粹以考試成績一錘定音,還應適當結合教師參與教研活動、專業(yè)知識發(fā)展、對學校工作的貢獻等多方因素。

3、關于班主任津貼問題:

大部分教師認為,班主任是義務教育階段學校教學工作中的主要崗位,原來每月十來元的班主任津貼,簡直是少得可憐,與班主任工作不成正比??冃ЧべY實施后,班主任津貼一下漲了十幾倍,因此,對班主任的任命、考核就應當慎之又慎。

首先,班主任必須持證上崗,即必須取得班主任培訓合格證。

其次,班主任應該實行競聘上崗,即每學年初,學校應組織教師自評、家長評教、學生評教等活動對教師進行考核,并由教師發(fā)表競聘演說,最后由學校綜合考評,確定對班主任的聘任。

第三,要強化對班主任的考核,重點考核其對學生的教育引導、班級管理、組織班集體活動、團隊活動、關注學生全面發(fā)展的情況等等。

4、關于中心校校級領導的績效工資發(fā)放,大部分教師建議由市教育局擬定出專門的考核細則予以考評發(fā)放。同時由中心校按照市局考核細則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇九

根據《市區(qū)預算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神,高度重視,積極組織了單位財務進行學習,并對本年度預算績效管理開展了自查自評工作,自評得分99分,自評結果為優(yōu)秀?,F將有關情況報告如下:

根據預算績效管理評價考核辦法,從組織保障體系、過程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進行了自查自評,在數據準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。

(一)組織保障體系3分,自評得3分。主要依據:落實了專人從事預算績效管理工作。

(二)過程管理體系88分,自評得87分。

1、事前預算績效評估管理5分,自評得5分。主要依據:根據“關于編制20xx年部門預算的通知”及時通知各股室及下屬事業(yè)單位填報項目預算績效評價目標申報表,提供充分的設立依據、測算標準、測算過程以及績效目標等。無設立依據、設立依據不充分或未按要求設定績效目標的項目不得納入預算。

2、預算績效目標管理36分,自評得36分。

(1)時間要求7分,自評得7分。主要依據:按時按質按量完成了項目績效目標填報并在規(guī)定時間內報送區(qū)財政局。

(2)質量控制16分,自評得16分。主要依據:部門整體支出績效目標內容完整,年度主要任務指向明確,符合國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項目績效目標內容完整。按數量、質量、成本、時效等分類細化、標準合理,一次性的通過了區(qū)財政局審核當年度績效目標。

(3)管理規(guī)模3分,自評得3分。主要依據:本部門全部項目均納入了績效目標管理。

(4)管理模式10分,自評得10分。主要依據:按要求填報了部門整體支出、項目支出績效目標。

3、事中預算績效監(jiān)控管理15分,自評得14分。

(1)管理要求7分,自評得7分。主要依據:按要求開展了區(qū)級年初預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控并按時報送了績效監(jiān)控動態(tài)表。

(2)管理范圍3分,自評得2分。主要依據:主動對預算項目開展了全程監(jiān)控,但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報告。

(3)管理創(chuàng)新5分,自評得5分。主要依據:在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現問題。

4、事后預算績效評價管理32分,自評得32分。

(1)整體支出評價8分,自評得8分。主要依據:開展了整體支出績效自評并按時報送了整體支出績效自評報告。

(2)項目支出評價8分,自評得8分。主要依據:對重點評價項目戶戶通運行維護(區(qū)級)開展了績效自評并按時報送了項目支出績效自評報告。

(3)報告質量4分,自評得4分。主要依據:績效自評報告格式規(guī)范,報告中問題分析全面深入,所提措施建議針對性較強。

5、績效結果應用12分,自評得12分。

(1)問題整改7分,自評得7分。主要依據:針對在績效自評過程中發(fā)現的問題,已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法,并已送領導審批。同時還對220xx年的旅游企業(yè)進行了補貼。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十

為進一步規(guī)范財政資金管理,樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我社根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔20xx〕3號)的要求,結合我社的具體情況,認真組織開展了20xx年度供銷社部門預算績效自評工作,現將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

南縣供銷合作社聯合社內設六個職能股室:辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現有在職人員26人,離退休人員72人。

部門職能職責:

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理,承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3、負責貫徹落實《_農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求,維護其合法權益。

5、負責基層組織建設,改善經營管理,協調社員之問的關系,發(fā)揮群體聯合優(yōu)勢。

6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織,推進農村綜合服務體系建設,開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。

7、行使本級社有資產出資人代表職能,管理運營社有資產,采取科學有效的方式加強經營管理,確保社有資產保值增值,并按出資額依法享有相應的權益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓,為合作經濟組織提供信息服務。

9、對供銷合作社系統行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體,履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務

(一)、部門整體支出概況

收入預算:20xx年度年初預算數萬元,其中:供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目,全部來源于預算內撥款,預算收入完成率100%。

支出預算:20xx年年初預算數萬元,其中:基本支出萬元,項目支出萬元。預算支出完成率100%

(二)整體支出績效目標

部門總目標:細化預算編制工作,認真做好預算編制;加強財務管理,嚴格財務審核;抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十一

為進一步規(guī)范財政資金管理,樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我社根據《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔2021〕3號)的要求,結合我社的具體情況,認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作,現將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

南縣供銷合作社聯合社內設六個職能股室:辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現有在職人員26人,離退休人員 72人。

部門職能職責:

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理,承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3、負責貫徹落實《_農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求,維護其合法權益。

5、負責基層組織建設,改善經營管理,協調社員之問的關系,發(fā)揮群體聯合優(yōu)勢。

6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織,推進農村綜合服務體系建設,開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。

7、行使本級社有資產出資人代表職能,管理運營社有資產,采取科學有效的.方式加強經營管理,確保社有資產保值增值,并按出資額依法享有相應的權益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓,為合作經濟組織提供信息服務。

9、對供銷合作社系統行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體,履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務

(一)、部門整體支出概況

收入預算:2020年度年初預算數萬元,其中:供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目,全部來源于預算內撥款,預算收入完成率100%。

支出預算:2020年年初預算數萬元,其中:基本支出萬元,項目支出萬元。預算支出完成率100%

(二)整體支出績效目標

部門總目標:細化預算編制工作,認真做好預算編制;加強財務管理,嚴格財務審核;抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十二

2018年,我市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領導下,在上級業(yè)務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內容和目標已全面完成,取得了顯著成效。

依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查,項目實施總體評價良好,評價平均得分為分。

(一)項目決策

1、決策依據

根據《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》,制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,細化了資金使用,明確2018年項目工作內容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。

2、資金分配

按照自治區(qū)財政廳、自治區(qū)衛(wèi)生計生委《關于提前下達2018年重大公共衛(wèi)生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【2017】828號文件和《關于下達2018年公共衛(wèi)生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【2018】581號文件,2018年中央和自治區(qū)級財政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目補助專項資金萬元,

重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構和成員單位負責組織實施,根據項目工作任務具體資金分配結果如下表:

(二)項目管理

1.資金管理情況

2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額萬元,實際到位萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后,及時編入本級2018年度部門預算,并在本級人大批準后60日內下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元,利用2018年中央專項資金支付元),實際支出率達100%,2018年度項目資金支出率為,支出合規(guī)率100%。

2.項目實施管理情況

根據《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》,市衛(wèi)計局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務項目培訓班18期,累計培訓專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。

(一)目標完成情況

1、擴大國家免疫規(guī)劃項目

2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規(guī)疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。

2、不明原因肺炎項目

2018年各醫(yī)療機構未監(jiān)測到不明原因肺炎病例,未發(fā)生sars、人禽流感疫情。

3、手足口病防治項目

2018年全市醫(yī)療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務),采樣率為,任務完成率。53份標本及時送檢,分離出ev71病毒2份,cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現重癥及死亡病例,未發(fā)生手足口病聚集性疫情。

4、流感監(jiān)測項目

2018年,靈武市人民醫(yī)院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監(jiān)測到流感樣病例295例,未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。

5、艾滋病防治項目

按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創(chuàng)新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率;哨點監(jiān)測任務400人,實際完成監(jiān)測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止2018年12月31日,轄區(qū)內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率;隨訪干預:全年cd4檢測51人,感染者規(guī)范隨訪比例為。重點人群干預:2018年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人群進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統,各項工作均按時完成。

6、結核病防治項目

2018年定點醫(yī)院結核病門診初診病人351例,拍x線胸片340例,拍片率;門診查痰338例,查痰率;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率;全年發(fā)現活動性肺結核病人103例,其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽性率為;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達(未達到目標95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現活動性肺結核病人103例,治療成功人數63人,治療成功率為;已管理肺結核患者100例,規(guī)范管理率;規(guī)范服藥肺結核患者94例,規(guī)范服藥率;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。

7、慢性病綜合防控項目

為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理,規(guī)范,設備完整,順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審。

8、嚴重精神障礙管理治療項目

自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為‰,管理率為。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率,服藥856人、服藥率,規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數382人,服藥率,精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率。

9、癲癇防治管理項目

2018年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。

10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目

心血管病高危人群初篩調查完成率,心血管病高危對象干預率,心血管病高危對象長期隨訪率。服務對象滿意度96%。

11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目

任務完成情況:全年完成重點人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結果為0;家犬驅蟲9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監(jiān)測317份,監(jiān)測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率;累計監(jiān)測豬572頭(只),完成監(jiān)測任務的100%(572/500)。

質量完成情況:已對確診病例規(guī)范化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規(guī)范管理率100%。

進度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項目。

12、布魯氏菌病防治項目

目標任務完成情況:全年完成重點人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人,完成監(jiān)測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度。

目標質量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規(guī)范管理率100%。

目標進度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項目。

13、地方病防治項目

目標任務完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺b超檢查200人;根據方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。

目標質量完成情況:2018年合格碘鹽食用率、8-10歲兒童尿碘中位數,孕婦尿碘中位數,飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉率、水氟合格率,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,并將總結報告抄送相關部門。

目標進度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項目。

14、農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目

目標任務完成情況:完成基本情況調查表1份、監(jiān)測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛(wèi)生情況調查表5份、土壤采集與監(jiān)測結果報告40份。

目標質量完成情況:根據《2018年寧夏農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》,完成了我市農村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,占20%,活卵未檢出。

目標進度完成情況:按照方案要求,已于2018年11月底完成該項目。

15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目

目標任務完成情況:2018年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人,實際完成監(jiān)測人數為1203人,完成監(jiān)測目標率;錄入有效監(jiān)測人數1150人,完成目標任務。

目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測,以質控檢測誤差。

目標進度完成情況:按照監(jiān)測方案要求,已于2018年12月底完成該項目。

16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目

目標任務完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標任務,下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。

目標質量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標29份。

目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。

17、青少年視力調查項目

目標任務完成情況:2018年兒童青少年近視調查共監(jiān)測2554人,按監(jiān)測要求完成目標任務數。

目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復測,以檢驗檢測誤差。

目標進度完成情況:按照監(jiān)測方案要求,完成監(jiān)測目標任務,并完成數據的錄入上報及分析總結工作。

18、鼠疫防治項目

嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求,超額完成各項監(jiān)測任務并能夠及時上報和總結匯報,具體任務完成情況如下:

(1)動物病原學檢測:全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只,實際剖檢鼠982只,完成率100%。經實驗室培養(yǎng)分離,結果全部陰性。

(2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經實驗室培養(yǎng)分離,結果全部陰性。

(3)動物血清學檢測:全年應采集血清不少于100份,實際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度<1:4,全部判定為陰性。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十三

為進一步規(guī)范財政資金管理,樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我社根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔20xx〕3號)的要求,結合我社的具體情況,認真組織開展了20xx年度供銷社部門預算績效自評工作,現將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

南縣供銷合作社聯合社內設六個職能股室:辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現有在職人員26人,離退休人員72人。

部門職能職責:

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理,承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3、負責貫徹落實《_農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求,維護其合法權益。

5、負責基層組織建設,改善經營管理,協調社員之問的關系,發(fā)揮群體聯合優(yōu)勢。

6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織,推進農村綜合服務體系建設,開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。

7、行使本級社有資產出資人代表職能,管理運營社有資產,采取科學有效的方式加強經營管理,確保社有資產保值增值,并按出資額依法享有相應的權益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓,為合作經濟組織提供信息服務。

9、對供銷合作社系統行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體,履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務

(一)、部門整體支出概況

收入預算:20xx年度年初預算數萬元,其中:供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目,全部來源于預算內撥款,預算收入完成率100%。

支出預算:20xx年年初預算數萬元,其中:基本支出萬元,項目支出萬元。預算支出完成率100%

(二)整體支出績效目標

部門總目標:細化預算編制工作,認真做好預算編制;加強財務管理,嚴格財務審核;抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十四

(一)單位基本情況

宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院,是宜章縣縣域醫(yī)療中心,主要承擔宜章縣域內城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療;危急重癥病人救治,重大疑難疾病的接治和或轉診;按照國家有關規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現場急救,應急保障等;適宜醫(yī)療技術的推廣應用;接受下級醫(yī)院轉診,培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員,承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務;按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

我院經機構管理部門核定人員編制數640人,年末實有在崗人數676人,其中在編在崗人數328人,合同制用工人員348人。編制床位400張,實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、產科、兒科等臨床???5個、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。

(二)部門整體支出績效目標

1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務;

2.開展健康教育、進行科學研究;

3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行;

4.開展醫(yī)學教育;

5.承擔全縣醫(yī)療急救;

6.承擔全縣公共衛(wèi)生應急服務;

7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進度。

(一)20xx年度預算基本情況

我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算支出萬元,財政已全額撥付到位。

(二)20xx年收入支出決算情況

1.基本支出情況

20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出萬元,其中人員經費萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

2.項目支出情況

20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出萬元,主要包括2018年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元,用于建設內科大樓;公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設經費萬元,用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診,提升實驗室檢測能力,建設重癥醫(yī)學科室,提升綜合防控能力,加強防護物資的儲備,急救中心配備防護監(jiān)護型負壓救護及相關車載醫(yī)療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規(guī)、財經紀律、財務規(guī)章制度進行管理。

20xx年,我院通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性地進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。

2.重視制度的學習和宣講工作,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學習,強化了我院厲行節(jié)約管理意識。

3.加強醫(yī)療服務質量建設,規(guī)范醫(yī)務人員診療行為,嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為,切實控制醫(yī)療費用不合理增長,確保廣大群眾得實惠。

4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質醫(yī)療資源配置不足的問題,增強縣域醫(yī)療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、腎內科等??平ㄔO,逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務水平。讓大多數疾病在家門口就能看好,更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求,充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用,群眾反映良好,醫(yī)院形象進一步提升,醫(yī)院的經濟效益和社會效益都明顯提高。

5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設,有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設,疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結合能力建設、院前醫(yī)療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設,提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和救治能力,最大程度保障了人民群眾的健康。

年初預算的編制較為精細,但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位,突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多,因此對于追加的預算資金,沒有進行預算分解,涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。

1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制;編制范圍盡可能全面、不漏項,盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2.在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結合實際情況,完整、準確地披露相關財務信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

3.對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會及制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行預算編制和執(zhí)行中的應用,實行績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十五

(一)職能職責

1、負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。組織實施市場監(jiān)督管理規(guī)范性文件。規(guī)范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境,保護消費者合法權益。

2、負責市場主體統一登記注冊。負責權限內各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設。

3、負責權限內食品藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產、食品經營的行政許可。負責權限內醫(yī)療器械經營企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。

4、負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負責全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合建設,推動實行統一的市場監(jiān)管。依法組織查處各類違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

5、協助反壟斷執(zhí)法調查。統籌推進競爭政策實施,根據授權依法承擔反壟斷執(zhí)法相關工作。

7、負責宏觀質量管理。貫徹實施國家、省、市關于質量發(fā)展的方針政策,擬訂并組織實施質量發(fā)展的制度措施。統籌全區(qū)質量基礎設施建設與應用。監(jiān)督管理產品防偽工作,按規(guī)定權限組織對產品質量事故進行調查,配合實施重大工程設備質量監(jiān)理、缺陷產品召回等制度。

8、負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量安全監(jiān)督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業(yè)產品生產許可企業(yè)的監(jiān)督管理。負責食品相關產品的質量安全監(jiān)督管理。

9、負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。按規(guī)定權限組織調查處理特種設備事故并進行統計分析。

10、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協調。組織實施食品安全有關政策。負責食品安全應急體系建設,組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。

11、負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產、流通、餐飲服務全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區(qū)域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任機制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。

12、負責權限內藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準管理和質量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準和分類管理制度。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經營、使用質量管理規(guī)范。監(jiān)督實施化妝品經營、使用衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。配合實施醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國家基本藥物制度。

13、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權限內藥品、醫(yī)療器械和化妝品經營、使用環(huán)節(jié)違法行為,依職責查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。

14、負責權限內藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監(jiān)測和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。

15、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度,按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

16、負責統一管理標準化工作。制定標準化工作規(guī)劃、計劃,組織實施地方標準,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。負責企業(yè)法人數據庫建設工作。

17、負責統一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革,規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導協調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

18、負責按照授權依法對認證認可活動實施監(jiān)督管理。

19、負責市場監(jiān)督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔技術性貿易措施有關工作。

20、負責知識產權工作。負責保護知識產權,建立知識產權公共服務體系,促進知識產權運用,推進知識產權轉移轉化。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十六

20xx年初,在姚總經理的任命下,公司成立了績效考核小組,任命魏禮凱為副組長,盧宏奎、朱牧、劉鵬為組員,負責年度績效考核工作。

公司本年度績效考核工作的主要對象是職能部門,分管副總。績效考核工作的目標是督促部門開展好各項工作,充分發(fā)揮員工的工作積極性、創(chuàng)造性,激發(fā)他們的工作潛能,體現多勞多得,不勞不得??冃Э己司褪菍己藢ο笞龀龅墓ぷ鞒煽?,取得的經濟效益及工作能力,態(tài)度,責任心的考核評價。

績效考核小組從2月份開始對職能部門進行了4次績效考核,2次員工訪談工作,圍繞“加強溝通,狠抓落實”這個主題開展績效考核工作。

年初各職能部門制訂了各自的內部考核辦法,初始部門負責人還存在等、靠、要的思想,未能主動與上級領導溝通,并通過考核、座談、評價等一系列針對性工作,來對員工、干部進行綜合性的考評,從而達到預定目標---完善公司考核體系。有些部門在考核初期,工作主動性不夠,在內部考核工作的開展上不能積極與部門員工進行溝通,導致員工有意見,部門的內部凝聚力下降,不能達到和諧向上,共同發(fā)展的目的。無論在什么樣的企事業(yè)單位,團隊的合作能力是開展好工作的首要前提,大家能夠心往一處想,勁往一處使,再大的難題也能迎刃而解。

考核中也存在提出問題,解決、落實問題效果不理想的情況,在某些問題多次提出后,部門能夠及時去落實解決問題,但是由于一些思想性的因素還沒有得到解決,導致在問題的落實上效果還有所欠缺。如何督促并協助這些問題的有效解決是下半年工作的重點,績效考核小組是考核部門工作的成績好壞,但也同時擔負著協助部門有效開展工作的重責。

多數部門能在績效考核中堅持考核原則,做到定性分析與定量分析相結合,目標考核與績效考核相結合,堅持客觀性、全面性和可操作性,改進和完善獎懲激勵機制。但有些部門在績效考核的定量考核上還有所欠缺,導致部門員工與部門經理的思想不能統一,考核工作不能順利進行。

上半年績效考核工作較之去年還是對部門的工作有較大的促動,在內部員工量化考核,部門內部會議召開,針對考核中提出問題的整改,工作主動性等方面都有了較大的改進,尤其是經營開發(fā)部和行政人事部做的比較好,但也有些部門,思想根源沒有解決,沒有清晰的工作目標和工作思路,部門工作的開展仍沒有大的改觀,沒有真正發(fā)揮部門的管理職能,這也是績效小組下半年的工作重點目標。

經過半年的績效考核工作的開展,通過與部門的溝通交流,通過與員工的訪談中發(fā)現:公司在人才的培養(yǎng),引進方式方法和程序上還存一定的問題;管理團隊的凝聚力,執(zhí)行力還需很大的提高,很多管理干部甚至高層領導沒有把“勇于負責,勇于任事,勇于創(chuàng)新,敢于勝利”企業(yè)精神作為開展工作的指南;一些制度的制定和出臺缺乏嚴謹性,周密性,績效工資翻番,職崗津貼沒有達到預期的效果。

上半年績效考核小組認真、盡職的對職能部門開展了績效考核工作,但由于績效考核小組成員均為兼職人員,考核的溝通工作只能做到每月開展一次??己诵〗M成員上半年在遇到不能解決的問題的時候有過退縮,有過彷徨,這樣的想法和現象會造成了考核工作的不順暢,考核的結果更多的是對各部門工作的陳述和平鋪,沒有達到考核的激勵效果。這就要求考核小組成員在遇到困難時要積極的想出對策,不能退縮,這個方面的工作將在下半年力爭做好做順。

上半年考核小組成員對四個工作小組的工作關注度不夠高,還有待加強,要切實了解四個工作小組的工作狀態(tài),及時將溝通情況向領導匯報。

下半年績效考核小組將加強執(zhí)行力的考核力度,將繼續(xù)發(fā)揚敢于說話,敢于指出問題,敢于評價的作風,加大對關鍵事件的關注力度,跟蹤,督促,檢查公司各項制度,決策的落實,具體目標如下:

1、在每月的考核中繼續(xù)加強與各部門負責人的溝通與交流工作,對重點問題要咬住不放,直至部門解決問題為止,對于總是不能有效解決問題的部門要加強溝通,督促部門做好部門工作。

2、加強四個工作小組的工作關注度,真正的讓四個工作小組發(fā)揮他們的主觀能動性,協調好需各部門能力合作的各項工作,真正成為各職能部門、項目部之間的紐帶。

3、進一步從基層獲取對于部門管理、公司發(fā)展有用的信息,加強與一線員工的交流工作,讓他們能夠充分了解公司的動態(tài),發(fā)展的方向,同時也把基層的心聲帶到公司層面上來,想員工之所想,讓他們切實為公司的發(fā)展壯大做出貢獻。

4、進一步加強績效考核的宣傳工作,讓部門(或項目)負責人充分認識績效考核的重要性,將之作為提高部門管理的一種有力手段,同時績效考核的工作還要加大推廣范圍,逐步輻射到所有在建工程項目部,所有分公司,讓績效考核真正起到加強管理、創(chuàng)造效益的作用。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十七

(一)基本職能:

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,確定全區(qū)工會工作的指導思想、目標和任務。

2、依照法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實,進一步突出和履行維護職能。

3、調查研究與職工利益有關的重大問題,向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求;關注弱勢群體和困難群體,向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關建議;參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見,受區(qū)委安排或政府委派,配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4、指導基層工會、行業(yè)工會、機關工會組織建設。

5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導工會的自身改革和建設;指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作;指導基層工會協助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學文化素質。

6、會同區(qū)委組織部等有關部門和各基層黨組織協商推薦工會主要領導人選;制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃,加強工會干部隊伍建設。

7、協助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作;協助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。

8、負責全區(qū)工會經費的管理、審計工作;會同有關部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協調、指導全區(qū)工會企(事)業(yè)的發(fā)展。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關事項。

(二)基本情況:

東區(qū)總工會人員編制數7人、實有人數18人(其中在職人員7人,區(qū)聘人員1人,自聘人員10人),內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。

(一)20xx年度部門預算收入情況:

20xx年東區(qū)總工會部門預算收入為萬元,其中:財政撥款收入萬元。

(二)20xx年度部門預算支出情況:

20xx年東區(qū)總工會部門預算支出為萬元,其中:基本支出萬元(工資福利支出萬元,日常公用支出萬元,對個人和家庭的補助支出萬元),項目支出萬元。

(三)其他資金收支及結余情況:

20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結余。

(四)部門財政支出管理情況

1、預算編制情況:

20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預算編制通知和有關要求,并按時按質完成報送決算編制等工作,并按時提交部門預算編制草案,不存在應編、未編、錯誤列編,東區(qū)財政局根據預算編制草案,進行審核,批復20xx年部門預算收入萬元,預算支出總計萬元,其中:工資福利支出萬元、日常公用支出萬元、對個人和家庭的補助支出萬元、項目支出萬元。及時按規(guī)定上繳結余資金。

2、執(zhí)行管理情況:

一是規(guī)章制度建立健全,制度執(zhí)行嚴格合規(guī),會計核算符合相關規(guī)定。二是嚴格按照有關規(guī)定,加強對財政各項資金的監(jiān)督管理,確保資金及時、足額到位,??顚S?,資金支付依據和開支標準合法合規(guī),未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查,做好資金的項目和資金使用效益管理工作,充分發(fā)揮各項資金的使用效益,財政各項專項工作按時高質量完成。截止20xx年12月31日,當年預算數為萬元,當年財政撥款數為萬元,當年決算支出數為萬元,預算執(zhí)行率為,超預算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經費萬元全額納入區(qū)總工會部門支出數中核算。財政資金均實行專項管理、??顚S?。在項目實施過程中,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、決算編制情況:

20xx年部門決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制,賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符,真實、準確、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結果和財務狀況。

(1)本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

(2)本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列,其中:“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。

(3)20xx年收入為萬元,其中:當年財政預算撥款萬元;支出為:萬元,其中:a、按功能分類:一般公共服務支出萬元,社會保障和就業(yè)支出萬元,衛(wèi)生健康支出萬元,住房保障支出萬元;

b、按支出性質和經濟分類:基本支出:萬元(人員支出萬元,日常公用經費萬元),項目支出:萬元。

(一)年初部門預算績效目標完成情況

年度目標任務: 20xx年,東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在市總工會的大力支持下,以“團結動員億萬職工積極建功新時代,開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向,緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路,以全面完善基層組織建設年為主題,不斷完善基層工會組織建設,提升基層工會組織服務能力,全心全意當好服務轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走,當好職工群眾的“娘家人”,用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織;在總結20xx年工作基礎上,20xx年工作,堅持_穩(wěn)中求進“的工作總基調,推動各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經濟實力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴格控制經費支出。20xx年收入為萬元,支出為元,比年初預算增加萬元。20xx年“三公”經費財政撥款預算數萬元,其中:公務接待費預算萬元。實際公務接待費萬元。主要用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執(zhí)行三公經費的控制政策。

(二)區(qū)級項目資金績效目標完成情況

項目資金支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目資金管理更加細化,在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現金結算較少。

20xx年預算安排總工會項目資金共萬元,主要包括:困難職工節(jié)日走訪慰問;勞模管理工作專項經費;困難職工幫扶中心;陽光綜合樓運營成本經費。年度項目資金支出萬元,以上項目均未完成年初目標任務,由于財政資金緊張及疫情影響,資金執(zhí)行情況未按計劃推進,但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益,滿意度指標達到了預期目標。

(三)評價結論:

1. 20xx年總工會的部門預算編制規(guī)范、準確,各項經費足額納入預算安排,確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展,較好完成年初績效目標任務。

2. 20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制,準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

3.自我評價得分:部門預算管理49分,專項預算管理17分,績效結果應用10分,合計76分。

(一)存在問題:

1.績效目標管理意識淡薄。

2.加快預算執(zhí)行進度,確保資金使用及時、有效。

3.預算編制精準度不夠。

(二)改進措施:

加強財務管理制度建設,完善單位內部財務管理制度,增強可執(zhí)行性;;強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性,對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制,實行動態(tài)管理,確保資金使用效益最大化。

對績效評價發(fā)現的問題進行認真整改,應用績效評價結果運用,提升部門管理服務效能,及時公開公示績效評價情況。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十八

按照《縣政府績效管理評估指標》,根據部門職責,縣衛(wèi)生局負責健康檔案建檔和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標準化建設工作,以及政務協同、行政審批、廉政建設、信訪穩(wěn)定、應急處突等共性工作,現將具體情況報告如下:

(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準化建設。繼20xx年籌資1250多萬元對全縣七所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行了標準化、規(guī)范化創(chuàng)建后,20xx年我縣醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施建設投資55萬元的東張孟鄉(xiāng)衛(wèi)生院病房樓建設竣工并投入使用,投資297萬元的南韓村鄉(xiāng)衛(wèi)生院病房樓建設主體一層已完工,投資95萬元的鎮(zhèn)衛(wèi)生院和投資60萬元的十里鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院污水處理項目已完成可研報告和環(huán)評工作,將進入招投標。

(二)村衛(wèi)生室標準化建設?;鶎咏ㄔO年18個重點村投資217萬元的衛(wèi)生室建設項目高標準完成并投入使用,縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施和服務環(huán)境變化天翻地覆。截至目前,我縣169個行政村累計建成標準化衛(wèi)生室55所,按一村一個標準化衛(wèi)生室計算,標準化率為。幫扶村衛(wèi)生室標準化建設受到市、縣領導肯定和贊揚,在全市衛(wèi)生系統名列前茅,經驗在全市推廣,被縣委授予第三季度“十件實事”落實先鋒旗,鎮(zhèn)單莊村衛(wèi)生室被市局評為村衛(wèi)生室建設十大樣板工程之一。投資100多萬元,聯系點東張孟村“十件實事”全部高標準完成,駐村工作組作為全縣六個代表之一在全縣基層建設年活動大會上作了經驗介紹,并被評為市先進工作組。

基本公共衛(wèi)生服務項目有效實施。我縣總人口數為282289人,20xx年度城鄉(xiāng)居民健康檔案累計建立紙質檔案數為196990人,建檔率;規(guī)范化電子建檔數為196678人,電子建檔率。其中:農村居民人口數為266596人,建檔人數186635人,建檔率70%,電子建檔率;城鎮(zhèn)居民人口數為15693人,建檔人數10355人,建檔率,電子建檔率。

行政審批服務工作人性高效。緊緊圍繞“人員素質大提高、服務水平大提高”目標,堅持“公開、規(guī)范、高效、便民”的原則,不斷創(chuàng)新工作思路,改進工作方法,建立黨員示范崗,8小時堅守工作崗位,簡化審批環(huán)節(jié),實行合并審批,辦結制度、一次性告知等效能制度,縮短審批時限,增加人性化服務,全面提高行政審批服務水平。創(chuàng)新了大量惠弱便民措施,全面提升了衛(wèi)生行政服務審批整體效能,受到縣有關領導、縣行政服務中心以及各界群眾的一致肯定,達到了違規(guī)收費、效能投訴0事件。被市衛(wèi)生局評為全市衛(wèi)生系統群眾滿意服務窗口。截至20xx年底,共辦理醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可和公共場所衛(wèi)生許可31個,醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可校驗和變更517個,辦理執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊和變更111人,護士首次執(zhí)業(yè)注冊與變更注冊初審92人,受理執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報名216人,特殊病門診審批272人次,新農合轉診轉院手續(xù)3286人次,接待參合農民報銷20xx人次。

一是落實黨風廉政建設責任制,轉變作風,大力開展黨風黨紀方面的警示教育,做到了常抓不懈、警鐘長鳴。二是落實黨風廉政建設年度目標,履行崗位職責,堅持民主集中制,確保正確決策。三是加強理論學習,抓好了十九大精神的貫徹落實,積極創(chuàng)建學習性機關、學習型醫(yī)院,打造學習型干部、學習型員工,同時,加強《紀律處分條例》、《黨內監(jiān)督條例》以及各項法規(guī)、規(guī)定的學習,通過召開領導班子民主生活會、政策研討會,認真開展批評和自我批評,嚴格實行黨政領導干部問責制,四是認真貫徹執(zhí)行領導干部廉潔自律的各項規(guī)定,嚴格財務管理,嚴格控制行政開支,嚴格執(zhí)行兩條禁令,黨政紀處、行政問責均為零統計。

加強干部職工的思想教育和技能培訓,穩(wěn)妥解決了系統內部存在的信訪苗頭問題,快速、高效地化解了7起醫(yī)患糾紛,全年沒有出現重大信訪事件,群眾滿意度100%,尤其在xx大期間,研究制定了維穩(wěn)方案,通過專項會議進行了全面安排部署,高標準、高站位處理好了穩(wěn)定工作,被縣評為xx大維穩(wěn)工作先進單位。

確定衛(wèi)生應急辦事機構和人員,成立突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置領導小組作為衛(wèi)生應急辦公室的領導機構,每年召開2次衛(wèi)生應急工作的辦公會議。制定、完善突發(fā)公共衛(wèi)生應急預案和衛(wèi)生應急單項預案,每季度開展一次突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置應急演練,以機動隊處置包裝備、物質準備、流行病學調查及綜合防治措施等內容作為演練考核范疇,及時發(fā)現了機動隊存在的不足及問題,針對存在的不足及問題,召開突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急演練培訓工作培訓,提高衛(wèi)生應急人員的預防、處置能力,無發(fā)生一件突發(fā)事件處置不力情況。

縣委、縣政府總結、報告材料、督查會簽文件辦理、人大建議,政協提案辦理等政務工作做到了嚴格把關,逐級審批,按時遞交,及時辦理,短限報送,無發(fā)現一例遲辦、未辦事件,受到領導好評。高標準完成了12個政協提案,4個人大建議案的辦理工作,受到了縣_肯定。

一是醫(yī)改任務還很重,少數村存在電子檔案填寫不規(guī)范、不完善、不真實現象,仍需繼續(xù)努力;二是醫(yī)療技術人才斷層、缺乏的狀況尚未根本改變;三是醫(yī)療機構管理還有很大潛力可挖;四是在改善民生方面還需作更大努力;五是民營及部分全民醫(yī)療機構標準化、規(guī)范化建設仍需進一步加強。六標準化規(guī)范化村衛(wèi)生室沒有達到全覆蓋,部分村存在村衛(wèi)生室不規(guī)范。

20xx年是全民貫徹落實十九大精神的開局年,縣衛(wèi)生局將緊緊圍繞全縣中心工作,突出創(chuàng)建“民本衛(wèi)生、文明衛(wèi)生、和諧衛(wèi)生”這條主線,逐步實現人員素質大提高、服務水平大提升兩大目標,繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,全面提升醫(yī)療服務水平和衛(wèi)生保障水平,抓實抓好醫(yī)療機構內涵建設、衛(wèi)生人才隊伍建設、醫(yī)德醫(yī)風建設、“健康”建設、衛(wèi)生項目建設五項重點工作,逐步完善衛(wèi)生管理體制與機制,增強衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展活力,保障全縣廣大人民群眾基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求,為我縣衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展做出新的更大貢獻。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇十九

根據《曲靖市財政局關于2020年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》(曲財績﹝2021﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務局高度重視,對績效評價發(fā)現問題的整改進行安排部署,嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局2020年度部門整體支出績效評價報告》存在問題,認真研究,扎實整改?,F將整改情況報告如下:

一)針對部門整體績效目標設立簡單,績效目標制定不明晰,定性指標居多,量化指標偏少等問題。

整改:加強績效目標意識,提高績效目標申報的規(guī)范性??冃繕耸秦斦A算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果,是預算績效管理的基礎,是整個預算績效管理系統的前提。因此在2022年年初申報項目時,針對績效目標填報問題,我局專門開展了績效管理目標培訓,提升績效指標設置合理性,使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理,提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性,梳理全年重點工作,制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標,確??冃繕巳缙谕瓿伞?/p>

(二)政府采購執(zhí)行率不高的問題。

(三)固定資產管理工作不到位,固定資產管理意識尚需提高。

整改:2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進行固定資產盤點,今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》(曲退役[2019]47號)要求,提高資產管理意識,加強固定資產管理工作,定期進行固定資產清查,做到賬賬、賬證、賬實相符,規(guī)范固定資產管理,提高固定資產使用效益。

(一)及時完善相關管理制度。結合單位實際,進一步健全完善單位內部管理制度,制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度,確保工作開展程序化、規(guī)范化。

(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標,強化全過程績效管理,將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié),及時發(fā)現并糾正績效管理過程中存在的問題,提高資金使用效率。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十

(一)部門職能與機構設置;

負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協調、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政(或事業(yè))單位,內設辦公室、人事等7個職能股室,林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心等2個中心,湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園,下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

(二)人員情況;

核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實有在職人數145人,離退休人員91。

(三)部門年度總體工作任務和重點工作任務;

年度總體任務:加強林業(yè)建設,推進生態(tài)文明建設,建設綠色中方。

重點工作任務:

1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名;

2、對全縣的萬畝生態(tài)公益林(中央級生態(tài)公益林萬畝,省級萬畝)進行日常管護,提高林農收入。

3、完成萬畝集體及個人天保林資金萬元發(fā)放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園畝園區(qū)建設。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作,通過國家森林城市評審工作。

6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝,綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優(yōu)化(濕地公園200萬元)建設項目。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護,對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝,涉及7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

(四)部門年度整體收支情況,包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。

20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入,又包括專項收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經費,也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入:20xx年年初預算數4,萬元,其中一般公共預算撥款2,萬元,上級財政補助2,萬元。年初項目支出結轉結余萬元,共計萬元。調整預算數萬元(年末調整政府性基金預算財政撥款萬元),年初項目支出結轉結余萬元,共萬元。

2、預算支出:20xx年年初預算數4,萬元,調整預算數萬元,年初項目支出結轉結余萬元,全年預算數萬元。其中基本支出萬元,項目支出萬元。

3、專項資金管理情況:20xx年專項資金萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出萬元,農林水支出萬元,抗疫特別國債安排的支出萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系,嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業(yè)項目建設領導小組,由林業(yè)局抽調精干人員成立專門機構,負責召開有關會議,協調各方關系,強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規(guī),撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算,使各項目資金真正做到專項管理,??顚S?,確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序,對發(fā)放給林農個人部分和護林員的補助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放,同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內容支出,賬目清楚,財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計,確保??顚S?。

4、三公經費:20xx年公務接待費萬元,公車運行費0萬元,公務出國費0;公務接待批次20次,公務接待人次70人,與去年相比,公務接待費減少萬元。

5、政府采購情況:20xx年政府采購支出萬元,其中政府采購貨物支出萬元,政府采購工程支出萬元,政府采購服務支出247萬元。

6、其他:會議費支出情況:20xx年決算會議費為萬元,比去年決算減少萬元;培訓費支出情況:20xx年決算培訓費為萬元,比去年減少了萬元。

(五)部門年度整體工作目標任務完成情況,包括:財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統的正常運行,各項林業(yè)項目的開展,推進林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護,造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時,吸納部分農村勞動力,增加了當地就業(yè)機會,有利農業(yè)生產結構的調整,緩解了剩余農村勞動力問題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統的重要組成部分,對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護,大力推進森林管理機制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式,對滿意度指標進行了調查和分析,林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達90%以上。

(一)績效評價實施過程情況,包括評價方法、工作程序等;

1、績效評價原則:

1、科學規(guī)范:注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧:績效評價應職責明確,各有側重,相互銜接。在單位自評的基礎上,對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束:績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透明:績效評價結果應依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料,全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項目資料的基礎上,制定了績效評價指標體系,并進一步修改和完善,最后根據評價標準和資料依據,進行了分析,得出評價結論。

(二)績效評價整體結果概況,如:得分情況(或檔次)、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等。

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價,實得分,被評為“優(yōu)”等級。(附件1)

(一)黨的建設不斷深入,進一步激發(fā)了隊伍活力。

一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次,干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向,篩選當前林業(yè)急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產業(yè)發(fā)展等調研報告8份,主題教育開展成效明顯。

二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次,召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統共發(fā)現資金管理、工作履職問題線索數7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問題2起,工作履職5起。共查處人數8人,其中組織處理3人,黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。

三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關規(guī)定,堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人,20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高級工程師,1名中級工程師晉升工作,進一步優(yōu)化了年齡結構,調動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

(二)造林綠化穩(wěn)步推進,進一步夯實了生態(tài)本底。

一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》(懷林造{20xx}103號)文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝,其中:人工造林萬畝(其中油茶萬畝);油茶低改萬畝;退化林修復萬畝;封山育林萬畝,森林撫育萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務,為計劃任務的100%,其中:人工造林面積完成畝(其中:人工造林畝,油茶新造畝),為計劃任務的;油茶低改15000畝,為計劃任務的100%;退化林修復4000畝,為計劃任務的100%;封山育林6000畝,為計劃任務的100%;森林撫育20000畝,為計劃任務的100%。

二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程,并將其納入20xx年政府工作報告范疇,明確具體領導和股室抓落實,定期調度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作;根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》(20xx-2023年),現已經完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃(20xx-2023年)》。完成全縣石漠化外業(yè)公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

(三)森林城市創(chuàng)建全面鋪開,進一步豐富了生態(tài)建設形式。

一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機,切實推進全民義務植樹工作。今年“”植樹節(jié)期間,通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據統計,植樹節(jié)期間,全縣共計萬人參加義務植樹,共植樹70萬余株。

二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點,密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。

三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》,現已提交省林業(yè)局進行評審。

(四)資源保護不斷加強,進一步維護了生態(tài)安全。

一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統牢固樹立大局意識、責任意識,認真履森林防滅火工作職責,按照“全力防、配合救”的總體要求,進一步強化森林防火責任擔當,努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個,其中:縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人,全縣護林員防滅火應急分隊共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人,對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓,共開展演練4場次,參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。

二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》,根據全縣松林的分布特點,開展秋季普查,劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域,采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查,發(fā)現可疑枯死松樹按要求取樣,進行室內分離鏡檢,做好檢測記錄,截至20xx年10月30日,調查松林面積萬畝,其中疫情小班18個,發(fā)生面積萬畝,枯死松樹68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個,上傳調查數據631條,及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執(zhí)法,嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口,嚴防疫情擴散。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十一

宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院,是宜章縣縣域醫(yī)療中心,主要承擔宜章縣域內城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療;危急重癥病人救治,重大疑難疾病的接治和或轉診;按照國家有關規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現場急救,應急保障等;適宜醫(yī)療技術的推廣應用;接受下級醫(yī)院轉診,培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員,承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務;按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

我院經機構管理部門核定人員編制數640人,年末實有在崗人數705人,其中在編在崗人數321人,合同制用工人員384人。編制床位400張,實際開放病床640張。內設臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫(yī)技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設??坪?個縣級省重點專科建設項目;有心內科、神經外科、呼吸與危重癥醫(yī)學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有dsa、西門子核磁共振、西門子64排128層螺旋ct和多層螺旋ct各一臺、四維彩超、dr、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備150余臺,設備總值達億元。

(一)基本支出情況

20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

(二)項目支出情況

20xx年無項目支出預算。

我單位無政府性基金預算支出。

我單位無國有資本經營預算支出。

我單位無社會保險基金預算支出。

20xx年,我單位收到縣財政撥款共萬元,其中:年初預算基本支出萬元、公立醫(yī)院改革撥款(對取消藥品加成專項補助)萬元、新冠肺炎疫情防控資金(新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經費、全員核酸檢測經費)萬元、20xx年抗疫特別國債(pcr實驗室)320萬元、20xx年中央補助醫(yī)療服務和保障能力提升項目(呼吸重癥與核酸檢測能力服務)經費140萬元、人才能力提升培訓費萬元、20xx年省補助醫(yī)療服務能力提升(公立醫(yī)院)重癥救治能力建設項目經費100萬元。

我單位嚴格按照有關規(guī)定,加強資金的使用、管理和監(jiān)督,做到了厲行節(jié)約、專款專用,做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出,發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金,按規(guī)定進行結轉,根據工作安排,按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況:

(一)新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化

一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測。pcr實驗室項目預計總投資350萬元,其中:鋼架結構土建等170萬元、設備采購180萬元,現pcr實驗室已經建成,正在進行財政投資評審結算。項目建成后,新冠核酸檢測由原先的送上級檢測,到現在在本院進行檢測,最快可以當天出檢測結果,并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月,累計核酸檢測155973人次,其中:發(fā)熱門診核酸檢測7298人次,住院患者核酸檢測31263人次,陪人核酸檢測46052人次,醫(yī)院高風險崗位核酸檢測12835人次,中風險崗位核酸檢測10292人次,其他愿檢盡檢48233人次。

二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫(yī)療救治保障”工作。

根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調度會要求,我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫(yī)療救治保障以來,我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點現場醫(yī)療救治保障工作小分隊686批次1818人次,為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。

(二)強化提升醫(yī)療業(yè)務服務能力

一是加強醫(yī)院重點學科建設。落實醫(yī)院重癥醫(yī)學科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、骨科重點專科能力建設,為呼吸與危重癥醫(yī)學科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設備萬元;為icu購入難度喉鏡、病人監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設備萬元;為骨科購入移動式c臂x射線機38萬元;為感染科重癥救治購入監(jiān)護儀等設備萬元。通過專科人才培訓和設施的添置,規(guī)范建設了呼吸與危重癥醫(yī)學科內鏡室、重癥監(jiān)護室(ricu)和肺功能室,明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術水平,提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率,通過建設發(fā)展,特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平,提高了肺癌的早期診斷,規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務能力與水平逐年提高,診療技術、手術水平向高、精、尖發(fā)展,對高齡、高危手術病人手術的開展日漸增多。

二是加強業(yè)務培訓學習,提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務人員舉行業(yè)務培訓學習8次,選派9名急救業(yè)務骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現場救護—第一目擊者行動”導師培訓,已完成“現場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設,并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前,醫(yī)院舉行“現場救護—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務人員急救理論和技能培訓7場,培訓人員565人次,本院職工參加培訓率100%,考核合格率。

三是狠抓衛(wèi)生人才建設。按照“人崗相適,人盡其用”原則,全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱,引進各類專業(yè)技術人員39名。舉辦院級培訓會議112次,大型培訓11次,其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進行院級業(yè)務講座及技術指導5次,培訓6317人次。參加學術年會培訓273人次,選派業(yè)務骨干到中南大學附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進修學習26人次,選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓6人次。

由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位,應對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多,年初預算很難精細、完整編制,追加的預算只能從總額進行控制。

1.細化預算編制工作,編制范圍盡可能全面、不漏項,盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2.在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析,盡可能地做到決算與預算相銜接。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,實行績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十二

(一)項目基本情況

20xx年,我局項目資金市級財政撥款共計110萬元,其中財政撥款資金共110萬元,年初結轉和結余0萬元。

20xx年,財政撥款項目資金共計110萬元,主要有醫(yī)療保障工作經費(含宣傳培訓費)60萬元,醫(yī)療保障管理中心專項工作經費20萬元,醫(yī)療保障管理中心開辦費30萬元。

(二)項目決策情況

根據《關于做好20xx年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫(yī)?!?0xx〕11號)、《關于設立梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心的批復》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關于印發(fā)20xx年梅州市醫(yī)療保障重點工作計劃表的通知》(梅市醫(yī)?!?0xx〕3號)以及我局的三定方案職能設立該項目,項目經費用于順利開展醫(yī)保相關工作。

(三)績效目標

一是保障機構的正常運轉,順利開展醫(yī)療保障相關工作;

二是完成上級部門下達的各項工作任務;

三是不斷提高服務水平,提升群眾滿意度。

梅州市醫(yī)療保障局按照財政部門關于開展市級財政資金績效評價的要求開展項目績效自評,落實主體責任,組織專人負責,認真開展自查自評,按時保質完成工作,自評結果客觀準確。

(一)醫(yī)療保障工作經費(含宣傳培訓費)績效目標設定較為科學,資金分配、管理和使用等方面落實情況較好,取得預期的績效成果,自評分數為分。

(二)醫(yī)療保障管理中心專項工作經費,績效目標設定較為科學,資金分配、管理和使用等方面基本落實,基本取得預期的績效成果,自評分數為分。

(三)醫(yī)療保障管理中心開辦費項目已完成,資金已支付完畢,取得預期的績效成果,自評分數為100分。

(一)決策分析

1.項目立項情況

(1)論證決策

根據《關于做好20xx年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫(yī)?!?0xx〕11號)、《關于設立梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心的批復》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關于印發(fā)20xx年梅州市醫(yī)療保障重點工作計劃表的通知》(梅市醫(yī)?!?0xx〕3號)以及我局的三定方案職能設立該項目,項目經費用于順利開展醫(yī)保相關工作。

(2)目標設置

在績效目標設置方面,我局所設立的整體績效目標依據充分,指標完整、合理、可衡量,符合客觀實際,績效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。

(3)保障措施

我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經費,制度完整,計劃安排合理,符合客觀實際。

2.資金落實情況

醫(yī)療保障工作經費(含宣傳培訓費)、醫(yī)療保障管理中心專項工作經費、醫(yī)療保障管理中心開辦費均足額到位、及時到位。

(二)管理分析

1.資金管理

(1)資金支付

醫(yī)療保障工作經費(含宣傳培訓費)專項資金60萬元,當年支出數萬元,資金支出率為,部分項目審批程序尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。

醫(yī)療保障管理中心專項工作經費專項資金20萬元,當年支出數萬元,資金支出率為。因梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心在20xx年4月成立,醫(yī)療保障管理中心專項工作經費在20xx年7月到賬,下半年才開始有中心專項資金的各項支出,中心專項工作經費計劃用于中心修繕工程,因決算資料已報財審中心,按規(guī)定程序進行審批,截至20xx年尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。

醫(yī)療保障管理中心開辦費專項資金30萬元,當年支出數30萬元,資金支出率為100%,該項目資金績效目標已完成。

(2)支出規(guī)范性

我局編制《梅州市醫(yī)療保障局財務管理制度》來規(guī)范資金的支出管理,嚴格執(zhí)行經費支出審批制度,嚴格執(zhí)行財務計劃和預算,節(jié)約開支,考核資金使用效果,做好會計核算,做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。

2.事項管理

(1)實施程序

20xx年我局所有項目支出實施過程規(guī)范,均符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法,項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續(xù)。

(2)管理情況

20xx年我局印發(fā)《梅州市醫(yī)療保障局工作管理制度匯編》,8月修訂了《梅州市醫(yī)療保障局財務管理制度》,我局建立有效的管理機制,對工作經費的使用能積極做好檢查、監(jiān)控、驗收等管理工作,20xx年我局未存在審計問題。

(三)產出分析

1.經濟性

在經濟成本控制情況方面,我局經費支出嚴格按照財務管理制度規(guī)定,嚴格執(zhí)行財務計劃和預算,嚴格執(zhí)行各項支出的審批程序,嚴格控制成本,節(jié)約開支,考核資金使用效果,做到支出合理。

2.效率性

我局對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成,并且較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的各項目標,及時完成各項任務。

(四)效益實現度分析

1.效果性

較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門工作職責,各項日常任務及重點任務如民生實事等如期完成,實現了預期效果。

2.公平性

我局經費主要用于保障機構的正常運轉,服務對象滿意度為100%。

20xx年,我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金,根據相關資金下達文件要求,嚴格按照資金指定用途,因此使用績效與專項資金完成績效目標情況一致??傮w而言,我局全年項目資金支出嚴格執(zhí)行年初計劃,基本完成全年績效目標。

通過項目績效自評,該專項資金確保能夠??顚S?,但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善,雖然制定該專項資金的使用計劃,但由于對資金的到位情況了解不夠全面,影響資金的使用。

今后,我局將加強資金使用的計劃安排,完善資金執(zhí)行績效考核目標,進一步提升資金運轉效率。同時,我局也會加強與上級部門的溝通聯系,及時掌握資金下撥情況,從而根據資金用途及時做好資金支出計劃。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十三

為加強機關行政效能建設,改進機關作風,提高公務人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《_公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)2號)和《新平縣機關工作人員績效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號)文件精神,xx鄉(xiāng)結合實際,全面組織實施績效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來績效考核工作總結如下:

(一)開展前期調研

為確??冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤?0xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研,就考核對象、考核內容、考核方式方法進行詳細調查了解,通過調研,為制定方案打下堅實的基礎。

(二)成立領導小組

為加強績效考核工作的組織領導,20xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長,鄉(xiāng)長和黨務副書記任副組長,涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組,并設立領導小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務,確保了績效考核工作的順利推進。

(三)制定考核方案

在認真調研的基礎上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年12月10日及時召開動員大會,全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內容。

20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式,充分征求意見和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議,最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實施。

xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍??己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機關工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領導除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領導交辦的工作完成情況,由鄉(xiāng)考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領取考核資金。

(四)全面組織實施

20xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位,當同一崗位出現3人以上來報名,采取競爭上崗位,對沒有人報名的崗位由組織研究決定,對個別的崗位實現輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調整充實了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

20xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核,并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資,通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資,一季度共兌現績效工資420xx元,平均人均兌現1500元,最高績效工資1700元,最低1200元,績效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。

一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織

二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的人員滿足不了崗位的職責要求;

三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;

二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資;

三是加強痕跡管理。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十四

(一)組織實施情況

20xx年部門項目支出績效自評報告,是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知(道財通【20xx】16號)要求,按照部門的項目支出情況進行自評。

(二)績效目標

通過全體職工的共同努力,注重政策宣傳,提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率,本年度組織實施的項目如期完成,提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源,服務對象滿意度在90%以上,總體實施的5個項目,綜合得分分。

(一)績效評價目的、對象和范圍

為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神,通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作,總結項目管理經驗和存在的問題,進一步規(guī)范項目支出管理,提高專項資金的使用效益。

(二)績效評價原則、評價指標體系

績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求,績效指標按滿分100分計算,其中:其中:預算執(zhí)行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

(三)績效評價工作過程

根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知,按部門的項目經費情況進行自評工作。

(一)決策(投入)情況

20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置,依據充分。全年資金投入70萬元。

(二)過程情況

資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。

(三)產出情況

1.本單位年初預算安排項目支出212萬元,實際收入70萬元,實際支出70萬元,用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項支出。

2.財政撥入單位的專項經費70萬元,保證了各項工作任務的有效落實,項目資金70萬元,按有關政策規(guī)定和上級部門要求,??顚S茫繉嵤┩瓿?,不斷增強了人民群眾的獲得感,幸福感和安全感,有效提升了服務對象的滿意度。

(四)效益情況

當年組織實施的項目,單位領導高度重視,組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下,緊緊圍繞工作思路,層層落實責任,保證了資金的及時到位,各行目標任務均已完成,單位對5個項目開展了自評,綜合得分分,縣財政撥付的各種項目資金,保障了各項工作目標的完成,補助的大病醫(yī)療救助項目資金,減輕了生大病職工的經濟負擔。

主要經驗及做法、存在的問題和建議:

在開展各項專項工作時,由于受單位人員、資金等因素的影響,有的工作不能很好的完成。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十五

為做好年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據《南江縣財政局關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)文件要求,我單位認真開展預算支出績效自評工作?,F將自評情況報告如下:

(一)項目基本情況

1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動態(tài)管理機制,指導全縣扶貧對象動態(tài)管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現問題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領導小組交辦的其它工作。

2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專項工作經費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究后,已經縣十八屆_第四次會議審議通過。

3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結合實際,根據各項費用產生的頻率及數額大小在各項經濟科目中進行分配。

(二)項目績效目標

1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領經濟社會發(fā)展全局,以減貧任務為目標、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業(yè)務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。

2.項目具體實施情況。為了規(guī)范項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結對幫扶全覆蓋,做到群眾滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經費按公業(yè)務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》,加強對該筆牽頭工作經費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保??顚S茫瑖澜魏谓亓?、擠占、挪用專項經費的行為。

3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經費申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

(一)項目資金申報及批復情況

《南江縣財政局關于20xx年部門預算批復有關事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經費20萬元,《南江縣財政局關于預撥部門年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經費40萬元。

(二)資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位。該筆專項經費經20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。

2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經費60萬元,已全額使用,主要用于以下幾個方面:印制脫貧攻堅相關資料8萬元;脫貧攻堅相關會議、培訓費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據合規(guī)合法,與預算相符。

(三)項目財務管理情況

脫貧攻堅牽頭專項經費嚴格執(zhí)行財經相關管理制度,財務處理及時,會計核算規(guī)范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)的通知》(南財發(fā)〔20xx〕5號);會議費嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執(zhí)行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局_南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關于印發(fā)的通知》(南財發(fā)〔20xx〕55號)執(zhí)行;公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關于印發(fā)的通知》(南財發(fā)〔20xx〕22號)執(zhí)行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關于轉發(fā)的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執(zhí)行。

此項工作經費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經費保障,為全縣脫貧質量與成色的提質增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:

(一)發(fā)揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”

一是以規(guī)劃引領為抓手,科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?;尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目萬余個,項目資金88億元。精準清理扶貧領域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個,涉及項目資金萬元,發(fā)現4類項目123個省級問題,44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資萬元;大力統籌整合財政涉農資金,實現整合萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質量。精準采集核實核準建檔立卡數據,統一標準規(guī)則、統一核改進度、統一交叉校驗,確保問題數據集中整改銷號,實現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續(xù)堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監(jiān)測預警和動態(tài)幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》,實現脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調整改革,靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務,強化定點扶貧要素保障服務,實現幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監(jiān)督管理局、路橋集團、衛(wèi)生職業(yè)康復學院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金萬元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續(xù)撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶內生動力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協作茭白、雷竹、勞務協作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。

(二)發(fā)揮好統籌協調職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”

一是以優(yōu)化流程為抓手,辦文提高質量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創(chuàng)造性、實效性上做文章,全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領導講話、匯報、總結等材料40余份9萬多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴格執(zhí)行《國家行政機關公文處理辦法》,規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續(xù)保持辦文質量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領導小組及辦公室文件75份、領導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規(guī)范性文件16個,同比減少;二是以高效服務為抓手,辦會提升水平。嚴格執(zhí)行《縣脫貧攻堅領導小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅領導小組會議制度》等制度,持續(xù)推進會務制度化、規(guī)范化和科學化。全年籌備縣脫貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次,研究解決基礎設施補短、軟件資料規(guī)范、督查重點部署等8余類200余個問題。協調籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調研30次;三是以統籌協調為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則,嚴格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理,高質量完成上級領導、兄弟縣區(qū)(市)來南檢查、指導、考察、調研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務,先后順利接受_駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、華南財經大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來我縣開展督導,省扶貧局1次來南督導暗訪;市級現場驗收和縣級自驗以及周邊縣區(qū)學習觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核,加強與縣級掛聯領導、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊協調聯系,實現高效溝通和無縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。

(三)發(fā)揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽診器”

一是以督導巡查為抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業(yè)務指導抓點示范、多輪大規(guī)模培訓,采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結合、重點督查和專項檢查相結合、督查巡查和過程考核相結合等方式,對5個戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度,聯合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發(fā)現問題,堅持清單反饋,壓實工作責任,傳導工作壓力。對發(fā)現的扶貧領域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據,線索移交。重新抽調13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導巡查考核發(fā)現問題2316個,發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114 期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導向為抓手,確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發(fā)現的問題,逐一梳理,建立臺賬,明確責任單位和辦理時限,限期整改并及時督察督辦,定期通報,確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現的3個問題;國家_成都特派辦扶貧領域專項審計發(fā)現31個問題;三是以作風整治為抓手,確保干部務實清廉。研究制定《關于開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關于精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監(jiān)督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責任,抓早抓小扶貧領域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負擔,清理、取消扶貧領域目標責任書簽訂。嚴格執(zhí)行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制,結合“清單制+責任制”,向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委、片區(qū)紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領域典型案件72件,黨紀政務處分72人,組織處理150人次,為如期實現高質量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。

脫貧攻堅牽頭工作經費60萬元經20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個方面:脫貧攻堅工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業(yè)務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關費用開支等。

通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經費的使用,實施績效進行了指標評價,該專項經費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿意度達100%,評論結論為“好”。

(一)存在的問題

績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數量指標和時效指標,完善績效目標的編制,在編制績效目標時對績效指標進行量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,以便于進行績效考核。

(二)相關建議

做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓,增強提高績效管理業(yè)務人員績效管理能力、專業(yè)素質和思想水平。

已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善;三是預算績效管理從業(yè)人員進行了自學培訓,專業(yè)素質稍有提高。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十六

為認真貫徹落實十九大報告精神,強化財政支出績效理念和部門責任意識,規(guī)范財政資金管理,提高財政資金使用效益,根據《桃江縣財政局關于開展2020年度財政資金績效自評工作的通知》(桃財績[2021]14號)文件的要求,我部對2020年度財政性資金整體使用情況進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

(一)部門基本情況

_桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門。內設辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監(jiān)督組、人才組、干部信息組、公務員管理組、工資福利組、縣黨代表大會代表聯絡工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會辦公室、績效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會辦公室、縣關心下一代工作委員會辦公室等16個組室。

部門機構人員情況:我部核定編制39名,其中機關行政編制31名,參照公務員管理事業(yè)編制7名,機關后勤服務人員事業(yè)編制1名。2020年機關在職在崗的干部職工37人,縣紀委監(jiān)委派駐紀檢組3人,離退休干部職工17人。

部門主要職能:

1.嚴格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策,負責全縣干部隊伍建設的宏觀管理,擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規(guī)定、制度;負責全縣黨的建設制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實施。

2.負責干部隊伍建設的規(guī)劃和指導工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設整體規(guī)劃的工作措施;負責對縣委管理的領導班子進行考察了解,并向縣委提出調整配備的意見和建議;負責縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續(xù)的辦理;會同機構編制部門擬訂副科級以上單位領導班子職數設置方案;負責援疆援藏干部的選派、安排、管理工作;負責規(guī)劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位領導班子政治建設;協助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領導班子和領導干部,對領導班子建設和領導干部的選拔任用提出意見和建議。負責省、市、縣人大代表和政協委員推薦提名工作。

3.執(zhí)行公務員管理政策和法律法規(guī)。負責公務員職務與職級并行制度的組織實施;負責實施公務員調任、轉任、掛職政策;負責全縣公務員和參照公務員法管理單位工作人員的考選、調配、交流、安置、管理工作;負責全縣公務員、參照公務員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實施。

4.負責全縣人才工作和人才隊伍建設的宏觀管理和指導。研究擬訂人才工作有關政策;協調落實專項重點人才工作;協調實施高層次人才培養(yǎng)工程。

5.研究制定全縣干部信息建設規(guī)劃;負責全縣干部信息、干部檔案、干部統計工作。

6.負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導。負責對黨政領導干部選拔任用工作進行監(jiān)督檢查;對反映領導班子、領導干部和組織建設的重要問題進行調查了解和督辦;對有關監(jiān)督制度的落實情況進行督查;對市委管理干部的歷史遺留問題進行初審,對縣委管理干部的歷史遺留問題進行審查;組織開展領導干部個人有關事項報告,做好干部因私出國(境)審批管理、任期經濟責任審計,開展提醒、函詢、誡勉工作。協助做好縣委巡察工作。

7.負責全縣干部教育培訓的宏觀管理,制定干部教育工作規(guī)劃,組織、開展主題教育培訓,協調、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的干部教育培訓工作。

8.研究指導黨組織建設工作。制定落實加強黨的工作制度、黨內生活制度的規(guī)定和意見;對各領域黨的基層組織建設進行分類指導,對各級各類黨組織設立進行指導審核;指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度,指導黨代表大會代表選舉、管理和聯絡服務。

9.研究指導黨員隊伍建設工作。主管黨員發(fā)展和管理工作,指導全縣黨員教育培訓;指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位黨員領導干部民主生活會;負責全縣黨費收繳、管理和使用工作;指導開展黨內表彰獎勵、關懷幫扶等工作;負責全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設及黨內統計工作。

10.負責全縣非公有制經濟組織和社會組織黨的建設工作。

11.承擔縣委基層黨建工作領導小組日常工作,綜合協調有關部門統籌推進基層黨建工作,健全和落實基層黨建工作責任制,負責基層黨建述職評議;協調有關部門指導發(fā)展壯大村級(社區(qū))集體經濟。

12.牽頭組織迎接市對縣的考核工作,統籌協調監(jiān)督全縣開展績效考核工作;擬訂市對縣績效評估考核實施辦法和全縣年度績效考核辦法及各單位目標任務,匯總年度考核成績;承擔縣績效考核委員會辦公室日常工作。

13.貫徹執(zhí)行離退休干部工作的方針、政策和決策部署,負責全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導。開展調查研究,針對離退休干部工作中的新情況、新問題,及時提出建設性意見,為縣委、縣政府制定有關離退休干部工作的政策、規(guī)定提供情況和依據,并組織督促檢查;負責全縣離退休干部政治建設、思想建設、組織建設和離退休干部工委體系建設;指導離退休干部開展學習教育活動并發(fā)揮作用;負責全縣離退休干部服務管理工作,督促落實離休干部政治、生活待遇;負責離退休干部工作的宣傳,開展尊老、敬老、愛老活動,依法維護離退休干部的合法權益;按照有關規(guī)定,做好來桃離退休干部的接待服務工作。承擔縣委老干部工作領導小組、縣委離退休干部工作委員會和縣關心下一代工作委員會的日常管理工作。

14.負責組織工作綜合協調、督促檢查和調查研究;負責組工干部隊伍的自身建設。

15.完成縣委和上級組織部門交辦的其他工作。

(二)部門整體支出使用方向

_桃江縣委組織部2020年度整體收入合計萬元,全部為財政撥款收入;_桃江縣委組織部2020年度支出的整體規(guī)模萬元,主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監(jiān)督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學生村官工作、村民服務中心建設以及黨代表聯絡等工作的正常開展。

(三)部門整體支出績效目標設立情況

部門中長期績效目標:貫徹執(zhí)行黨的政治路線、思想路線和組織路線,研究和指導全縣基層黨組織組織建設,做好全縣領導班子配備和干部教育監(jiān)督工作,落實好黨的干部路線,為經濟社會大局穩(wěn)定發(fā)展提供組織保障。

年度績效目標:全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持以黨的政治建設為統領,堅持把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題,著力建設忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍,著力健全和落實科學精準的選賢任能制度、科學嚴密的組織制度、科學有效的人才制度,為打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn),決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康桃江提供堅強組織保證。

具體為:堅持鞏固拓展主題教育成果,堅持突出政治標準選賢任能,持續(xù)鍛造忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍;堅持落實干部正向激勵措施,持續(xù)營造擔當作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài);堅持突出以政治監(jiān)督為統領,持續(xù)推動干部管理監(jiān)督從嚴從實、常態(tài)長效;堅持完善公務員統一管理,持續(xù)提升公務員工作科學化規(guī)范化制度化水平;堅持抓重點、補短板、強弱項,持續(xù)增強基層黨組織政治功能和組織力;堅持開展基層柔性引才用才,持續(xù)推動人才工作聚力中心、服務大局;堅持黨建引領精準服務,持續(xù)提升桃江老干部工作品牌影響力;堅持政治建部、從嚴治部,持續(xù)打造政治機關、模范部門和過硬隊伍。

整體支出主要用途:政府開展各項工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務費用等。整體支出資金使用原則:量入為出,勤儉理財,提高資金的使用效益,科學合理配置資金。支出使用全部通過財務會審聯簽小組審核批準開支,其中人員工資支出由縣工資中心統發(fā),其他人員及其他政策性人員經費由辦公室組織發(fā)放?!叭苯涃M實行限額開支,按照縣紀委要求,以不超過上年度標準執(zhí)行列支。

_桃江縣委組織部2020年度整體支出實際使用萬元,其中:基本支出萬元,項目支出萬元。

(一)基本支出

_桃江縣委組織部2020年度基本支出資金為萬元,基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括工資福利支出萬元;商品與服務支出萬元(主要用于辦公費、差旅費、電費、郵電費、租車費、維修費等一系列費用);對個人和家庭補助萬元,資本性支出萬元。

(二)三公經費

三公經費支出情況:全年三公經費萬元,比去年減少萬元,減少比例為,具體情況如下:略

(三)項目支出

1.項目資金安排情況

2020年,縣財政安排的項目支出為萬元,其中老干部特需經費萬元,506人員管理經費萬元,下放支出萬元,關工委工作經費萬元,老干部及遺孀特困救助資金萬元,基層離退休干部黨組織管理經費萬元,全縣績效考核工作經費萬元,公務員管理工作經費萬元,機關干部教育培訓經費5萬元,黨代表聯絡工作經費萬元,機關黨組織建設工作經費4萬元,組織系統信息化建設5萬元,全縣離任村干部生活困難救助資金30萬元,遠程教育運行維護費22萬元,“一報告兩評議”工作經費1萬元,干部考察考核20萬元,公務員檔案管理4萬元,全縣困難黨員關愛資金20萬元,基層黨組織建設30萬元,黨的專題教育經費10萬元。

2.項目資金實際使用情況分析

_桃江縣委組織部2020年度實際使用的項目支出為萬元。

其中年初預算支出萬元:困難黨員關愛資金萬元、離任村干部生活困難救助資金萬元、縣黨代表聯絡工作經費萬元全部按時撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn),老干部及遺孀特困救助資金萬元及時撥付至受救助人員。

另外未納入部門預算的縣級項目支出萬元,包括:主題教育辦工作經費萬元,2020年春節(jié)辦實事送溫暖專項經費28萬元,“益村”平臺技術支撐與運營運維服務費用43萬元,第四屆“關愛明天、普法先行”青少年普法活動工作經費萬元。

3.項目資金管理情況分析

項目資金的管理嚴格按照上級財政政策和上級組織部門的要求,本著優(yōu)化結構、量入為出、確保重點、提升績效的原則,在部務會領導和財政部門的監(jiān)督下進行使用,并建立了一系列的管理制度和管理辦法,確保項目落實和及時準確執(zhí)行。

(一)項目組織情況分析

部門項目資金主要是用于黨建和干部工作的經常性支出,支持基層黨建示范點建設,支付大學生村官的工作生活補貼以及各項社保繳納,彌補部分基本支出預算不足等。由于本部門的專項資金不涉及經濟發(fā)展項目,不屬于招投標管理范圍,故沒進行項目的招投標。

(二)項目管理情況分析

項目資金管理主要以組織部部務會按照單位的財務制度管理為主,大額資金的使用由部務會研究決定。實行支出會審聯簽,資金的使用按照財政管理制度進行,由國庫集中支付,財政核算中心進行審核把關。

(一)總體績效評價

2020年,我部根據年初工作規(guī)劃及財政預算計劃,積極履職、強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

預算管理方面,編制內在職人員控制率為100%,支出總額控制在預算總額以內,三公經費變動率雖有所上升,但上升原因是由于機構改革。制度執(zhí)行總體較為有效,但仍需進一步強化,資金使用管理需進一步加強。

資產管理方面,資金的管理和使用符合財務管理制度規(guī)定,以及制定的專項資金管理辦法;專項資金做到了專款專用、轉賬核算;資金使用審批手續(xù)完備,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合相關財務制度;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;定期進行資產盤點和資產清理,固定資產利用率高于90%,總體執(zhí)行情況良好。

(二)各項工作具體成效

在市委組織部的精心指導和縣委正確領導下,桃江縣委組織部認真貫徹落實全國、省、市組織工作會議和組織部長會議精神,聚焦主責主業(yè),始終圍繞中心、強化使命擔當,為奮力譜寫桃江高質量發(fā)展新篇章提供了堅強組織保證。

一是突出理論學習,持續(xù)加強思想政治建設。突出以黨的理論武裝為重點,扎實開展黨性教育和業(yè)務培訓。積極引導全縣廣大黨員干部嚴格對標新時代黨的建設總要求,將黨的政治建設擺在首位。舉辦領導干部專題講座3期,近1000名科級干部參訓。1947名干部報名參加在線學習,通過率達99%。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十七

(一)機構組成。

我單位是一級預算行政單位,下設3個二級部門,分別是:機關事務管理服務中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設事務中心等機構,3個部門財務收支(基本收支)統一在政府辦進行匯總核算。

(二)機構職能。

1.負責區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協調會等會議的會務組織、協調及承辦工作,負責區(qū)政府領導重要活動的協調安排和服務工作。

2.負責起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領導重要講話、署名文章、典型經驗材料、調研報告等綜合性材料;負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件;負責編寫區(qū)政府常務會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料;負責審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協通達政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協委員提案。

3.研究各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請示的問題,提出審核處理意見,報區(qū)政府領導審批;根據區(qū)政府領導同志的指示,對區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))出現的爭議問題提出處理意見和建議,報區(qū)政府領導同志審批;根據區(qū)政府領導同志的意見,處理區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問題。

4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策,及時收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務,為區(qū)政府領導科學決策提供依據;負責指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

5.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作;負責區(qū)政府值班工作,及時向區(qū)政府領導同志報告重要情況。

6.負責區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作,并及時向區(qū)政府領導報告。

7.圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領導指示,組織指揮區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))開展各專項重點工作。

8.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協調工作。

9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開展調研和政策研究工作。

10.負責擬定區(qū)級機關后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實施;負責區(qū)級機關房產管理、配置、基本建設和維修;負責區(qū)級機關辦公區(qū)域和機關住宅區(qū)內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維;負責區(qū)級機關辦公區(qū)域內的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

11.負責《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導,宣傳培訓并撰寫出版的相關工作。

12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領導交辦的其他事項。

(三)人員概況。

東區(qū)政府辦現有總編制59人(含沒獨立核算的二級部門),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中:公務員人數24人,機關工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務員人數15人,機關工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。

(四)固定資產情況。

我單位20xx年固定資產期末原值總額萬元,其中:房屋及構筑物萬元,占固定資產原值總額的,通用設備萬元,占固定資產原值的,專用設備萬元,占固定資產原值的,家具、用具、裝具及動植物萬元,占固定資產原值的。無形資產原值總額萬元。截至20xx年底共實現固定資產累計折舊萬元。其中:通用設備累計折舊萬元,專用設備累計折舊萬元,家具、用具、裝具及動植物累計折舊萬元。

經盤點統計,本單位固定資產凈值總量為萬元。其中:房屋及構筑物萬元,房屋及構筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產凈值總額的,通用設備萬元,占固定資產凈值總額的;專用設備萬元,占固定資產凈值總額的;家具及其它裝具凈值總額萬元,占固定資產凈值總額的;無形資產凈值萬元,本單位沒有進行無形資產攤銷,也無在建工程等。

截至20xx年12月31 日,本單位資產總量減少萬元,其中流動資產減少萬元,占本年減少資產總額的;非流動資資產減少萬元,占本年減少資產總額的。

(一)20xx年度部門預算收入情況。

按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現預算收入總額萬元(含調劑預算),其中,一般財政撥款收入萬元,銀行活期利息其它收入萬元。

(二)年度部門預算支出情況。

1.支出總體情況。

20xx年全年安排支出總額萬元,其中一般性財政撥款支出萬元;銀行存款利息支出萬元。按支出性質和經濟分類:基本支出萬元,其中:人員經費支出萬元,公用經費支萬元。項目支出萬元。按經濟分類支出:工資福利支出萬元,商品和服務支萬元,對個人和家庭的補助支出萬元。資本性支出萬元。

2.預算執(zhí)行情況。

20xx年各項經費支出比20xx年支出增加萬元。其中人員經費增加萬元,與上年相比增加%,日常公用支出增加萬元,與上年相比增加%,項目支出增加萬元,與上年相比增加,20xx年底結年末結轉結余萬元。

3.結構分析。

20xx年財政撥款支出按支出性質劃分,人員支出萬元,公用支出萬元。人員支出比率%,公用支出比率%。

4.重點經濟分類支出執(zhí)行情況。

20xx年“三公”經費財政預算1萬元。其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

因公出國(境)經費:20xx年因公出國(境)經費支出0萬元,與20xx年支出持平。

公務接待費:20xx年實現公務接待費支出0萬元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。

公務用車購置及運行維護費:20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算,本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。

5.結轉和結余情況

20xx年年末結轉和結余共萬元,其中行政運行結余萬元。20xx年政府性基金無結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少萬元,減少比率%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結余資金。

其他資金收支及結余情況:20xx年其他收入萬元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出萬元。年底無其他資金結轉結余。

(三)部門財政支出管理情況:

1預算編制情況。

按照區(qū)財政局統一制定的部門預算報表及有關規(guī)定,運用“e 財”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行,包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。

①預算布置。10月20日起,我辦綜合股根據區(qū)財政局要求,提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法,向單位各部門布置下年度的預算申報工作;

②預算申報。各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請;

③預算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協調,對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證,結合本單位下年度收入測算數,根據項目的輕重緩急,提出支出項目預算建議數。

④、預算編制。我辦綜合股根據區(qū)財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測,在收支平衡的基礎上,編制全單位下一年度預算草案,形成預算建議數,報分管領導、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。

經區(qū)財政局審查后,年初批復20xx年預算為萬元,年度追加20xx年財政預算萬元,實際預算批復數萬元,批復預算支出總計萬元,20xx年實際實現預算支出萬元。按經濟分類支出分:工資福利支出萬元、商品和服務支出萬元、對個人和家庭的補助支出萬元、其它資本性支出萬元。按支出性質分類:基本支出萬元(其中:人員經費萬元,公用經費萬元),項目支出萬元。

2預算執(zhí)行管理情況。

東區(qū)政府辦認真落實科學監(jiān)管理念,嚴格按照預算要求管理和使用資金,確保了財政資金??顚S?,切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經制度、法規(guī)要求,各項財務收支活動都納入了部門統一管理、統一核算,并接受監(jiān)督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經費規(guī)定執(zhí)行;二是認真辦理會計業(yè)務、進行會計核算,正確準時編制會計報表;三是加強現金和支票管理,不得“坐支”,各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴禁“白條”報銷,原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名,審核會計審核、審核分管領導按規(guī)定審批程序審核后,再由單位主要領導簽字確認報銷;四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施,業(yè)務經辦、審核及審批職責相互分離,相互制約,相互監(jiān)督;五是要求財務人員要以身作則、奉公守法,認真貫徹國家各項改革措施,既要維護國家和集體利益,又要維護職工的切身利益;六是出納、會計各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作,會計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作,并做好會計檔案管理工作,每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔;七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支,對違反財務制度和無特殊理由并未經領導批準的加班、值班補助和超標準支出;八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請,經領導批準后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當年實現總收入萬元,其中:當年財政撥款數為萬元,當年決算支出數為萬元,其中:財政撥款支出數萬元,預算執(zhí)行率為。財政資金均實行專項管理、??顚S谩T陧椖繉嵤┻^程中,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3決算編制情況。

東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對每項支出情況特別是“三公”經費都做了細致的說明,使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。

(1)本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

(2)本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列,其中:“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。

(3)20xx年決算總收入為萬元,其中:當年財政預算撥款萬元,其他收入(銀行存款活期利息)萬元,上年結轉萬元;支出為:萬元。其中:按功能分類:一般公共服務支出萬元,社會保障和就業(yè)支出萬元,衛(wèi)生健康支出萬元,住房保障支出萬元。按支出性質和經濟分類:基本支出:萬元(人員支出萬元,日常公用經費萬元),項目支出:萬元。

(一)年初部門預算績效目標完成情況

年度目標任務:做好20xx年工作計劃,為領導服好務,當好參謀助手,協調做好上傳下達,服務區(qū)內各職能部門,服務好群眾,做好應急政務上報處理等各項協調服務工作。在總結20xx年工作基礎上,堅持_穩(wěn)中求進“的工作總基調,推動各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經濟實力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴格控制經費支出。20xx年收入為萬元,上年結轉萬元,支出為:萬元,年終結轉萬元 ,年未結轉比年初結轉增加萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經費財政撥款預算數1萬元,其中:公務接待費預算1萬元,實際公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。

(二)區(qū)級項目資金績效目標完成情況

項目資金支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目資金管理更加細化,20xx年全面實現公務卡,所有報銷全面實現零現金支付。

20xx年預算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復預算萬元,20xx年度追加項目資金共萬元,20xx年度項目資金共萬元,主要包括:會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經費、培訓費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經費、地方志辦工作經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、環(huán)保督察工作經費。20xx年共實現項目資金支出萬元,除培訓費、全區(qū)綜合值班工作經費、會議費未完成年初目標任務,其它項目基本完成年初預算目標任務,資金執(zhí)行情況按計劃推進,達到年初預期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展營造了良好環(huán)境,取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。

(三)產出指標完成情況分析

1.數量指標:地方志辦工作經費完成率為,基本完成預算目標;培訓費完成率為,未完成預算目標,完成率較低,因20xx年疫情原因,多數培訓沒有進行或取消,致使完成率較低;租賃費完成率100%,全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為,未完成預算目標,完成率較低,因按財政管理要求,政府政務綜合值班費取消發(fā)放使用,致使結余較大,使全年完成率較低;會議費完成率75%,基本完成預算目標,視頻會議系統建設經費完成率100%,全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%,全部完成預算目標,慰問工作經費完成率100%,全部完成預算目標。防疫工作經費完成率100%,全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經費完成率94%,基本完成預算目標。

2.質量指標:除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外,其他指標基本或全部達到預期目標。

3.時效指標:整體項目目標時效完成率為100%,所有項目經費全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經費全額上繳財政,沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用,時效上全部達到預期目標。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十八

(一)專項基本情況

20xx年下達我鄉(xiāng)扶貧專項資金xx萬元,用于村少數民族村寨建設項目。

(二)專項績效目標的效果

鄉(xiāng)結合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,分級段實施,項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。

(一)專項總投資及資金來源情況

本單位的20xx年扶貧專項資金收入90萬元,全部為中央財政資金。

(二)專項資金安排落實及到位情況

自上級下文后,村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時到位,且按村少數民族村寨建設項目要求和進度全部落實到位。

(三)專項資金實際支出使用情況

村少數民族村寨建設項目專項總支出為90萬元。

(四)專項資金管理情況

嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范,符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。

(一)專項組織情況分析

從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成,工程驗收情況:村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。

(二)專項管理情況分析

本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的規(guī)定。項目調整及支出調整手續(xù)完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位;具有相應的項目質量要求。

(三)專項完成情況分析

鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成村少數民族村寨建設項目,項目驗收率達到100%。

(一)專項績效評價定量分析

1、根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分:98分。

2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符。

(二)專項績效評價定性分析

20xx年以來,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

(三)綜合績效評價

村少數民族村寨建設項目,經費及時撥付到位,支出合理合規(guī),實現了預定的績效目標,同時立項依據充分,目標明確,為推進脫貧發(fā)揮了重要作用。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇二十九

(一)機構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財政一級預算管理單位,局機關內設辦公室等14個股室,管理下屬單位4個,分別是:縣糧食執(zhí)法大隊(參公管理事業(yè)單位)縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算,與縣發(fā)改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責,設會計、出納各一名,我局實行綜合預算制度,全部收入和支出都納入預算管理,按《行政單位會計制度》進行會計核算。

(二)機構職能。根據南編發(fā)〔2020〕43號文件規(guī)定,本部門主要職責是:

(1)貫徹執(zhí)行國家國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;研究提出全縣經濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣_及其常委會報告全縣經濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。

(2)做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調;研究提出全縣重大生產力布局,引導和促進全縣經濟協調發(fā)展。

(3)研究提出全縣國民經濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施,加強對全縣經濟運行態(tài)勢的預測、監(jiān)測和分析,組織對全縣國民經濟和社會發(fā)展相關問題和熱點、難點問題的調查研究,提出相關調控措施建議。

(4)負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況,綜合協調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用,并通過綜合協調、信息指導,保證規(guī)劃、計劃的實施。

(5)研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策,協調發(fā)展與改革中的重大問題;組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案;組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。

(6)提出全縣社會固定資產投資總規(guī)模、投資結構,編制長遠及年度投資計劃;研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產力布局,編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃;申報限額以上和審批權限以內基本建設項目;按照基本建設程序,負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告;引導民間資金用于固定資產投資的方向;核準和備案全縣企業(yè)投資項目;申報和審核全縣利用外資、境外投資項目;負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協調工作。

(7)研究分析全縣經濟結構狀況,提出優(yōu)化所有制結構的建議,擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施;研究提出全縣重要經濟產業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃,推進產業(yè)結構調整和升級;研究提出全縣高技術產業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃,指導推進技術創(chuàng)新和科技成果轉化。

(8)研究分析區(qū)域經濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展,編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。

(9)研究分析縣內外市場狀況,負責重要商品的總理平衡和宏觀調控,監(jiān)督計劃執(zhí)行;研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃;提出縣內商品市場、生產要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調控措施。

(10)研究提出經濟社會協調發(fā)展的對策措施,做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經濟發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

(11)研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協調工作,組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規(guī)劃;參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協調,做好土地利用規(guī)劃與經濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。

(12)研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發(fā)展的對策措施;協調就業(yè)、收入分配和社會保障等有關問題。

(13)研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議,編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃,協調對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

(14)負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃,組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作,協調相關重大問題。

(15)貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策,編制和執(zhí)行全縣價格調整計劃,制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格,管理實行市場調節(jié)價的商品和服務價格;承擔行政事業(yè)性收費管理工作;價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。

(16)指導和協調全縣招投標工作,會同有關行政主管部門,根據《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策,擬訂招投標管理的實施辦法;核準項目招標方式、招標組織形式;對招標投標活動實施監(jiān)督檢查,查處招投標活動中的違法行為。

(17)負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃,轉報、安排全縣以工代賑資金項目,會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金,監(jiān)督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。

(18)承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。

(19)負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規(guī)范等。

(20)組織實施國家戰(zhàn)略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。

(21)承辦縣政府交辦的其他事項。

(三)人員概況。我單位核定編制47名,其中:公務員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。2020年末,在職人員42人,其中:公務員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比2019年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。

(一)部門財政資金收入情況。2020年本年收入合計萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入萬元,占100%;無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

(二)部門財政資金支出情況。2020年本年支出合計萬元,其中:基本支出萬元,占;項目支出萬元,占;無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

(一)制度建設情況

1、財務制度建設情況。我為切實規(guī)范資金管理,保障資金安全高效運行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務管理制度》,并嚴格執(zhí)行財務制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關,確保了財政資金的安全。

2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》,制度涵蓋預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、合同管理五個方面業(yè)務范疇。并及時查找了風險點,完善了業(yè)務流程,使經濟業(yè)務管理更規(guī)范、健康。

3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》,切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

(二)績效目標管理情況

1、預算編制情況

嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算,提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算,按照人員經費逐人核定編制,公用經費按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的`要求從嚴控制機關經費,嚴格編制“三公經費”預算,壓縮公業(yè)務費,科學編制項目支出,編制部門預算項目績效目標,按時完成預算編制報送工作。

2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況

績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,實施績效分配。在項目資金管理方面,單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了??顚S?,及時支付。資金的支付均通過對公賬戶,直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面,根據縣財政局要求,我局成立自評工作小組,組織實施本單位2020年績效管理自評工作。

(三)綜合管理情況

1、政府性債務管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務相關規(guī)定,我單位2020年無政府性債務。

2、政府采購管理情況。嚴格遵守《_政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規(guī),嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度,對納入政府采購的項目必須實行政府采購,嚴格按照政府采購目錄及相關規(guī)定確定政府采購組織形式與方式,加強政府采購內部監(jiān)督管理,嚴格履行政府采購審批程序。

3、財務管理情況。嚴格執(zhí)行《預算法》《政府會計制度》,建立機關財務管理制度,規(guī)范賬務處理,會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理,嚴控三公經費支出,嚴格報賬審核,嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執(zhí)行。

4、資產管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號)《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第36號),加強資產管理,建立資產管理制度,將各類資產錄入國有資產管理信息系統,分類建立資產卡片,實行資產動態(tài)管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則,及時進行資產清查盤點,確保了賬實相符。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇三十

(一)主要職能

政治協商、民主監(jiān)督、參政議政。

(二)機構情況

政協攀枝花市西區(qū)委員會內設二室六委:辦公室、政策研究室、提案委員會、學習文史教科文衛(wèi)委員會、法制群團委員會、經濟民族宗教聯誼委員會、人口資源環(huán)境委員會、委員聯絡委員會。

本單位無下屬二級單位。

(三)人員情況變動情況及原因

現有人員行政編制13人、臨聘編制2人,實有在職人員18人(其中,工勤1人,事業(yè)2人),臨聘人員2人,退休職工12人。變化情況為:因全區(qū)干部交流和工作需要,調進1名行政人員,調出1名事業(yè)人員,2名行政人員辦理退休。

根據預算績效工作要求,區(qū)政協辦公室組織本單位相關人員學習了有關文件精神,對績效評價工作進行了分工,明確了責任,提出了具體工作要求。同時對220xx年的年初預算、決算支出情況,機關運轉和業(yè)務經費的使用情況進行了全面分析和評判,查找了預算目標設置和預算目標執(zhí)行中存在的問題,客觀分析了產生問題的原因,提出了改進措施和今后的工作建議。

(一)部門財政資金收入情況

本年收入年初預算528萬元,本年收入預算調整數為515萬元,主要是執(zhí)行過程中,項目經費主要為存量資金。

(二)部門財政資金支出情況

本年支出年初預算528萬元,本年支出預算調整數為515萬元,支出數為501萬元,主要原因:一是年初預算時目標考核獎未發(fā)放,該項經費未納入年初預算。二是因人員變動、工資、社保、公積金等調整。三是執(zhí)行過程中,項目經費主要為存量資金。

(三)結轉和結余情況

本年年末結轉和結余14萬元,主要為項目支出結轉和結余,包括一般行政管理事務11萬元,農林水事務工作經費3萬元。

(一)專項資金分配情況

部門預算項目支出年初安排萬元,調整預算數為萬元,其中:政協會議經費萬元,政協業(yè)務經費萬元,政協履職能力提升經費萬元,其他農林水事務支出萬元。

實際支出萬元,其中:政協會議經費萬元,政協業(yè)務經費萬元,政協履職能力提升經費萬元,其他農林水事務支出萬元。

(二)資產管理

220xx年末,本單位資產總額為萬元,其中銀行存款萬元,財政應返還額度萬元,固定資產萬元,主要是辦公設備和辦公家具。

(三)內控制度管理

本單位成立了內控工作領導小組,由政協黨組書記、政協主席任組長,政協副主席任副組長,機關各委室主任為成員,單位主要負責人作為內控實施的第一責任人負領導責任,各位副主席負責督導分管委室的工作,辦公室作為牽頭部門,負責內控制度建設、實施和日常具體工作。內控制度管理分工明確、責任落實。

1.內部控制制度的設置及執(zhí)行情況

本單位已按照內控規(guī)范的要求基本建立起了內部控制制度體系,包括單位層面的議事決策規(guī)則、三重一大工作制度、內控建設和評價制度體系;業(yè)務層面的預算、收支、政府采購、資產、建設項目、合同六大業(yè)務領域的管理制度,以及六大業(yè)務領域的工作流程圖等。

2.部門內部控制制度的執(zhí)行

本單位內部控制制度執(zhí)行按照決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權進行“三權分離”。其中:決策機構能夠客觀評估經濟活動的風險,根據資源配置最優(yōu)化要求做出科學決策,從起點上控制和約束執(zhí)行機構;執(zhí)行機構能夠根據已有的決策,進一步細化執(zhí)行過程中的職責和權限,協調有序地執(zhí)行決策,并通過反饋以便決策機構實現決策的優(yōu)化調整;監(jiān)督機構以獨立于決策和執(zhí)行的身份,對決策機構是否做出科學合理的資源配置決策、決策執(zhí)行機構是否嚴格執(zhí)行已有決策進行監(jiān)督,以及時發(fā)現單位內部控制中存在的問題,促進單位完善內部控制體系。

本單位在辦理經濟活動的業(yè)務和事項之前,必須經過適當的授權審批,特別是重大事項如大型采購、基本建設以及與之相關的大額資金支付業(yè)務等,還必須經過集體決策和會簽制度,任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策的意見。

本單位通過對決策過程、執(zhí)行過程的合規(guī)性以及執(zhí)行的效果進行檢查評價,確保經濟活動的各業(yè)務和事項都經過了適當的授權審批,確保經辦人員按照授權的要求和審批的結果辦理業(yè)務。

(四)信息公開

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》(宜財績〔2020〕109號)文件精神,我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作?,F將自評情況報告如下:

(一)基本情況

宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年,歷經幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),現已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院?,F有在職在崗職工490人,編制床位220張,實際開放病300張。內設臨床???7個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

醫(yī)院擁有核磁共振、西門子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,年末資產總值億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,廣東省中醫(yī)院聯系單位,是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。

主要職能:為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務;完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。

(二)整體支出情況

20xx年我院基本總支出為億元。其中:人員經費支出萬元、衛(wèi)生材料支出萬元、藥品支出萬元、固定資產折舊萬元、提取醫(yī)療基金萬元和其他費用萬元、其他支出761萬元。

(一)20xx年度預算基本情況

我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算的有人員經費萬元,財政已按時全額撥付到位。

(二)20xx年收入支出決算情況

20xx年度以支定收確認的總收入為萬元,年度總支出為萬元,其中基本支出萬元,用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費,經費支出使用比例為100%。

(三)基本支出使用管理情況

醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度,成立了內部控制工作領導小組,加強內部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經費支出實行一支筆審批制度,嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,“三公”經費較好地控制在預算范圍之內,有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,切實降低醫(yī)院運行成本。

制定了資產管理制度,對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配,建立了資產實物管理臺賬,根據各部門的需求制訂了采購計劃,按國有資產配置、政府采購和有關規(guī)定加強管理,程序到位,專人管理,對取得的資產及時進行會計核算,每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計億元,保證了國有資產的保值增值。

20xx年,我院通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下:

(一)經濟性評價

1、從源頭抓起,科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求,結合單位實際需要,按標準、按項目科學認真編制部門預算。

2、預算執(zhí)行方面,支出總額基本控制在預算總額以內;不存在截留或滯留專項資金情況。

(二)行政效能評價

為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性地進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。

2、重視制度的學習和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學習,強化了我院厲行節(jié)約管理意識。

3、加強醫(yī)療質量管理,嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為,切實控制醫(yī)療費用不合理增長,確保廣大群眾得實惠。

4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺,為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時,通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統一次性結算、補償到位,患者只需支付自付費用即可,徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題,極大提高了工作效率,獲得了各級領導的好評。

年初預算的編制不夠精細,沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算,并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結合實際情況,完整、準確地披露相關財務信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

3、科學執(zhí)行績效預算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業(yè)性強,工作量大,建議財政有關部門進一步加強開展相關的業(yè)務培訓,完善績效評價方法和評價指標體系,組織開展部門之間、單位之間的經驗交流,多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式,將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸,建立以績效為導向的編制模式,把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

(一)項目概況

德宏州5個縣市,州人民醫(yī)院、州疾控中心為項目實施主體,覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農場管委、社區(qū)等,對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。

主要內容:1.開展登革熱監(jiān)測防控項目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進行項目工作。

2.流感監(jiān)測項目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,及時發(fā)現禽間疫情,及時、有效處置突發(fā)疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

3.手足口病監(jiān)測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測、質量控制等五方面工作。

5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點場所監(jiān)測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。

6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。

7.學生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進行項目工作。

8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監(jiān)測和血清學監(jiān)測,進行項目追蹤、評價。

(二)項目績效目標情況

1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規(guī)范化建設,穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,及時發(fā)現禽間疫情,及時、有效處置突發(fā)疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

3.資金到位情況:2019年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位萬元,其中縣市資金萬元,州疾控中心萬元,州人民醫(yī)院萬元。

4.資金執(zhí)行、管理情況:2019年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補助經費共計執(zhí)行萬元,執(zhí)行率為100%。資金管理方面,無支出依據不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執(zhí)行會計核算規(guī)范。

一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作,成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領導小組(德衛(wèi)計發(fā)〔2018〕213號),形成了財務與業(yè)務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執(zhí)行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規(guī)范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執(zhí)行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立核算,??顚S?無支出依據不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測,發(fā)現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節(jié)點有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項目單位開展業(yè)務知識的培訓,強化工作執(zhí)行力。五是加強監(jiān)督指導,確保實效。業(yè)務科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。

按照《云南省2019年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區(qū)自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數據真實、完整。

(一)產出分析

1.數量指標

(1)麻風病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標本采集數1040份;(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本采集數300份;(6)麻風病癥狀監(jiān)測380例;(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監(jiān)測任務數4030份;(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。

2.質量指標

(1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監(jiān)測任務完成率100%;(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監(jiān)測學生完成率100%;(6)飲用水監(jiān)測任務完成率100%。

(二)有效性分析

時效指標。各項指標完成時間,2019年12月。

(三)社會性分析

可持續(xù)影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進一步提高醫(yī)療機構、學校、公共場所等的衛(wèi)生水平,維護群眾身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛(wèi)生均等化水平提高。

(四)其他需要說明的事項

無其他說明事項。

(一)主要指標情況及結論(可附表)

各項指標均達到年度要求,完成率較好。

(二)主要經驗及做法

各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。

(三)存在的困難、問題

中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執(zhí)行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執(zhí)行力度,確保工作有效落實。

(四)工作建議

建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉移支付項目經費,用于當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

(一)機構組成

本單位為一級預算部門,設2個職能股室:綜合辦公室、財務室。

(二)機構職能:

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關工會工作的方針、政策和法律、法規(guī),貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

(3)努力實現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性,參與縣內有關職工利益的安全檢查,勞動爭議,仲裁等工作,為維護職工的合法權益和生產安全發(fā)揮應有的職能作用,在進一步抓好平等協商、簽訂集體合同工作中把平等協商和簽訂集體合同工作作為調整勞動關系的主要手段,切實為職工的經濟利益、著力建立機制,提高質量,講求實效,對國有、集體和國家有產權占主導地位的產業(yè),建立職工代表大會制度,推行事務公開和廠務公開,堅持職代會民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

(4)緊緊圍繞全縣的工作大局,切實做好上級交辦的各項任務和加強工會的自身建設。

(三)人員概況

縣總工會機關行政編制4人,實有人數為行政人員5人,行政工勤1人。

(一)部門財政資金收入情況

20xx年本年收入合計:萬元,其中:一般公共服務支出:萬元、群眾團體事務:萬元、社會保障和就業(yè)支出:萬元、衛(wèi)生健康支出:萬元、住房保障支出:萬元。

(二)部門財政資金支出情況

20xx年本年支出合計:萬元,其中:一般公共服務支出:萬元、群眾團體事務:萬元、社會保障和就業(yè)支出:萬元、衛(wèi)生健康支出:萬元、住房保障支出:萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務?;局С鲇糜诒U侠硖量h總工會機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補助等人員經費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經費。

(一)、部門預算管理

我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關要求,按時認真編制完成20xx年預算編制工作,并按時提交部門預算草案、預算編制。全面、科學填報20xx年績效目標,嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。

(二)結果應用情況

我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政政策。

(一)評價結論。

根據預算績效管理要求,我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政支出要求,支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結果良好。

(二)存在問題。

(三)改進建議

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

(一)部門職能與機構設置;

負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協調、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政(或事業(yè))單位,內設辦公室、人事等7個職能股室,林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心等2個中心,湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園,下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

(二)人員情況;

核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實有在職人數145人,離退休人員91。

(三)部門年度總體工作任務和重點工作任務;

年度總體任務:加強林業(yè)建設,推進生態(tài)文明建設,建設綠色中方。

重點工作任務:

1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名;

2、對全縣的萬畝生態(tài)公益林(中央級生態(tài)公益林萬畝,省級萬畝)進行日常管護,提高林農收入。

3、完成萬畝集體及個人天保林資金萬元發(fā)放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園畝園區(qū)建設。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作,通過國家森林城市評審工作。

6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝,綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優(yōu)化(濕地公園200萬元)建設項目。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護,對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝,涉及7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

(四)部門年度整體收支情況,包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。

20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入,又包括專項收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經費,也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入:20xx年年初預算數4,萬元,其中一般公共預算撥款2,萬元,上級財政補助2,萬元。年初項目支出結轉結余萬元,共計萬元。調整預算數萬元(年末調整政府性基金預算財政撥款萬元),年初項目支出結轉結余萬元,共萬元。

2、預算支出:20xx年年初預算數4,萬元,調整預算數萬元,年初項目支出結轉結余萬元,全年預算數萬元。其中基本支出萬元,項目支出萬元。

3、專項資金管理情況:20xx年專項資金萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出萬元,農林水支出萬元,抗疫特別國債安排的支出萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系,嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業(yè)項目建設領導小組,由林業(yè)局抽調精干人員成立專門機構,負責召開有關會議,協調各方關系,強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規(guī),撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算,使各項目資金真正做到專項管理,??顚S?,確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序,對發(fā)放給林農個人部分和護林員的補助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放,同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內容支出,賬目清楚,財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計,確保??顚S?。

4、三公經費:20xx年公務接待費萬元,公車運行費0萬元,公務出國費0;公務接待批次20次,公務接待人次70人,與去年相比,公務接待費減少萬元。

5、政府采購情況:20xx年政府采購支出萬元,其中政府采購貨物支出萬元,政府采購工程支出萬元,政府采購服務支出247萬元。

6、其他:會議費支出情況:20xx年決算會議費為萬元,比去年決算減少萬元;培訓費支出情況:20xx年決算培訓費為萬元,比去年減少了萬元。

(五)部門年度整體工作目標任務完成情況,包括:財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統的正常運行,各項林業(yè)項目的開展,推進林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護,造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時,吸納部分農村勞動力,增加了當地就業(yè)機會,有利農業(yè)生產結構的調整,緩解了剩余農村勞動力問題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統的重要組成部分,對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護,大力推進森林管理機制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式,對滿意度指標進行了調查和分析,林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達90%以上。

(一)績效評價實施過程情況,包括評價方法、工作程序等;

1、績效評價原則:

1、科學規(guī)范:注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧:績效評價應職責明確,各有側重,相互銜接。在單位自評的基礎上,對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束:績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透明:績效評價結果應依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料,全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項目資料的基礎上,制定了績效評價指標體系,并進一步修改和完善,最后根據評價標準和資料依據,進行了分析,得出評價結論。

(二)績效評價整體結果概況,如:得分情況(或檔次)、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等。

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價,實得分,被評為“優(yōu)”等級。(附件1)

(一)黨的建設不斷深入,進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次,干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向,篩選當前林業(yè)急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產業(yè)發(fā)展等調研報告8份,主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神 11 次,召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統共發(fā)現資金管理、工作履職問題線索數7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問題2起,工作履職5起。共查處人數8人,其中組織處理3人,黨紀政務重處分4人, 有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關規(guī)定,堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人,20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高級工程師,1名中級工程師晉升工作,進一步優(yōu)化了年齡結構,調動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

(二)造林綠化穩(wěn)步推進,進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》(懷林造{20xx}103號)文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝,其中:人工造林萬畝(其中油茶萬畝);油茶低改萬畝;退化林修復萬畝;封山育林萬畝,森林撫育萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務,為計劃任務的100%,其中:人工造林面積完成畝(其中:人工造林畝,油茶新造畝),為計劃任務的;油茶低改15000畝,為計劃任務的100%;退化林修復4000畝,為計劃任務的100%;封山育林6000畝,為計劃任務的100%;森林撫育20000畝,為計劃任務的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程,并將其納入20xx年政府工作報告范疇,明確具體領導和股室抓落實,定期調度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作;根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》(20xx-2023年),現已經完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃(20xx-2023年)》。完成全縣石漠化外業(yè)公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

(三)森林城市創(chuàng)建全面鋪開,進一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機,切實推進全民義務植樹工作。今年“”植樹節(jié)期間,通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據統計,植樹節(jié)期間,全縣共計萬人參加義務植樹,共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點,密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》,現已提交省林業(yè)局進行評審。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

20xx年上半年,在縣委、縣政府的正確領導和關心支持下,開慧鄉(xiāng)有幸成為長沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報。開慧鄉(xiāng)黨委、政府堅持以統領全局,積極抓好板倉小鎮(zhèn)建設的良好機遇,力爭打造“經貿重鎮(zhèn)、旅游強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”,扎實開展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動,積極應對挑戰(zhàn)、開拓創(chuàng)新,全鄉(xiāng)經濟社會繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢,較好的完成了各項考核任務。

(一)經濟健康平穩(wěn)發(fā)展

1、工業(yè)發(fā)展

今年上半年以來,我們在全力推動項目建設的同時,努力幫助企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境,將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動結合起來,作為一項總的工作來抓。為促進企業(yè)發(fā)展,形成規(guī)模,鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵措施,對全鄉(xiāng)13家企業(yè)實行黨政領導聯系企業(yè)制度,組織對每個企業(yè)的經濟形勢進行調查分析。同時對目前存在困難的企業(yè),鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難,熱情服務,主動協調各方關系。至6月底,全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬元(任務11000萬元),全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產值21632萬元。其中產值最高的是金山糧油,已完成7826萬元,效益最好的李氏家具,完成稅收近32萬元。

2、財政建設

上半年,我鄉(xiāng)共完成地方財政收入203萬元,地方性收入151萬元。堅持通過深化改革、科學決策、規(guī)范管理,實現財政資金、預算支出程序的審批規(guī)范化,確保財政經濟的穩(wěn)健運行。致力于建設有開創(chuàng)性的構建涵蓋農村低保、農村合作醫(yī)療、貧居工程等在內的社會保障體系和社會公平發(fā)展體系。

3、招商引資

4、商貿流通

重點以板倉小鎮(zhèn)建設為契機,啟動相關商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢,以開慧紅色故里板倉小鎮(zhèn)為核心,打破行政區(qū)域界限,主動承接長株潭和武漢輻射,在湘北建立一個帶動和服務長平汨三縣的現代化商貿旅游精品小鎮(zhèn),探索“農民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路,摸索三種發(fā)展模式即“遠離城市低成本實現城鄉(xiāng)一體可復制可推廣的經濟模式、靠生態(tài)提升品質用品質提升價值的生態(tài)模式、以紅色旅游,都市休閑,文化教育為產業(yè)方向的低碳模式”。目前,總體規(guī)劃已經出臺,土地利用規(guī)劃已經上報,各項基礎工作正抓緊推進?,F在,斯洛特小鎮(zhèn)正在建設之中,相關招商活動也已經有序啟動:由城建公司對斯洛特水街進行大型超市的招商,與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務公司。

(二)公共管理到位

1、生態(tài)環(huán)境保護與建設

鄉(xiāng)政府牽頭成立專門的領導班子,生態(tài)環(huán)境管理制度化,日?;?。我鄉(xiāng)以“優(yōu)化農村環(huán)境,推進城鄉(xiāng)一體化”為目標,結合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動督查內容,大力開展農村環(huán)境衛(wèi)生整潔運動,突出重點,解決難點。通過這半年來的環(huán)境整治工作,開慧鄉(xiāng)農村環(huán)境面貌有了明顯的改變。

我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門的領導班子、制定了詳細的環(huán)境整潔實施方案,多次帶領黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開環(huán)境整潔專題會議,全力開展“四潔”運動,實行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時逢會必講環(huán)境衛(wèi)生,使愛護環(huán)境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶,工作匯報《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報》。 我鄉(xiāng)按照“六個不一樣”的標準,即“領導抓與不抓不一樣,目標明不明確不一樣,方法恰不恰當不一樣,政策配不配套不一樣,主體擺不擺正不一樣,定位準不準確不一樣”,把環(huán)境治理當作頭等大事來抓,建立一級抓一級的監(jiān)督、督查機制,要求每位干部都要樹立“沒有環(huán)保意識的干部是不稱職的干部,不抓環(huán)境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外,從“四治、四潔”入手,抓重點整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分:一部分是針對集鎮(zhèn)街道開展的“四治”運動,治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農村環(huán)境開展的“四潔”運動,即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。

其次,積極爭取多方投入,抓基礎設施建設到位。針對我鄉(xiāng)經濟薄弱、環(huán)境設施缺乏,全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個,無清潔隊伍、無環(huán)保機制的現狀,我鄉(xiāng)積極向上級爭取資金、項目,不斷完善基礎設施建設,一是對現有垃圾中轉站進行維修、維護、新安裝了卷門,并承包給環(huán)保合作社安排專人負責管理、維護和清運垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運輸車、1臺灑水車、12臺垃圾廢品回收車,均有專人負責管理和使用,并且依靠環(huán)保合作社、長沙縣再生物資有限公司,對大部分可回收廢品進行處理,大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設了800個高品質的分類垃圾池,采用獨戶一個垃圾池,集居共用1個垃圾池的方式,在全鄉(xiāng)實現了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面,我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭取指標1200個,預計在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達到80%以上,五是在沼氣池建設方面,我鄉(xiāng)積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個。六是針對養(yǎng)殖污染是農村主要污染源這一問題,我鄉(xiāng)積極和中國農業(yè)科學院銜接,依靠他們的技術優(yōu)勢,在我鄉(xiāng)啟動3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造,積極為長沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭、作出典范,同時積極爭取日本國駐華大使館的支持,初步計劃無償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬元,中國農業(yè)科學院無償支持資金20萬元,前期已經到位10多萬元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級各部門的大力支持,通過多方籌資,預計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過50萬元,有效的保障了環(huán)保工作的長效運行。

最后是從政府引導到村民自覺,抓運行機制到位。環(huán)境治理村、組、戶是治理主體,尊重農民的主體地位,發(fā)揮農民的主體作用,依靠農民的自身力量,政府加強宣傳、引導、指導,并配套相關鼓勵政策和基礎設施,環(huán)境治理就會立竿見影。

2、城鄉(xiāng)一體化建設管理

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

根據區(qū)編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執(zhí)行機構編制情況進行了認真地自查,現將自查情況報告如下:

按照“三定”規(guī)定,本單位內設機構為二科一室,即公司管理科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數增多,業(yè)務量增大,原有的內設機構不適應工作需要,現實際內設機構為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。

上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人,經過機構調整以后,沒有增加人員編制數,供銷社機關現實有人數為34人,嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。

機關現有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領導職數配備問題上,處級干部由上級組織部門考察任命,科級干部我們嚴格按照職數推薦,事前上報上級組織部門備案后方可任用。

20xx年6月組建以來,機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。

一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執(zhí)行審批手續(xù);

三是我們嚴格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;

四是在內設機構的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業(yè)務量增加,20xx年經區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內設科室,本單位一直沒有擅自增加內部科室,更沒有擅自更改機構名稱,掛牌或拆分機構的情況;

五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢,嚴格按照區(qū)編委批準的機構名稱刻制公章;

六是在機構編制管理工作中,沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴,群體上訪等情況。

總之,本單位在機構編制人員的問題上,嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù),沒有出現違規(guī)違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒有出現越職、越權的情況。

回顧近年來我們的機構編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的領導和區(qū)編委的指導下,取得了較好的成績,但是,離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領導的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時,我們還要進一步提高認識,堅持把機構編制工作納入重要議事日程,切實加強組織領導,要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度,力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知;要進一步加強機構編制管理工作,嚴格執(zhí)行政策,堅持依法辦事,加強調研指導;要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳,做到上級數據準確及時,各項資料齊全,按時整理歸檔。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

根據湛江市財政局《關于開展20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》要求(湛財績[20xx]3號),我校及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告。現將20xx年度我校整體績效自我評價報告如下:

(一)單位機構設置、部門職能情況。

單位屬性:公益二類事業(yè)單位

核定編制人數:核補115人,員額115人

年末在職人數:128人,退休人數:104人

單位工作職能:中技、高技學歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業(yè)技能培訓;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業(yè)技能鑒定。

(二)年度總體工作和重點工作任務

1.認真履行主體責任,推動全面從嚴治黨縱深發(fā)展。

2.強化責任落實,常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。

3.堅持立德樹人宗旨,穩(wěn)步推進學校工作發(fā)展。堅持以“優(yōu)化教學”為重點,實施標準化的教學管理,建設重點專業(yè),推進校企合作,把握時機,大力開展職業(yè)技能提升短期培訓工作。

4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地,扎實推進“粵菜師傅”工程實施。

5.新校區(qū)建設取得實質性進展。

(三)部門整體支出績效目標

全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,高質量推動學校發(fā)展,深化教學改革,加強人才隊伍建設,不斷提升教學質量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進校企合作,進一步深化產教融合。落實深化免學費政策,進行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業(yè)為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學費政策學生各盡其才,人盡其用,安居樂業(yè),解決當前就業(yè)安置難的問題。基本實現一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現績效目標價值。

(四)部門整體支出情況

20xx年市財政資金年初預算數為萬,決算數為萬,主要用于學校工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區(qū)建設等各專項支出。

(一)評價小組情況。

我校高度重視整體績效自評工作,由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作。

(二)自評工作過程。

1.認真收集資料。根據整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數據表,各科室認真準備,在規(guī)定時間內提供相關信息。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

(一)主要職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行教育相關行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。

2.按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。

3.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

4.落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。

(二)人員及機構情況

學校設校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內設機構4個,分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人,20xx年實有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個教學班,學生948人。

(三)資產情況

本年年末總資產萬元,主要由以下五個項目構成:銀行存萬元,財政應返還額度萬元,固定資產萬元,無形資產萬元,其他應收款5萬元。

(一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)

1.基本支出安排及使用情況

基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為萬元。具體情況如下:

(1)人員支出萬元,主要用于在職人員工資福利支出。

(2)日常公用經費萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

(3)對個人和家庭的補助萬元,主要用于退休人員經費。

(4)“三公經費”支出萬元,主要用于公務用車運行維護費。

2.部門預算項目安排及支出情況

項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:

(1)教育事業(yè)發(fā)展經費萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。

(2)“三免一補”經費(民生)萬元,用于學生免作業(yè)本費。

(3)“精準幫扶支教行動”經費萬元,主要用于支教教師生活補助支出。

(二)追加預算安排及支出情況

20xx年度無追加一般公共預算收入。

(三)專項資金安排及支出情況

20xx年學校市區(qū)級下撥專項資金主要包括以下項目:

年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費萬元。

學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經費萬元。

年第三批財政教育資金(優(yōu)質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費)萬元。

年義教育質量獎學金萬元。

年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金萬元。

其他資金收支及結轉結余使用情況

無其他資金收支及結轉結余使用情況

其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

(一)區(qū)級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

(1)產出指標完成情況分析。

數量指標:本年在校學生948人,教師培訓達62人。

質量指標:改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規(guī)范辦學行為。

時效指標:20xx年度1-12月

成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務和項目支出)萬元;社會保障和就業(yè)支出萬元;衛(wèi)生健康支出萬元;住房保障支出萬元。

(2)效益指標完成情況分析。

社會效益:保障教學正常開展,提高教學質量;學校立足現實,促進特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質生源,擴大辦學規(guī)模,完善學校信息教育設備設施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定,進一步修訂、完善學?!墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化,推動教育內涵發(fā)展。

(3)滿意度指標完成情況分析。

學生滿意度:滿意度95%以上

家長滿意度:滿意度95%以上

社會滿意度:滿意度95%以上

2.區(qū)級專項(項目)資金績效目標完成情況

(1)產出指標完成情況分析。

數量指標:

1.“精準幫扶支教行動”,派出支教教師2名,支援1所學校,受援學生280人左右;

2.“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人,非寄宿生生活補助發(fā)放19人。

質量指標:

1.“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展,為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。

2.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。

時效指標:20xx年度1-12月

成本指標:

1.“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經費萬元;

2.免作業(yè)本費萬;發(fā)放非寄宿生生活補助萬元。

(2)效益指標完成情況分析。

社會效益:認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。

生態(tài)效益:促進均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農村教育教學質量

可持續(xù)影響指標達到以下目標:促進城鄉(xiāng)教育資源共享,推動教育教學發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。

(3)滿意度指標完成情況分析。

學生滿意度:滿意度95%以上

家長滿意度:滿意度95%以上

受援學校滿意度:滿意度95%以上

(二)無上級專項(項目)資金績效目標完成情況

(三)無其他需要說明的情況

(四)自評結論

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。

(一)機構組成

瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門,加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。

(二)基本職能及主要工作

根據三定方案,經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項:

1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌,推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開放合作水平,提高招商引資質量,發(fā)展壯大重點產業(yè)。深入實施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區(qū)商務和經濟合作層次,推動全縣商務合作分工協作、錯位發(fā)展。加強對重大引進項目的跟蹤服務,完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業(yè)、服務業(yè)、貿易促進的快速發(fā)展。

2.實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,協調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,參與擬定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產業(yè)政策,指導行業(yè)質量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無線電領域的社會中介組織發(fā)展。

3.監(jiān)測、分析經濟運行態(tài)勢和質量,建立全縣工業(yè)經濟運行預警機制,擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導與管理。承辦年度工業(yè)經濟目標責任考核。

(三)人員概況

經濟信息和商務合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,

(一)部門財政資金收入情況

20xx年瀘定縣經信局本年收入合計萬元,其中:財政撥款收入萬元,占;其他收入萬元,占。

20xx年瀘定縣經信局本年支出合計萬元,其中:基本支出萬元,占;項目支出萬元(其中萬為上年財政應返還額度和接轉資金),占。

(二)收入支出結構分析

年本年收入合計萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入萬元,占;其他收入萬元,占;20xx年本年支出合計萬元,其中:基本支出萬元,占;項目支出萬元,占;

年收入支出與上年度對比

20xx年總收入與20xx年比減少萬元,減少,主要今年項目資金減少萬元。支出與20xx年對比減少萬元,減少,減少原因是20xx年支出項目減少萬元。

3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

20xx年一般公共預算財政撥款支出萬元,占本年支出合計的。與20xx年萬元相比,一般公共預算財政撥款減少萬元,減少。主要變動原因是項目資金減少。

4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

20xx年一般公共預算財政撥款支出萬元,完成預算。其中:

(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數為萬元,完成預算100%。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為萬元,完成預算100%。

(3)資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款):20xx年決算數為萬元,完成預算,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付;資源勘探信息等支出(類)工業(yè)與信息產業(yè)監(jiān)管(款):20xx年決算數為萬元,完成預算;資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為萬元,完成預算100%。

(4)商業(yè)服務等支出(類)涉外發(fā)展服務支出(款):20xx年決算數為萬元,完成預算100%;其他商業(yè)服務等支出(類)其他商業(yè)服務等支出(款):20xx年決算數為400萬元,完成預算100%;

(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款):20xx年決算數為萬元,完成預算100%。

(6)糧油物資儲備支出(類)重要物質儲備(款):20xx年決算數為350萬元,完成預算100%。

(7)其他支出(類)其他支出(款):20xx年決算數為萬元,完成預算100%。

5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

20xx年一般公共預算財政撥款基本支出萬元,其中:人員經費萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

根據《xx市財政局關于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》(南財績〔xx〕12號)精神,遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。

(一)項目概況

1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯盟性質的政黨。中國民主促進會是_八個參政的_之一,是接受中國_領導、同中國_親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,引導全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務大局,積極反映社情民意,發(fā)揮黨派優(yōu)勢開展議政調研和社會服務活動等,認真履行_參政議政、民主監(jiān)督的職能?!包h委出題、黨派調研”重點課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調研、政府采納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設置的專項資金。

2.項目實施情況。根據“黨委出題,黨派調研,政府采納,部門落實”的精神要求,市委會應邀承擔_xx市委xx年重點調研課題《xx市中小城市特色產業(yè)發(fā)展研究》。市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經濟技術開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會,形成調研報告,召開課題評審會議,征求有關意見,補充修改調研報告。11月30日,在_的市委xx年政黨調研協商座談會上匯報調研成果。按照黨派調研活動的慣例,結合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調研活動順利開展。

3.經費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目經費預算5萬元。項目經費來源為財政撥款。實際支出數為5萬元,財政撥款元結余,財政資金使用率為100%。

(二)項目績效目標

成立課題組,制定調研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開展調研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產業(yè)發(fā)展重點課題調研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,促進社會發(fā)展。

(一)績效評價設計過程

按照市財政局關于預算績效管理評價的要求,結合_重點課題調研工作的特性,根據年初申報的項目績效目標,開展項目績效的評價設計,明確評價內容。

(二)績效評價框架

遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合_參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。

(三)證據收集方法

由社會服務科提供重點課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點課題調研報告、提案等資料和數據,調查各項經費使用的事前審批、事后報賬手續(xù),完善評價的證據材料。

(四)績效評價實施過程

由項目承擔科室制定績效評價工作方案,根據績效評價指標體系、申報項目指標內容,結合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、核實績效評價相關資料,與相關單位、我會基層組織、政協委員進行現場調查與訪談。結合調研成果轉化,政府部門采納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標實現程度。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。

(五)本次績效評價的局限性

一是本次評價由于單位該項目業(yè)務科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓和系統了解,所以經驗不足,資料收集準備不夠充分,評價的內容不夠完善。二是政府部門對_年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。

(一)績效分析

1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據《_xx市委員會辦公廳關于邀請各_、工商聯、無黨派人士聯絡組開展xx年重點課題調研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及_市的委_部《關于開展xx年xx市各_、工商聯、無黨派人士聯絡組重點課題調研的函》,設置重點課題活動專項經費保障_的重點課題調研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,為xx市經濟建設建言獻策。績效指標設立較為科學,能反映黨派的工作職能和活動內容,資金落實情況較好,用于黨派活動。

2.過程。為實現績效目標,市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經濟技術開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產業(yè)發(fā)展重點課題調研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。

3.產出。形成調研報告《加快特色產業(yè)發(fā)展 促進中小城市建設——xx市中小城市特色產業(yè)調研報告》,并向_xx市委作了專題匯報;提交市政協提案《關于構建我市地理標志產品公共品牌體系的建議》、《關于完善三大國家級開發(fā)區(qū)行政審批和項目推進制度的建議》,委托單位對調研成果的滿意度達95%以上。

4.效果??冃繕嘶具_成,取得了較好的社會效益。

5.績效目標完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表)。

(二)評價結論

1.評分結果:98分

2.主要結論:優(yōu)秀

(一)主要經驗及做法

1、市委會主委高度重視,擔任調研組組長,對重點課題調研的工作親自抓,嚴格抓落實,保質保量;2、重點課題工作規(guī)劃提前部署,績效目標的制定和目標責任管理相結合,目標標準定制合理;3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標的完成。

(二)存在的問題

一是在預算編制環(huán)節(jié),預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經驗不足導致,未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目的內容。二是政府部門對_年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

(三)建議和改進措施

1.政策建議:請考慮_工作性質,今后每年適當增加重點課題項目的調研經費,確保項目實施的實效性。

2.改進措施:加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

為進一步規(guī)范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,根據《南縣財政局關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔2022〕6號)文件要求,結合我局的具體情況,認真組織開展了2021年度部門預算績效自評工作,現將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人,其中:在職44人,退休32人??偩幹茷?8個,其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定具體實施方案;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協調服務,是縣級基層部門預算單位。

(一)部門整體支出概況

收入預算:2021年年初預算數萬元,其中:一般公共預算財政撥款萬元,納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%

支出預算:2021年年初預算數萬元,其中:基本支出萬元,項目支出萬元。預算支出完成率100%

(二)部門整體支出績效目標

資產管理:我們進一步加強資產的管理,制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度,明確了具體責任人,完善了固定資產檔案,嚴格報批、銷審等手續(xù),做好資產登記工作,單位無任何資產流失現象。

三公經費控制情況:我局貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公經費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:2021年“三公”經費萬元,其中公務接待費為萬元,無公務用車運行維護費和因公出國(境)費用。

內部管理制度建設情況:近年來,我局制定了《關于進一步規(guī)范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

項目績效總目標完成情況:2021年我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

(三)部門整體支出情況分析

從整體情況來看,我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經費支出上,我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現象。

(一)績效評價目的

此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進人社事業(yè)的發(fā)展。

(二)績效評價工作的過程

根據績效評價的要求,我們成立了自評工作領導小組,對照自評方案進行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。

面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務,全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導下,迎難而上,主動擔當,各項事業(yè)取得顯著成效,在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

(一)全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”,就業(yè)形勢保持穩(wěn)定

把就業(yè)作為最大的民生,堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次,每月“逢八”招聘會33場次,吸引求職者3萬余人,達成就業(yè)意向3200余人;建立經開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調度和常態(tài)化服務機制,“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員,45人達成就業(yè)意向;做好區(qū)域間勞務協作,建立長效機制,簽訂勞務協作公司2家,輸出脫貧勞動力251人;建設15個充分就業(yè)社區(qū)(村);開展“311”公共就業(yè)服務,覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次,開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協作幫扶”專場招聘會2場次,達成就業(yè)意向429人;通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措,幫助1077名退捕漁民實現就業(yè);做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務,保持零就業(yè)家庭和純農戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零;全年參加就業(yè)見習人數49人,發(fā)放就業(yè)見習補貼萬元;認定幫扶車間10家,吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人,其中農村轉移就業(yè)勞動者2508人,創(chuàng)業(yè)培訓940人,撥付就業(yè)培訓補助萬元;5人申領職業(yè)技能提升補貼,發(fā)放補貼金額8500元;發(fā)放一次_通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元;成功申報市級優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)2家;加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元,惠及企業(yè)及個人253戶,帶動就業(yè)3008人。

(二)全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

根據新鄉(xiāng)市財政局《關于進一步加強全面預算績效管理工作的通知》(新財效[2021]2號)和《新鄉(xiāng)市財政局關于開展20xx年度市級預算績效自評工作的通知》等文件精神,我校高度重視,對照文件要求,及時開展20xx年度預算績效自評工作,現將績效自評情況報告如下:

新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院是經河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?!,F設有師范學院、智能制造學院、經濟管理學院、體育學院、航海學院、現代工程學院、汽車技術系、電子信息系等13個院(系),黨委辦公室、教務處等28個職能處室和教輔機構。截至20xx年12月底,在職人員1028人,其中高級職稱270人,“雙師”素質教師500余人,具有博士、碩士學位360人。

(一)年度部門總目標及主要任務

1、20xx年度總目標

目標1:突出育人實效,打造立德樹人新格局

目標2:突出內涵建設,打造教育教學新高地

目標3:突出激發(fā)活力,打造教師評價新方式

目標4:突出產教融合,打造服務地方新路徑

目標5:突出擴大影響,打造招生就業(yè)新局面

目標6:突出治理效能,打造辦學治校新體系

目標7:突出硬件提升,打造空間布局新版圖

目標8:突出民生保障,打造服務師生新載體

目標9:突出疫情防控,打造平安校園新模式

2、20xx年度主要任務

(1)開展多元深化思想政治教育。

(2)加強輔導員(班主任)和學生干部隊伍建設。

(3)切實加強學生管理。

(4)加強專業(yè)建設;提升信息化教學水平。

(5)取得良好的技能競賽成績。

(6)推進質保體系建設。

(7)提高師資隊伍質量;完善人才考評和激勵政策。

(8)提升科研能力,深化校企合作。

(9)加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。

(10)完成招生任務

(11)加強頂層設計。

(12)加強智慧校園建設。

(13)加強資產管理和審計監(jiān)督。

(14)全力推進二期建設,切實做好校園綠化美化。

(15)加強財務保障,提升后勤服務能力。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

根據《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,我委對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評,針對績效自評中發(fā)現的問題,我委積極采取措施進行整改,有關情況如下:

20xx年我委共有4個一級項目,分別為:“國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補助資金”、“國資監(jiān)管事務費”、“省有色行管辦及有色金屬工業(yè)貴陽公司包干經費”和“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務經費”。20xx年我委按照黔財績〔20xx〕23號文要求,對上述項目支出績效自評得分分別為100分、100分、分和分。

針對自評中發(fā)現的問題,我委20xx年采取了以下措施進一步提高單位預算績效管理水平:

一是加強培訓學習。我委在加強內部學習培訓的同時,積極參加省財政廳組織的績效管理業(yè)務培訓,并向中介公司學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

二是加強組織保障。成立預算績效管理領導小組下設辦公室負責全委部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入20xx年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關處室和個人年度考核掛鉤。

三是完善管理制度建設。我委根據省財政廳的相關文件要求,20xx年制定了年度預算績效管理工作計劃和實施方案,并依據黔黨發(fā)〔20xx〕29號文和黔財績〔20xx〕4號文,制定了本部門全面實施預算績效管理意見、辦法,為部門預算績效管理的工作順利實施提供制度依據。

四是完善績效指標庫。為進一步提高績效目標設置的科學性和可操作性,我委在開展20xx年度績效目標申報工作的同時,積極組織各資金使用處室(企業(yè))根據項目特點,認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標,更新完善我委績效指標庫,為以后年度績效目標申報工作提供更好地參考。

五是加強績效運行監(jiān)控。20xx年我委在加強預算執(zhí)行進度管理,督促資金使用處室(單位)加快項目實施進度的同時,嚴格按照相關要求,啟動了1-7月績效運行監(jiān)控工作,及時掌握項目資金支出進度和績效目標實現情況,并針對監(jiān)控發(fā)現的問題及時整改,確保財政資金切實發(fā)揮效益。

六是結果應用。將20xx年度績效自評結果作為編制部門20xx年度預算和調整政策的重要依據。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

20xx年上半年,在縣委、縣政府的正確領導和關心支持下,開慧鄉(xiāng)有幸成為長沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報。開慧鄉(xiāng)黨委、政府堅持以科學發(fā)展觀統領全局,積極抓好板倉小鎮(zhèn)建設的良好機遇,力爭打造“經貿重鎮(zhèn)、旅游強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”,扎實開展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動,積極應對挑戰(zhàn)、開拓創(chuàng)新,全鄉(xiāng)經濟社會繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢,較好的完成了各項考核任務。

1、工業(yè)發(fā)展

今年上半年以來,我們在全力推動項目建設的同時,努力幫助企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境,將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動結合起來,作為一項總的工作來抓。為促進企業(yè)發(fā)展,形成規(guī)模,鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵措施,對全鄉(xiāng)13家企業(yè)實行黨政領導聯系企業(yè)制度,組織對每個企業(yè)的經濟形勢進行調查分析。同時對目前存在困難的企業(yè),鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難,熱情服務,主動協調各方關系。至6月底,全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬元(任務11000萬元),全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產值21632萬元。其中產值最高的是金山糧油,已完成7826萬元,效益最好的李氏家具,完成稅收近32萬元。

2、財政建設

上半年,我鄉(xiāng)共完成地方財政收入203萬元,地方性收入151萬元。堅持通過深化改革、科學決策、規(guī)范管理,實現財政資金、預算支出程序的審批規(guī)范化,確保財政經濟的穩(wěn)健運行。致力于建設有開創(chuàng)性的構建涵蓋農村低保、農村合作醫(yī)療、貧居工程等在內的社會保障體系和社會公平發(fā)展體系。

3、招商引資

4、商貿流通

重點以板倉小鎮(zhèn)建設為契機,啟動相關商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢,以開慧紅色故里板倉小鎮(zhèn)為核心,打破行政區(qū)域界限,主動承接長株潭和武漢輻射,在湘北建立一個帶動和服務長平汨三縣的現代化商貿旅游精品小鎮(zhèn),探索“農民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路,摸索三種發(fā)展模式即“遠離城市低成本實現城鄉(xiāng)一體可復制可推廣的經濟模式、靠生態(tài)提升品質用品質提升價值的生態(tài)模式、以紅色旅游,都市休閑,文化教育為產業(yè)方向的低碳模式”。目前,總體規(guī)劃已經出臺,土地利用規(guī)劃已經上報,各項基礎工作正抓緊推進。現在,斯洛特小鎮(zhèn)正在建設之中,相關招商活動也已經有序啟動:由城建公司對斯洛特水街進行大型超市的招商,與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務公司。

1、生態(tài)環(huán)境保護與建設

鄉(xiāng)政府牽頭成立專門的領導班子,生態(tài)環(huán)境管理制度化,日?;N亦l(xiāng)以“優(yōu)化農村環(huán)境,推進城鄉(xiāng)一體化”為目標,結合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動督查內容,大力開展農村環(huán)境衛(wèi)生整潔運動,突出重點,解決難點。通過這半年來的環(huán)境整治工作,開慧鄉(xiāng)農村環(huán)境面貌有了明顯的改變。

我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門的領導班子、制定了詳細的環(huán)境整潔實施方案,多次帶領黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開環(huán)境整潔專題會議,全力開展“四潔”運動,實行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時逢會必講環(huán)境衛(wèi)生,使愛護環(huán)境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶,工作匯報《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報》。我鄉(xiāng)按照“六個不一樣”的標準,即“領導抓與不抓不一樣,目標明不明確不一樣,方法恰不恰當不一樣,政策配不配套不一樣,主體擺不擺正不一樣,定位準不準確不一樣”,把環(huán)境治理當作頭等大事來抓,建立一級抓一級的監(jiān)督、督查機制,要求每位干部都要樹立“沒有環(huán)保意識的干部是不稱職的干部,不抓環(huán)境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外,從“四治、四潔”入手,抓重點整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分:一部分是針對集鎮(zhèn)街道開展的“四治”運動,治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農村環(huán)境開展的“四潔”運動,即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。

其次,積極爭取多方投入,抓基礎設施建設到位。針對我鄉(xiāng)經濟薄弱、環(huán)境設施缺乏,全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個,無清潔隊伍、無環(huán)保機制的現狀,我鄉(xiāng)積極向上級爭取資金、項目,不斷完善基礎設施建設,一是對現有垃圾中轉站進行維修、維護、新安裝了卷門,并承包給環(huán)保合作社安排專人負責管理、維護和清運垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運輸車、1臺灑水車、12臺垃圾廢品回收車,均有專人負責管理和使用,并且依靠環(huán)保合作社、長沙縣再生物資有限公司,對大部分可回收廢品進行處理,大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設了800個高品質的分類垃圾池,采用獨戶一個垃圾池,集居共用1個垃圾池的方式,在全鄉(xiāng)實現了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面,我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭取指標1200個,預計在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達到80%以上,五是在沼氣池建設方面,我鄉(xiāng)積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個。六是針對養(yǎng)殖污染是農村主要污染源這一問題,我鄉(xiāng)積極和中國農業(yè)科學院銜接,依靠他們的技術優(yōu)勢,在我鄉(xiāng)啟動3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造,積極為長沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭、作出典范,同時積極爭取日本國駐華大使館的支持,初步計劃無償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬元,中國農業(yè)科學院無償支持資金20萬元,前期已經到位10多萬元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級各部門的大力支持,通過多方籌資,預計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過50萬元,有效的保障了環(huán)保工作的長效運行。

最后是從政府引導到村民自覺,抓運行機制到位。環(huán)境治理村、組、戶是治理主體,尊重農民的主體地位,發(fā)揮農民的主體作用,依靠農民的自身力量,政府加強宣傳、引導、指導,并配套相關鼓勵政策和基礎設施,環(huán)境治理就會立竿見影。

2、城鄉(xiāng)一體化建設管理

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

(一)部門職能。

惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門,正處級單位,本部門無下屬單位。主要職能:

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章,制定相關實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金風險識別、預警和防控機制,擬訂應對預案并組織實施。

3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施,完善動態(tài)調整平衡機制,統籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

4.按國家、省有關規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障目錄和支付標準。

5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.按國家、省有關規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施。

7.制定定點醫(yī)藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫(yī)管理和費用結算。開展醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領域合作交流。

9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務。

10.職能轉變。推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,提高醫(yī)療保障統籌層次,增強人民群眾醫(yī)療保障獲得感,促進健康惠州建設。

11.與市衛(wèi)生健康局的有關職責分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)年度總體工作和重點工作任務。

1.年度總體工作:

(1)健全多層次醫(yī)療保障體系。

(2)繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務供給側結構性改革。

(3)推進醫(yī)療保障法治化建設。

(4)強化醫(yī)療保障公共管理服務。

(5)營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

2.年度重點工作:

(1)建立防止返貧監(jiān)測中心,堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”,精準對接、精準幫扶。穩(wěn)定現有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續(xù)做好定點幫扶工作。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

根據20xx年度生活無著流浪乞討人員救助工作績效評價,按照項目投入、過程管理、項目產出項目效益等指標進行評分,總評分值100分。

20xx年我區(qū)按照省級生活無著流浪乞討救助目標任務86人次,生活無著流浪乞討項目,主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員,包括生活無著的流浪人員和生活無著的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅,處于無處居住等暫時生活困境,需要進行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區(qū)已救助xx3人次,生活無著流浪乞討救助資金已落實到位,圓滿完成生活無著流浪乞討人員救助管理目標任務。

(一)政府主導、相關部門發(fā)力

我區(qū)通過生活無著流浪乞討救助服務質量提升,出臺《金安區(qū)加強和改進流浪乞討人員救助管理工作實施意見》,成立領導組,各相關單位為成員,明確相關部門職責,區(qū)鄉(xiāng)將加強和改進救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無著流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關部門配合的聯動管理機制。

(二)開展救助尋親,全面巡查治理

(三)開展長期滯留人員安置

我區(qū)對于無法查明身份的長期滯留人員,有區(qū)民政局提出科學合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區(qū)辦托養(yǎng)機構。爾后由民政致函,當地派出所負責為其辦理戶口入戶手續(xù),對于入戶且符合特困供養(yǎng)人員條件的流浪乞討人員,區(qū)民政局將其納入特困供養(yǎng)范圍,落實社會救助政策。

(四)落實返鄉(xiāng)流浪人員的政策幫扶

我區(qū)返鄉(xiāng)流浪人員。區(qū)民政局會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)街等部門積極做好返鄉(xiāng)流浪乞討人員的安置。了解返鄉(xiāng)救助人員的家庭狀況、身體狀況,對存在生產、生活、醫(yī)療、救助等方面的困難,報送相關部門,給予及時解決救助。對于建檔立卡貧困戶中流浪乞討人員予以重點幫扶。

1、部分職業(yè)乞討人員流動性大,救助后又長期流落在街頭。下一步將聯合公安、城管加大巡查力度,對于職業(yè)乞討人員進行清理整治。

2、因我區(qū)沒有救助站,部分生活無著人員只能通過政府購買服務方式安置。救助服務水平質量有待提高,今后要加大資金救助扶持力度,提高服務質量。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

(一)項目基本情況

組織委員開展各種活動,發(fā)揮市政協界別小組參政議政和建言獻策的作用。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的“發(fā)揮市政協界別小組參政議政和建言獻策的作用?!钡目冃繕?,相應的數量指標、質量指標、時效指標均達到預期,成本指標未超過指標值。

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規(guī)合法,促進工作效率提高。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,??顚S?。

2、按照市政協工作要點開展工作,落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規(guī),無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規(guī)情況。

(三)項目組織情況分析

1、年初根據市政協工作要點制定全年工作計劃。

2、每月對工作進行細化,形成主要工作任務表。

3、按計劃有序組織委員開展活動,年終進行工作總結。

(四)項目管理情況分析

1、按照《政協xx市委員會關于加強界別工作的意見》進行項目管理。

2、按照《xx市政協機關經費管理辦法》和《xx市政協機關調研視察等專項經費管理規(guī)定》進行經費管理,保障支出合法合規(guī)。

3、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。

經過考核,既完成了市政協xx年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經費控制在預算范圍內。

(一)組織召開委員情況通報會。聽取我市xx年上半年經濟運行情況、黨風廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。

(二)組織界別調研、視察和協商活動12次,分別是:圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務標準化建設情況、電梯使用安全情況、農村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業(yè)教育服務農村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調研、視察和協商活動。在經濟界別的協商中,委員們建議典當企業(yè)盤活股東優(yōu)質資產,推動社會資本流動,為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的界別協商中,提出提高認識,加強組織領導、加強軟環(huán)境建設,構建好綜合服務體系、制定和完善相關配套政策、完善服務,為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議,每次界別調研、視察和協商意見均報送市委、市政府及有關部門供決策參考。

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規(guī)范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規(guī),無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。

我們將在下一步的工作中,認真總結經驗,完善機制和制度,著力抓好經費預算規(guī)范管理,合理安排資金支出進度,提高資金使用效率,切實發(fā)揮界別小組的作用。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

(一)人員構成

截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內人員共計52人,其中:行政編制16人,事業(yè)編制36人。

(二)機構構成及其主要職責

(1)黨委的主要職責:

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。

2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)_機關或集體經濟組織決定的問題,由鎮(zhèn)_機關或集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定做出決定。

3.領導鎮(zhèn)_機關和群眾組織,支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

4.強化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領導。

5.加強鎮(zhèn)、村(社區(qū))黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。

(2)政府的主要職責:

1.執(zhí)行本級_的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務事業(yè)。

3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

4.負責產業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經營等相關管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監(jiān)督管理。

5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務相關管理;承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

6.負責組織制訂并實施村鎮(zhèn)規(guī)劃;負責自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關管理。

7.負責安全生產監(jiān)督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。

8.負責指導、監(jiān)督、統籌綜合行政執(zhí)法工作。

9.保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

10.開展社會主義民主與法制教育,加強社會治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。

11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。

12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務。

(3)五蓋山鎮(zhèn)機關設下列內設機構:

1.黨政辦公室

負責機關日常政務協調和聯絡;承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作;負責政務服務、法制、統計等管理。

2.黨建辦公室

負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監(jiān)察、宣傳、_、民族宗教等工作;承擔人大、政協以及工會、共青團、婦聯等群團組織具體工作;指導村(居)民自治、文明創(chuàng)建等工作。

3.經濟發(fā)展辦公室

負責組織制訂并實施經濟發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃;負責產業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經營等相關管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監(jiān)督管理協助等工作;負責自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關管理。

4.社會事務辦公室

負責組織制訂并實施社會發(fā)展規(guī)劃;負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務相關管理;承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

5.社會治安和應急管理辦公室

負責基層社會治理統籌協調工作;承擔政法和社會治安綜合治理組織協調工作;負責信訪維穩(wěn)、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理;負責安全生產監(jiān)督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

(三)部門整體支出管理及使用情況

(一)20xx年度預算基本情況

20xx年收入預算為萬元,其中:公共財政撥款收入萬元,占;其他資金收入萬元,占;上級補助收入萬元,占。支出預算中,基本支出萬元,占,項目支出萬元占,其他支出萬元,占。

(二)20xx年度收支決算情況

年度收入決算情況

20xx年度總收入萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入萬元,占100%。

2.20xx年度支出決算情況

20xx年度總支出萬元,其中基本支出萬元,占總支出比例,項目支出萬元。

基本支出萬元,其中:人員經費為萬元,公用經費支出萬元.

項目支出萬元。

三公經費實際使用數為萬元,控制數為萬元,控制率為。

項目支出萬元。

20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下:

1.預算配置控制較好得10分。

其中:20xx年在職人員數52人,編制數54人,在職人員控制率為100%;“三公”經費預算數沒變動,變動率等于0,得5分。

2.預算執(zhí)行比較到位得17分。

(1)預算完成率=(上年結轉萬元+年初預算數萬元+本年追加預算萬元-年末結余0萬元)/(上年結轉萬元+年初預算數萬元+本年追加預算萬元)*100%=100%,得5分。

(2)預算控制率=(本年追加預算萬元/年初預算數萬元)*100%=,預算控制率為,得2分,

(3)本年沒有新建樓堂館所,新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。

3.預算管理較理想,制度執(zhí)行總體較為有效,但仍需進一步強化。得33分。

(1)公用經費控制率=(實際支出公用經費總額萬元/預算安排公用經費總額萬元)*100%=83%,得8分;

(2)“三公”經費還需進一步壓縮?!叭苯涃M控制率=(“三公經費”實際支出數萬元/“三公經費”預算安排數萬元)*100%=,計0分。

(3)政府采購執(zhí)行率=(實際政府采購金額與政府采購預算金額一致)*100%=100%,得6分。

(4)管理制度健全性得8分:有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度,2分;有本部門厲行節(jié)約制度,2分;相關管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;相關管理制度得到有效執(zhí)行,2分。

(5)資金使用合規(guī)性得6分:本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財政局國庫支付,支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目支出按規(guī)定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

為加強機關行政效能建設,改進機關作風,提高公務人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《_公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號)和《新平縣機關工作人員績效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號)文件精神,xxxx鄉(xiāng)結合實際,全面組織實施績效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來績效考核工作總結如下:

(一)開展前期調研

為確??冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤瑇x年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研,就考核對象、考核內容、考核方式方法進行詳細調查了解,通過調研,為制定方案打下堅實的基礎。

(二)成立領導小組

為加強績效考核工作的組織領導,xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長,鄉(xiāng)長和黨務副書記任副組長,涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組,并設立領導小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務,確保了績效考核工作的順利推進。

(三)制定考核方案

在認真調研的基礎上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,xx年12月10日及時召開動員大會,全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內容。

xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績效改革實施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式,充分征求意見和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議,最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后,自xx年1月1日起實施。

xxxx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍??己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機關工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領導除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領導交辦的工作完成情況,由鄉(xiāng)考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領取考核資金。

(四)全面組織實施

xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xxxx鄉(xiāng)績效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位,當同一崗位出現3人以上來報名,采取競爭上崗位,對沒有人報名的崗位由組織研究決定,對個別的崗位實現輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調整充實了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核,并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資,通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資,一季度共兌現績效工資4xx元,平均人均兌現1500元,最高績效工資1700元,最低1200元,績效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。

一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織

突出;

二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的人員滿足不了崗位的職責要求;

三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;

二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資;

三是加強痕跡管理。

建議:

一是縣直部門對應鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務人員,出臺相關的考核內容,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來執(zhí)行考核;

二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金,加大獎勵的力度。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

為了規(guī)范和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現將評價情況報告如下:

(一)項目概況

1、立項背景

本項目主要依據《南昌市公路管理局關于下達xx年公路建、管、養(yǎng)經費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。

2、立項目的

為有效保障公路路產,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

3、項目內容、執(zhí)行標準和實施期限

項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。

4、資金使用情況

xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局于xx年度全部下達,項目經費已全部支出。

5、項目組織管理情況

公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。

2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共公里的日常養(yǎng)護和213座共延米的橋梁養(yǎng)護。

3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共公里的公路日常養(yǎng)護、完成213座共延米的橋梁養(yǎng)護,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

(一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。

(二)績效評價工作過程

為了做好績效評價工作,規(guī)范和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。

1、認真開展前期工作

根據下發(fā)的有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。

2、有序開展績效評價

為確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,并對各單位提出的問題進行了系統解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數據分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數為100分。

(一)項目投入指標

1、項目立項規(guī)范性指標得分情況

根據相關規(guī)定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護與管理規(guī)范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業(yè)主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。

2、預算資金執(zhí)行率指標得分情況

xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。

(二)項目過程指標

1、業(yè)務管理指標得分情況

公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時間節(jié)點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統籌使用”的管理模式。

2、財務管理指標得分情況

根據《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位會計核算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續(xù),在財務核算上做到了專項核算、??顚S茫淮嬖诮亓?、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(三)項目產出指標

1、產出數量指標得分情況

年度資金項目均統籌用于為29條國省道公路共公里和213座共延米的日常養(yǎng)護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。

其中:國道公里,省道公里,其他公路里程公里,匝道公里;國道橋梁延米/79座,省道橋梁延米/132座,匝道橋梁延米/2座。

2、產出質量指標得分情況

根據公路養(yǎng)護考核管理辦法、日常養(yǎng)護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。

3、產出時效指標得分情況

xx年度財政專項資金項目均在規(guī)定時間按時完成項目的實施。

4、產出成本指標得分情況

xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。

(四)項目效果指標

1、經濟效益指標得分情況

完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節(jié)約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業(yè)運輸成本。

2、社會效益指標得分情況

交通的便利,促進商品的跨區(qū)域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經濟健康穩(wěn)定發(fā)展。

3、生態(tài)效益指標得分情況

通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態(tài)、改良環(huán)境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。

4、可持續(xù)影響指標得分情況

通過公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環(huán)境,保持公路經常處于良好技術狀態(tài)設計年限大于8年。

(五)項目效果指標

1、項目滿意度指標得分情況

通過對群眾滿意度調查,我們共發(fā)出90份調查問卷研究,其中:服務對象(a)30份,社會群眾(b)30份,部門內部員工(c)30份,問卷得分情況為服務對象(a)平均得分95分;社會群眾(b)91分;部門內部員工(c)99分。最終總得分的計算公式等于a類得分×50%+b類得分×40%+c類得分×10%,即分。

在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據縣區(qū)自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。經過復核,復核分數為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。

評價結果表明,其他項目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。

(一)項目實施經驗、做法

扎實而科學地編制好“十三五”規(guī)劃是實施好新階段的重要基礎工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規(guī)劃切合實際,適用可行。

(二)項目實施存在的問題

在專業(yè)性問題上缺乏足夠的專業(yè)知識和經驗,還有待進一步加強。

(三)改進措施

合理安排養(yǎng)護計劃,應對突發(fā)狀況,并且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執(zhí)行上級對公路病害修復時限的強制性規(guī)定。

預算部門整體績效報告 部門預算整體績效評價自評報告篇

1.主要職能:

本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預算單位,單位性質為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發(fā)展,小學學歷教育。

2.機構情況:

我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。

3.人員情況:

20xx年本單位年未實有人數58人,在編19人,退休39人。

(一)預算情況

1、年初預算情況:年初預算收入萬元,其中預算內撥款萬元,非稅收入0萬元,其他撥款0萬元。

2、年中追加和調減預算情況:20xx年年中追加金額萬元。

3、全年總預算情況:

①20xx年實際收入萬元(其中財政收入萬元,其他收入萬元)。20xx年度部門實際財政支出萬元。

②預算調整率為。

③20xx年結余資金萬元,低于上年結轉資金萬元。

④三公經費控制率為0%?!叭苯涃M實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降0萬元。

(二)預算執(zhí)行情況

1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出萬元。

2、業(yè)務性專項執(zhí)行情況:20xx年度無業(yè)務性專項。

3、項目性專項執(zhí)行情況:20xx年度項目支出萬元。

績效目標完成率為100%,實際完成率100%。

從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節(jié)約開支,年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內;從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續(xù)保持,管理制度做到與時俱進,相關內容進行了及時補充完善。

xx年初預算績效目標不明確,績效指標細化和量化不精準。

細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執(zhí)行分析,掌握預算執(zhí)行進度,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

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