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審計總結市審計局政府上半年工作總結篇一
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目189個,查出違規(guī)行為金額10308萬元,審計處理應交財政594萬元,應減少財政撥款或補貼275萬元,歸還原資金渠道260萬元,調(diào)帳處理2265萬元,應自行糾正金額1109l萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。
這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原2019醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了2019汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、2019駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的.第五期(2019—2019年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的2019華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。四、加強了經(jīng)濟責任審計,注重審計成果運用。全市完成經(jīng)濟責任審計項目41個,審計經(jīng)濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經(jīng)濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、2019技術學院、原2019醫(yī)專、市農(nóng)機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、2019華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經(jīng)濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經(jīng)濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內(nèi)民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇二
“
*
”重要思想為指導,按照黨的。
*
的要求,樹立和落實科學發(fā)展觀,全面貫徹落實省、市審計工作會議和我市經(jīng)濟工作會議精神,緊緊圍繞新時期我市經(jīng)濟與社會發(fā)展中心工作,較好地完成了上半年審計工作任務,進一步增強了審計監(jiān)督與服務職能。
5
月份,我局順利通過省、
*
松滋三級驗收,被省委省政府授予“省級文明單位”,被。
*
市委、市政府授予“。
*
市最佳文明單位”稱號?,F(xiàn)將上半年審計工作開展情況總結如下:
上半年全局共完成審計項目。
65。
個,糾正違紀違規(guī)金額。
8697。
萬元,上交財政。
58.2。
萬元,提出審計建議。
103。
條。
我局結合黨政領導干部經(jīng)濟責任審計,對。
24。
個一、二級預算執(zhí)行單位和。
9
個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。
20*。
年度財政決算進行了審計。審計資金面占。
20*。
年度全部預算總支出的。
51.3%。
在對。
20*。
932。
萬元國庫收益未納入。
2005。
年決算(草案)問題,在。
20*。
年度已經(jīng)全額調(diào)賬,納入了。
20*。
年度核算。部門預算指標編制不夠完整、細化問題,財政局對機關機構設置、職能重新進行了調(diào)整,有了改進。專項資金管理中,社保局、農(nóng)保局、自來水公司等單位擠占挪用問題,在市政府的督導下,通過調(diào)整賬目等方式進行了調(diào)整。市農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊超標準、超范圍收費及老城鎮(zhèn)、宛市鎮(zhèn)醫(yī)院超標準收費問題,在其上級主管機關市農(nóng)業(yè)局、衛(wèi)生局的督促下,已通過調(diào)整,取消了收費標準和項目。市教研室亂發(fā)補助津貼問題,我局根據(jù)相關財經(jīng)法規(guī)對其違紀金額予以收繳,其上級主管部門教育局責成該單位取消了亂發(fā)亂補的項目。市人大、市政府領導聽取匯報后充分肯定了預算執(zhí)行取得的成績。
一是完成上級審計機關布置的專項資金審計,按照省審計廳的統(tǒng)一調(diào)配,
3
4
月底,我局派出一名班子成員帶隊的。
7
2.48。
億元。經(jīng)橫向比較,我市債務確認率屬全省中上水平。
二是按。
*
市審計局的統(tǒng)一安排,于。
4
月
11。
日至。
5
月
18。
日,派出專班,對。
*
區(qū)
20*。
年底社會保險基金的征繳、管理和使用情況進行了專項審計。同時協(xié)調(diào)配合。
*
市審計局對我市的社保基金審計。
三是根據(jù)市委、政府安排,對本級危水開發(fā)區(qū)的債權債務開展移交前審計;對。
“四大辦”(市委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦)的債權債務進行清理鎖定;對棉花總公司的資產(chǎn)負債進行審計調(diào)查。
今年的經(jīng)濟責任審計工作主要結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆工作進行,我們根據(jù)組織部門的委托,對。
25。
名鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門負責人開展了經(jīng)濟責任審計。審計查出各類違紀違規(guī)金額。
2560。
12。
個部門(項目)開展了財政財務收支審計,經(jīng)濟責任審計局、固定資產(chǎn)投資科提前半年完成全年收繳基礎任務。
在做好審計業(yè)務工作的同時,我們認真對待市委、市政府部署的各項中心工作,統(tǒng)一認識,加強領導,明確責任,強化措施,每一項工作都保證有專班專人,有專項活動經(jīng)費,確?;顒勇涞綄嵦帲〉脤嵭?。
一是大力服務市委、政府的。
“
1188。
”稅源培植計劃,我局聯(lián)系企業(yè)三力機械有限公司已到位投資。
500。
萬,預計。
7
月份投產(chǎn);為松源發(fā)電有限公司引入流動資金。
800。
萬元,盤活了企業(yè)的生產(chǎn)。
二是為新農(nóng)村建設點。
——危水鎮(zhèn)九嶺崗村投資。
5000。
元建起了村衛(wèi)生室,投資。
1
萬元幫助該村整修村部,對該村水廠立項工作正在進行中。
三是積極參與社區(qū)共建。我局充分發(fā)揮社區(qū)黨建聯(lián)席會理事會牽頭單位作用,擠出。
5000。
元經(jīng)費幫助改善社區(qū)辦公條件。
四是抽調(diào)人員參與全市。
20*。
年度各單位“三費”清理工作,共審計。
68。
家單位,查出違規(guī)資金。
100。
多萬元,提出審計建議。
5
條,受到了清理組及被審計單位的一致好評。
五是根據(jù)市委、政府的統(tǒng)一部署,積極開展。
“創(chuàng)建學習型機關,爭做創(chuàng)新型干部”活動以及“學習方永剛,奉獻在崗位”主題教育活動,促進審計形象全面提升。
六是開展系列活動為建黨。
86。
5000。
元。
根據(jù)審計事業(yè)發(fā)展的需要,今年上半年,經(jīng)市機構編制委員會批準,成立了市政府投資審計中心,市政府配套出臺了《關于加強政府投資建設項目審計監(jiān)督的意見》。原市經(jīng)濟責任審計處正式更名為市經(jīng)濟責任審計局,市委發(fā)文調(diào)整了經(jīng)濟責任領導小組,強化了對經(jīng)濟責任審計工作的領導。
進一步加強機關黨的建設,完善黨組會議議事規(guī)則;進一步加強審計業(yè)務管理制度建設,制訂出臺了《審計項目計劃管理制度》、《審計業(yè)務會議制度》;進一步加強機關管理,嚴格了印章管理、財務管理、小車管理等機關管理制度。
一是制定了審計信息化建設三年規(guī)劃,啟動了。
20*。
年的建設。二是依托。
*
ao。
oa。
審計系統(tǒng)和其他計算機審計相關知識的學習培訓;
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月份,我局還組織全體領導班子成員和科室負責人赴老河口市審計局參觀,學習該局審計信息化建設的先進經(jīng)驗,全體參學人員受益匪淺。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇三
2016年,在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關的正確領導下,以黨的十八屆三中全會、四中、五中全會精神,習近平總書記系列重要講話精神為指導,積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,認真履行審計監(jiān)督職能,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督,為促進依法行政,維護財經(jīng)秩序,推進廉政建設,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項工作任務。
一、重點工作完成情況。
(一)開展了政策跟蹤審計。
根據(jù)《審計署關于印發(fā)2016年國家重大政策措施落實情況跟蹤審計工作指導意見的通知》及省廳、市局審計計劃安排要求,我局穩(wěn)增長等政策措施落實情況跟蹤審計項目每季度按照上級審計部門確定的審計重點,以推動政府重大決策部署的貫徹落實,促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行、健康發(fā)展和轉型升級為目標,圍繞項目落地,資金保障,簡政放權,政策落實,風險防范5個方面,著力揭示貫徹落實重大政策及決策部署方面存在的不作為、慢作為、假作為、亂作為等突出問題和典型事例,并且按要求每季度出具審計報告,后半年每月出具進度報告。在審計過程中共抽查了18個單位、18個項目。
(二)開展了預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計。
2016年我局安排對財政局、地稅局等2個項目(單位)的預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計。這次審計更加注重集中反映本級預算和財政專項資金的整體情況;更加關注涉及人民群眾切身利益的項目和資金,并與今年經(jīng)濟責任審計相結合,重點關注林業(yè)、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等領域資金投入及運作情況;更加注重從體制、機制和制度出發(fā),提出了嚴格控制一般性支出、從嚴從緊編制預算等合理化建議,達到了規(guī)范資金管理的目的。但審計也發(fā)現(xiàn),區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支中仍存在應繳未繳財政收入、未及時下?lián)苌霞墝?睢⒇斦糍Y金管理不規(guī)范等問題。且向區(qū)委區(qū)政府提交了審計結果報告,向區(qū)人大提交審計工作報告,得到了區(qū)人大代表的認可,全票通過。
(三)開展了專項審計及審計調(diào)查。
今年1月下旬,我局受市局授權,組織審計人員對盂縣2015年城鎮(zhèn)保障性安居工程及配套基礎設施的投資、建設、分配、運營等情況進行了審計,本次專項審計以推動政策貫徹落實,完善體制機制,規(guī)范運營管理,改善城鎮(zhèn)住房困難家庭居住條件為目標,重點調(diào)查了住建、發(fā)展改革、財政、規(guī)劃等部門,并延伸調(diào)查了6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個村23戶危房改造家庭,對新建續(xù)建的7個保障性安居工程項目的建設管理情況進行了檢查,此項審計于3月中旬結束。
(四)開展了政府投資項目審計。
進一步加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度,最大限度節(jié)約財政資金,今年我局共完成政府投資建設項目審計任務15項。在審計項目的安排上,以大項目、熱點項目、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計,切實做到最大限度節(jié)約財政資金,提高投資效益。
(五)開展了領導干部任期經(jīng)濟責任審計。
2016年我局共完成了經(jīng)濟責任審計11項,其中:區(qū)級安排的經(jīng)濟責任審計10項,陽泉市審計局授權我局審計的經(jīng)濟責任審計1項(市第二人民醫(yī)院院長張鳳英同志任期經(jīng)濟責任審計)。今年經(jīng)濟責任審計以強化對權力的監(jiān)督制約,促進領導干部守法守紀守規(guī)盡責為目標,深入開展黨政領導干部履行經(jīng)濟責任情況審計,重點關注貫徹中央和我省、市、區(qū)政策措施、推動經(jīng)濟發(fā)展、防范風險、保護環(huán)境、改善民生、廉政建設等情況。
(六)積極參加和配合上級審計機關、區(qū)委區(qū)政府及區(qū)紀委完成各項任務。
2016年,我局抽派了2名審計人員參加全市水污染防治審計;抽派5名審計人員參加城鎮(zhèn)保障性安居工程審計;抽了1名審計人員配合區(qū)委區(qū)政府進行扶貧資金監(jiān)督檢查;抽派了2名審計人員配合區(qū)紀委進行巡察。
(七)扎實開展“兩學一做”,提升審計履職能力。
我局將“兩學一做”學習教育與審計業(yè)務工作相結合,凝心聚力,引領審計工作科學有序發(fā)展。通過給黨員訂購買“兩學一做”書籍,開設局機關“兩學一做”專欄,倡導黨員干部對照黨章黨規(guī)學習,手寫黨員承諾和心得體會,充分利用“黨員活動日”、“三會一課”等傳統(tǒng)教育方法,深入開展黨員評比活動,實現(xiàn)爭先創(chuàng)優(yōu)以評促學,不斷增強了黨員干部學習的感染力,喚醒了黨員的榮譽感和責任感,提升了審計履職能力。
(八)抓好黨風廉政建設,確保廉潔審計。
郊區(qū)審計局認真抓好黨風廉政建設工作,一是制定了2016年黨風廉政建設工作計劃,并簽定了責任狀,層層抓落實。二是強化制度建設,修訂完善上下班簽到制度、請銷假制度等制度;實行審計紀律公示制、回訪制及廉政監(jiān)督員制,從嚴管理審計隊伍,確保廉潔從審;實行“審計項目限時辦結制”,從發(fā)審計通知到下達審計決定,均有時間限制,保證了審計任務按時完成。三是進一步加強審計整改,采取邊審邊改、限期整改及再次審計時督促整改的方法確保審計成果有效落實。
(九)積極完成重點黨建工作任務。
2016年,我局嚴格照各級政府相關文件精神要求,認真完成精準扶貧及干部入企工作任務。在精準扶貧方面,我單位脫貧幫扶單位為西南舁鄉(xiāng)杜家莊村,共有貧困戶53戶147人,我單位對接幫扶21戶59人,為了更好的發(fā)揮幫扶作用,我要求領導班子親自上陣,做好單位職工與貧困戶的結對幫扶,主要通過幫扶種植果樹、銷售蘋果達到產(chǎn)業(yè)脫貧,截止2016年底要達到全部脫貧。另外我們還為村幼兒園捐助了辦公桌椅,為日間照料中心向市民政局爭取了相關生活用品。
在干部入企方面,我局共派出三人分兩組進駐企業(yè),工作組按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署,圍繞發(fā)展大局,緊扣服務主題,切實結合企業(yè)實際,在充分掌握企業(yè)面臨的問題后,將情況匯報和溝通作為爭取相關部門、單位支持的重要手段,為企業(yè)排憂解難,幫助企業(yè)反映解決了一些困難和問題,得到了企業(yè)的充分肯定,圓滿完成駐企服務各項工作任務。
二、主要工作做法和經(jīng)驗。
(一)服務大局,加強審計監(jiān)督。
一是進一步深化部門預算執(zhí)行審計,將部門預算執(zhí)行審計與專項資金審計、績效審計相結合,重點關注各部門預算單位管理的民生、資源環(huán)保等領域專項資金使用是否產(chǎn)生預期效益。
二是進一步深化領導干部任期經(jīng)濟責任審計,在關注被審計單位財政財務收支的基礎上,突出關注被審計領導干部推動本單位(部門)經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展的情況。
三是進一步深化投資審計,著力探索投資審計轉型,使投資審計由目前的審價為主轉型為審價、程序并重的投資審計全過程事后監(jiān)督。
四是進一步發(fā)揮審計建設性作用,加強對審計發(fā)現(xiàn)的普遍性和典型性問題的綜合分析,力求從體制、機制和管理層面提出建議和意見,積極促進審計意見和建議轉化為黨委政府的政策措施,促進各項制度的建立完善。
(二)加強管理,不斷提高審計項目質(zhì)量。
一是科學計劃管理。充分考慮審計資源狀況,明確審計重點,全力推進公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領導干部履行經(jīng)濟責任情況的審計監(jiān)督全覆蓋的基礎上,科學規(guī)劃、統(tǒng)籌安排、分類實施。如2016年我局經(jīng)濟責任項目多,為進一步提升領導干部任期經(jīng)濟責任審計成效,增強經(jīng)濟責任審計的時效性,我局統(tǒng)籌安排,以經(jīng)責科牽頭分五個小組進行審計,審計小組實行“四統(tǒng)一”,即“統(tǒng)一審計方案、統(tǒng)一報告模板、統(tǒng)一時間調(diào)度、統(tǒng)一相應的規(guī)則流程”,并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時召開會議溝通,今年,我局經(jīng)濟責任審計報告及審計檔案多次被區(qū)紀委調(diào)閱,為其提供了有力線索。
二是加強過程控制。不定期深入審計現(xiàn)場,掌握項目實施的具體進展情況,并根據(jù)實際需要及時組織召開審計小組會解決項目中的疑難問題。
三是建立督查機制。定期對審計項目開展質(zhì)量督查,對審計項目的實施情況、審計成果反映的客觀性、真實性以及審計成果發(fā)揮作用等情況進行檢查。
(三)夯實基礎,強化隊伍建設。
一是深入學習黨的十八大及十八屆三中四中五中全會精神、習近平總書記系列講話精神,省市縣重要會議和重要文件精神,扎實開展“兩學一做”學習教育活動,立足審計服務理念,堅持創(chuàng)新改革,切實轉變觀念和思路,使我局審計工作再上新臺階。二是堅持“走出去”戰(zhàn)略,選送優(yōu)秀的審計干部外出學習培訓,重點通過財務、投資項目實戰(zhàn)提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。三是加強黨風廉政建設,繼續(xù)加強反腐倡廉宣傳教育,落實“一崗雙責”和廉政風險防控機制,打造一支業(yè)務精湛、紀律嚴明、作風踏實的清廉審計隊伍。
三、2016年審計工作中存在的問題。
(一)審計人員隊伍建設還需進一步加強。
審計任務的日益繁重和審計力量嚴重不足的矛盾依然突出,準確審視審情不夠充分,干部職工的主觀能動性、創(chuàng)造性作用發(fā)揮不夠充分。計算機審計水平較低。一方面是審計人員自身計算機水平參差不齊,運用ao審計的能力低,難以滿足工作的需要;另一方面是審計人員長年忙于審計項目,對各行各業(yè)法規(guī)的學習掌握還存在較大差距,加上各種財經(jīng)法規(guī)政策的修訂頻繁,知識更新速度跟不上形勢發(fā)展需要。無論是思維方式、業(yè)務水平還是法律法規(guī)的運用,都需要不斷改進和提高。
(二)審計成果開發(fā)利用還需進一步深入。
相關職能部門對審計結果的運用沒有完善的機制,大都放在了審計實施和聽取情況上,對苗頭性、傾向性的問題,缺乏深層次地研究和剖析。在加快審計工作發(fā)展方面創(chuàng)新不夠,放不開手腳。審計的精品意識、宏觀意識、服務意識還不強,導致一些審計項目的質(zhì)量不高,有的在審計成果開發(fā)利用上還不夠充分、有效。
一方面,被審計者對審計查實的權力責任問題整改不力。另一方面,面對當前管理體制的狀況,審計機關限于審計人力、審計經(jīng)費和審計成本等因素制約,難以對審計對象權力的行使范圍作更廣泛深入的監(jiān)督與核查,為此很難對領導干部的權力業(yè)績和經(jīng)濟責任作全面評價和界定,因而提出的審計建議過于籠統(tǒng)、涉及面既廣又多,缺少針對性,在一定程度上影響了對審計成果的采納和運用。
(三)經(jīng)責審計效果還需進一步轉換。
由于目前人事制度改革步伐加快,人事變動頻繁,經(jīng)濟責任審計的對象不斷增多,在審計中存在經(jīng)濟責任不能準確界定,如存在前任與現(xiàn)任、上級單位與下屬單位、黨委負責人與政府的經(jīng)濟責任難以區(qū)分的現(xiàn)象。受審計時間、審計人力和審計成本所限,開展全面審計進行詳查顯然是不可能的,只有采取重點抽查,而這樣卻難以審深審透對其權力職責應負的經(jīng)濟責任,無疑會影響審計對權力制約和監(jiān)督的廣度與深度,同時也增大了審計風險。
2017年我局將繼續(xù)貫徹“全面審計,突出重點”的方針,與時俱進,開拓創(chuàng)新,深化改革,強化監(jiān)督,全面完成上級審計機關及區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項工作任務。
總體目標:審計工作以創(chuàng)新為動力,以提高審計成果水平為核心,以加強審計業(yè)務管理為基礎,以審計隊伍建設、審計制度建設為保障,整合審計資源,逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學化。
重點抓好以下幾個方面的工作:
(一)圍繞推進依法行政,繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度,促進規(guī)范財政財務管理。
加強對政府部門的審計是強化對權力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權和下屬單位多的部門,要有計劃地進行重點審計,促進規(guī)范財政財務管理,合理有效地分配和使用財政資金,依法履行職責,將國家各項方針政策落到實處。在強化本級支出審計的同時,要進一步加大對轉移支付資金的審計力度,深入揭露資金分配不規(guī)范,撥付不及時,使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題,促進建立規(guī)范的轉移支付制度,保證國家財政政策和宏觀調(diào)控措施得到認真貫徹落實。
(二)圍繞加強宏觀調(diào)控,進一步加強政府重大投資項目審計。
在審計過程中,我們要注重對該項目建設中存在違法違規(guī)問題的審計,注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補償款等侵害群眾利益的問題,嚴格控制無概算搞建設和超概算問題的發(fā)生,加大對建設過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學發(fā)展觀的角度分析評價項目建設效果,促進提高項目的科學決策水平,提高資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。
(三)圍繞加強和完善領導干部監(jiān)督機制,進一步加強經(jīng)濟責任審計,促進依法履行職責。
結合年度預算執(zhí)行審計及財政財務收支審計,繼續(xù)推進經(jīng)濟責任審計,對今年換屆單位的主要負責人實施任期經(jīng)濟責任審計,促進領導干部更好地依法依規(guī)履職盡責。進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作,加強對領導干部權力運用的監(jiān)督。維護財經(jīng)法紀,預防和懲治腐敗行為,加強黨風廉政建設,為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù),探索加強干部管理與監(jiān)督的新途徑,進一步提高領導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。
(四)加強廉政建設,完善各項制度,提高審計質(zhì)量。
廉政建設做到常抓不懈,警鐘長嗚,積極開展跟蹤問效,做到“內(nèi)管理,外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度;并結合《審計法》的頒布實施,認真抓好審計質(zhì)量控制工作,把好審計質(zhì)量關,降低審計風險。并積極推廣計算機審計和效益審計。
(五)進一步加強審計隊伍建設。
繼續(xù)加強政治理論學習,提高覺悟,轉變作風,充分調(diào)動干部職工的積極性。繼續(xù)實行公告、回訪、通報等監(jiān)督考核措施,強化制度約束,堅持懲防結合,筑牢反腐防線,確保文明審計和廉潔從審。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇四
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出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額**萬元,經(jīng)審計處理應上交財政1493萬元,應減少財政撥款或補貼**萬元,核減投資額**萬元;移送有關部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調(diào)查報告130篇,發(fā)布審計結果公告43個,提出審計建議320條,被采納**條。審計工作在維護財經(jīng)秩序,推進依法行政,促進廉政建設,保障溫州經(jīng)濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。
一、謀篇布局,主動跟進,努力發(fā)揮審計建設性作用
(一)圍繞中心,服務宏觀政策落實到位。我市審計機關不斷加強對中央和地方宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調(diào)控政策措施落實到位。今年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經(jīng)費”全面審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公務接待費預算安排核定機制欠科學、公務接待超預算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國(境)經(jīng)費在其他經(jīng)費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調(diào)查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產(chǎn)管理狀況專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市級機關房產(chǎn)存在家底不清、兩證不齊、權屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據(jù)此撰寫的兩個專項審計調(diào)查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務**金融改革,草擬《**市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣(市、區(qū))審計局完成9家小額貸款公司2019年度經(jīng)營風險專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內(nèi)部風險防范、貸款投向、基礎管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調(diào)查,關注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內(nèi)控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進行審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。
(二)跟進問效,確保政府財力高效配置。上半年共完成財政類審計項目97個。高度關注預算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預算執(zhí)行的總體效果,注重反映預算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預算審計軟件和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng),重點關注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;**年**市本級部門預算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當年零支付,合計金額**萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經(jīng)營不善破產(chǎn)導致欠繳稅款**萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在今年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰同面積同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調(diào),區(qū)財政終于開設審計專號,授予特定審計人員的查詢權限,審計人員通過政府內(nèi)網(wǎng)進入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務,有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。
(三)護航國資,強化國有企業(yè)競爭能力。進一步關注我市國企經(jīng)營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權利和責任的審計,關注國有企業(yè)經(jīng)營保值增值和企業(yè)經(jīng)營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)管理情況進行專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設投資集團有限公司等7家國有集團公司內(nèi)部職工集資款合計**萬;溫州市現(xiàn)代服務業(yè)投資集團有限公司合并報表反映**年第四季度至2019年第一季度季末平均融資余額為**萬元,同期季末貨幣資金平均余額為**萬元,大額借款與大額存款并存。陳金彪市長對此高度重視,批示要求國資委及17家國資公司認真做好審計整改工作。在對20家溫州市屬國有企業(yè)集團融資和負債情況進行的專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在融資資源不足、自身造血功能不足、融資方式單一、償債壓力大及不確定因素多等問題。
9375萬元;此外市審計局還對40個單項工程進行了審計,核減工程款3363萬元,有效節(jié)約了工程成本,提升了項目績效。圍繞溫州投資大平臺大建設大發(fā)展,積極“借力”,通過招投標選取12家政府投資建設項目造價咨詢社會中介機構,在市審計局的統(tǒng)一組織和管理下,有序參與到投資項目審計中;出臺《**市投資審計管理辦法》和《**市政府投資項目跟蹤審計管理辦法》,對全市10億元以上政府投資項目進行跟蹤審計;積極籌建溫州市政府投資項目審計管理系統(tǒng),計劃實施1+n方式,整合紀委、發(fā)改委、住建委、財政、公共資源辦公室等單位的資源,努力實現(xiàn)從項目立項到竣工決算全過程審計監(jiān)督與控制。甌海區(qū)審計局大力推動跟蹤審計縱深發(fā)展,制定《bt項目跟蹤審計工作方案》,《政府項目協(xié)作審計協(xié)議書》,《協(xié)審單位跟蹤審計工作細則》等一系列措施制度,并首次將bt模式項目納入跟蹤審計范圍。瑞安市審計局連續(xù)第二年開展工程建設指揮部運行情況審計調(diào)查,分析指揮部模式下工程投資效率和效益,并提出指揮部管理模式存在的弊端及逐步改革指揮部管理模式等建設性意見,該意見被瑞安市政府采納,并出臺重點工程建設管理機構改革方案,撤并了17個指揮部,為提高政府投資績效打下了較好基礎。
(五)惠農(nóng)為民,提升民生資金使用績效。我市審計機關緊跟政府在教育、文化、醫(yī)療、住房、環(huán)境保護、社會保障等民生項目資金投入的流向,陸續(xù)開展**市本級**年度生態(tài)建設資金績效、**年度財政教育投入及資金使用情況、**市**年至**年水利資金投入和**市公交企業(yè)財政補貼資金等一系列專項審計調(diào)查;在教育投入及資金使用情況專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)教育資源均衡化建設有待進一步推進、教育資金未按規(guī)定撥付使用、管理不規(guī)范等情況。在保障性住房跟蹤審計中撰寫的《**廉租房退出機制不完善應引起重視》和《農(nóng)房集聚改造項目監(jiān)理履責缺位問題亟待重視》文章,分別得到王建滿副省長和陳金彪市長的批示。**縣審計局在對村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金專項審計時,發(fā)現(xiàn)項目計劃實施進度緩慢、個別項目安排不合理成效不明顯、肢解工程規(guī)避招投標、村級資金虛假配套、套取資金、工程驗收把關不嚴等問題。泰順縣政府積極采納審計建議,建立《**縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目督查工作制度》,出臺《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目驗收辦法(試行)》,結合《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目資金管理辦法》和《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目管理辦法》,形成從項目資金、項目建設到項目驗收完整的管理制度機制,保證特扶項目建設質(zhì)量,充分發(fā)揮經(jīng)濟和社會效益。
(六)制約權力,形成經(jīng)濟責任監(jiān)控網(wǎng)絡。上半年,全市審計機關共對31個單位的33名領導干部實施了經(jīng)濟責任審計,共查出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額7456萬元。市審計局協(xié)同組織部門對市委管理且納入經(jīng)濟責任審計范圍內(nèi)的部門黨政正職領導干部、市屬國有及國有控股企業(yè)法人代表等117個經(jīng)濟責任審計對象進行了abc分類;起草《**市經(jīng)濟責任審計中長期規(guī)劃(草案)》、《**市經(jīng)濟責任審計計劃管理辦法(草案)》,修訂《**市經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度(草案)》,現(xiàn)各制度處于征求意見階段。蒼南縣出臺《**縣干部信用管理暫行辦法》,實行**干部信用abc等級制,明確規(guī)定領導干部在經(jīng)濟責任審計中若被認定對造成嚴重不良影響的重大損失浪費或嚴重違紀違規(guī)行為需負直接領導責任的,將被直接評定為c級,不得晉升,并根據(jù)不同情況,分別可采用輪崗交流、停職檢查、改任非領導職務、引咎辭職、責令辭退、免職、降職等組織處理方式。平陽縣首推“村房兩改”村負責人經(jīng)濟責任審計,將列入縣“村房兩改”建設的'村集體主要負責人及班子成員作為審計對象,由縣農(nóng)房辦根據(jù)“村房兩改”建設項目進度提出年度審計任務建議,列入縣審計局年度計劃并接受經(jīng)濟責任審計。
(七)加大力度,深入推進反腐倡廉建設。市審計局在對溫州市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司接收省中盛實業(yè)投資公司審計中,發(fā)現(xiàn)公司法人代表馮某涉嫌虛構股權收購合同,侵吞巨額國有資產(chǎn),目前已移送市人民檢察院處理。原**廣播電視大學在基建資金中列支村干部外出考察費用和補貼等**萬元,新校區(qū)礦渣回填工程款依據(jù)不足,涉及金額249.34萬元,移送市紀委和司法機關查處后,有3人被刑拘。此外,市審計局在對溫州市地下糧庫籌建處財務收支審計、馬鞍池公園建設辦公室資產(chǎn)核實審計和**濱海職教中心礦渣填筑工程專項審計中,均有線索向市紀委移送。**市審計局在對該市園林綠化管理所審計中,發(fā)現(xiàn)樂清市園林綠化管理所工會、樂清市園林局工會出資組建的樂清市東塔園林有限公司存在嚴重違紀問題,將線索移送樂清市紀委監(jiān)察部門處理。文成縣審計局在今年的“三公”經(jīng)費和財政教育資金專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分單位部門存在違紀問題,現(xiàn)已將峃口鎮(zhèn)人民政府、玉壺中學等7家涉嫌違紀單位進行依法移送。
二、深化轉型,積極探索,積極促進審計成果提升
我市審計機關在工作中注重加快思維轉變、工作轉型和成果轉化,進一步促進了審計成果的運用,加大了審計整改力度,提升了審計服務水平,并通過實施“十大管理創(chuàng)新項目”和“五型”機關創(chuàng)建,使內(nèi)部管理、硬件技術、人員作風都得到了明顯改善,推動了審計轉型發(fā)展。
(一)狠抓審計規(guī)范化建設。一方面,狠抓審計質(zhì)量建設,加強審計項目審理復核,嚴格項目評優(yōu),組織人員對2019年度57個優(yōu)秀推薦審計項目進行評比,根據(jù)評比情況對30個優(yōu)秀審計項目和15個表彰審計項目予以通報表彰,并向省廳推薦7個優(yōu)秀審計項目。另一方面,以“深化‘法律六進’,推進依法治國”法制宣傳教育主題活動為契機,強化審計法制化建設,加大法規(guī)宣傳力度,制定出臺《**市審計局2019年法治政府建設工作計劃》、《**年“審計法治宣傳月”活動方案》,著力推進普法依法治理工作創(chuàng)新,大力弘揚審計法治文化。
(二)緊抓審計信息化建設。充實調(diào)整審計信息化技術組,吸收縣(市、區(qū))局的計算機審計骨干加入,使技術組成為交流互助的平臺,提升全市審計機關的計算機審計水平;開發(fā)溫州市“三公經(jīng)費”網(wǎng)上申報系統(tǒng),減少基礎數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、分析等工作,提高工作效率。目前,有六個縣審計局依托該系統(tǒng)開展“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查工作。繼續(xù)探索聯(lián)網(wǎng)審計,積極推進oa系統(tǒng)改造升級,初步確定審計oa系統(tǒng)在落實即辦制的提示、預警、考核等模塊的開發(fā)設計方案。積極探索數(shù)據(jù)式審計,如市局借助數(shù)據(jù)庫軟件對市本級當年全部指標進行整理分析,并結合國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù),總體把握我市本級預算執(zhí)行總體情況,發(fā)現(xiàn)預算指標零支付、預算撥付不足等諸多問題。同時利用我市本級國庫集中支付系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)開展計算機審計,以全省地稅數(shù)據(jù)大集中為契機,探索地稅大集中審計新方式,取得了良好效果。
(三)實抓審計成果轉化應用。為加大審計成果的宣傳力度,提升審計成果的綜合運用水平,市審計局上半年編發(fā)審計信息**篇,期間被上級審計機關、黨政信息部門及省部級媒體等累計采用130余篇次,被市委、市政府主要領導批示7次,有效地推動審計成果的轉化運用。加強審計結果公開力度,出臺《**市審計局“陽光審計”三年行動計劃》,明確了審計職責、審計計劃、審計過程和審計結果四方面的公開內(nèi)容。特別是在審計結果公開方面,除必須公告“同級審”工作報告以及整改報告外,規(guī)定具體審計項目(除按規(guī)定統(tǒng)一由上級審計機關公開和涉及國家秘密、商業(yè)秘密等不宜公開的項目)在出具審計報告后6個月內(nèi)必須以一定的方式向社會公開,力求通過三年的努力,逐步實現(xiàn)可公開事項100%公開。
(四)深抓內(nèi)部審計建設。充分發(fā)揮審計學會和內(nèi)審協(xié)會作用,根據(jù)溫州實際,選擇前瞻性、可行性和有實際意義的課題進行研究,今年共上報重點課題4個,一般課題36個,推薦5篇論文參加全國評比,努力推動審計理論與實務的創(chuàng)新。繼續(xù)加強與內(nèi)審協(xié)會各會員單位的聯(lián)系溝通,開展培訓、考察和交流等活動,如組織舉辦了一期**市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作交流會,是協(xié)會首次召開的單一系統(tǒng)的行業(yè)經(jīng)驗交流會,有效促使個會員單位提高內(nèi)審工作的法制化和規(guī)范化程度。完成《**市內(nèi)部審計工作規(guī)定》的草擬和修訂工作,現(xiàn)已提交市法制辦報市政府常務會議研究;完成2019年度優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比,評出優(yōu)秀項目29個,推薦5個優(yōu)秀項目參加省廳評比。
(五)細抓審計隊伍建設。以建設學習型黨組織和學習型機關為抓手,引導樹立全員學習、終身學習和全程學習的思想觀念,強化政治學習。切實提高領導干部隊伍的思想理論素養(yǎng);強化業(yè)務培訓,重視學歷教育、提升技術職稱層次,多層次、多渠道、多方式地開展教育培訓工作,強化理論研究,充分發(fā)揮審計理論研究的“智庫”作用。全面實施全員績效考核,在去年的基礎上對考核辦法進行了調(diào)整,增加全局民主測評分數(shù)權重,領導班子對中層正副職評分要求排序,并對我局自行開發(fā)的全員績效考核應用系統(tǒng)進行優(yōu)化,進一步調(diào)動了干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。全面落實責任制,將今年審計項目計劃、十大項目、五型機關創(chuàng)建、黨風廉政和反腐敗工作等全局重大任務以責任制形式分解落實,并把落實情況納入先進文明處室考核,與全員績效考核相掛鉤,有力提高審計隊伍整體執(zhí)行力。
(六)嚴抓黨風廉政建設。出臺《認真貫徹落實市委市政府改進工作作風密切聯(lián)系群眾有關規(guī)定的實施細則》等12項管理辦法。出臺《公務接待管理若干規(guī)定》、《公務用車服務保障制度》等配套文件,嚴格執(zhí)行“三公”管理公示和報告制度。全面落實即辦制,開展以“制度+科技”狠抓即辦制落實活動,成立活動領導小組,梳理即辦事項一覽表,出臺《ab崗制度》和《即辦制考核辦法》等配套措施,建立待辦事項提醒功能,提高即辦制智能化辦公管理水平;定期組織監(jiān)督員組成臨時檢查組,對即辦制工作實行每月一檢查,工作初見成效。做客行風熱線欄目,傾聽民意,現(xiàn)場答疑解惑,取得良好社會效果。通過廉政文化教育常態(tài)化、傳統(tǒng)文化教育日常化、廉潔從審制度化和構建公開透明審計環(huán)境規(guī)范化等“四化”活動,出臺相關制度規(guī)定,邀請市紀委朱建和常委作專題輔導,建立廉政教育宣傳櫥窗,開展廉政征文、格言、寄語等活動,教育全體干部職工,增強廉潔奉公意識,提高自我約束能力。堅持“外抓審計紀律,內(nèi)抓機關管理”,緊緊圍繞“人事權、財務權和審計監(jiān)督權”等容易產(chǎn)出腐敗的重點環(huán)節(jié),加大反腐倡廉工作力度,圍繞已經(jīng)查找出的廉政風險點,進一步完善防控措施,起草《溫州市審計局廉政風險防控辦法》,實現(xiàn)對審計業(yè)務全程、所有職能崗位、內(nèi)部事務管理的全面覆蓋和風險預警。加強對局機關內(nèi)部重點環(huán)節(jié)、重點部門落實廉政規(guī)定情況的監(jiān)督檢查,擴大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查,通報廉政檢查情況和行風評議情況。
三、**年下半年工作思路
下一階段,我市審計機關將繼續(xù)圍繞市委、市政府和省審計廳的工作部署,深入實施上級交辦的各類任務,認真履行審計職責,重點做好以下幾項工作:
一、認真實施年度計劃。對照年度審計工作計劃,統(tǒng)籌安排重點項目、重點資金、重點部門的審計。一是關注經(jīng)濟社會發(fā)展的突出問題,促進國家宏觀調(diào)控政策措施的落實;二是關注全部政府性資金,促進制度的健全和管理的規(guī)范;三是關注民生和社會建設問題,促進改善民生和維護群眾切身利益;四是關注政府投資項目建設,促進提高投資效益和實現(xiàn)政策效果;五是關注企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值,促進深化改革和維護國有資產(chǎn)安全;六是關注領導干部履行責任情況,促進責任追究制度和問責機制的建立。
二、繼續(xù)實施“十大項目”。下半年市審計局將對照審計機關“十大項目”分解實施方案,構筑新模式,探索新方法,關注新焦點,落實新制度,尋求新突破,以點帶面,內(nèi)外兼修,促進“十大項目”向縱深發(fā)展,努力實現(xiàn)審計成果提升,穩(wěn)步推動自身長遠發(fā)展。
三、深入開展“五型”機關創(chuàng)建。以全面提速、提效、提質(zhì)為目標,進一步明確任務,落實措施,強化責任,深入創(chuàng)建“責任型、服務型、效率型、學習型、廉潔型”機關。具體實施要點有:一是統(tǒng)籌兼顧,注重實效;二是健全制度,強化督查;三是文化為先,營造氛圍;四是轉變作風,關注民意。同時,積極開展市委市政府統(tǒng)一部署的“黨的群眾路線”實踐教育活動、“三萬行動”等重點工作任務.
四、提升審計成果運用水平。加強審計資源的整合,注重審計成果的運用、轉化和推廣,認真研究評估被審計單位整改措施的科學性、可行性及整改的實際效果,積極采取跟蹤督促的方式,主動幫助被審計單位實施整改,切實提高審計整改效果。同時,加大審計公告與政務公開的力度,進一步增加審計工作的透明度,保障人民群眾的知情權。此外,加大審計理論研究力度,使其與審計工作緊密結合,努力推動審計理論研究成果和審計實踐成果的雙向轉換,并大力推進金審工程二期建設,充分發(fā)揮審計視頻會商系統(tǒng)和行業(yè)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的作用,繼續(xù)探索開展信息系統(tǒng)審計、聯(lián)網(wǎng)審計和數(shù)據(jù)式審計,促使計算機審計向縱深發(fā)展。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇五
x市委、市人民政府:
20xx上半年,xx市審計機關在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,認真履行審計職責;在審計項目實施過程中,我們注重結合本年度十大項目的有關實施要求,努力推動審計創(chuàng)新轉型。
20xx上半年,全市審計機關共完成審計項目110個,查出違規(guī)金額xx萬元,管理不規(guī)范金額xx萬元,經(jīng)審計處理應上交財政1493萬元,應減少財政撥款或補貼xx萬元,核減投資額xx萬元;移送有關部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調(diào)查報告130篇,發(fā)布審計結果公告43個,提出審計建議320條,被采納xx條。審計工作在維護財經(jīng)秩序,推進依法行政,促進廉政建設,保障溫州經(jīng)濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。
進一步關注我市國企經(jīng)營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權利和責任的審計,關注國有企業(yè)經(jīng)營保值增值和企業(yè)經(jīng)營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)管理情況進行專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設投資集團有限公司等7家國有集團公司內(nèi)部職工集資款合計xx萬;溫州市現(xiàn)代服務業(yè)投資集團有限公司合并報表反映xx年第四季度至20xx年第一季度季末平均融資余額為xx萬元,同期季末貨幣資金平均余額為xx萬元,大額借款與大額存款并存。
20xx上半年共完成財政類審計項目97個。高度關注預算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預算執(zhí)行的總體效果,注重反映預算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預算審計軟件和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng),重點關注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;20xx年xx市本級部門預算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當年零支付,合計金額xx萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經(jīng)營不善破產(chǎn)導致欠繳稅款xx萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在20xx年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰同面積同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調(diào),區(qū)財政終于開設審計專號,授予特定審計人員的查詢權限,審計人員通過政府內(nèi)網(wǎng)進入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務,有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。
我市審計機關不斷加強對中央和地方宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調(diào)控政策措施落實到位。20xx年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經(jīng)費”全面審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公務接待費預算安排核定機制欠科學、公務接待超預算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國經(jīng)費在其他經(jīng)費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調(diào)查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產(chǎn)管理狀況專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市級機關房產(chǎn)存在家底不清、兩證不齊、權屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據(jù)此撰寫的兩個專項審計調(diào)查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務xx金融改革,草擬《xx市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣審計局完成9家小額貸款公司20xx年度經(jīng)營風險專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內(nèi)部風險防范、貸款投向、基礎管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調(diào)查,關注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內(nèi)控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進行審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇六
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目189個,查出違規(guī)行為金額10308萬元,審計處理應交財政594萬元,應減少財政撥款或補貼275萬元,歸還原資金渠道260萬元,調(diào)帳處理2265萬元,應自行糾正金額1109l萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的'工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
四、加強了經(jīng)濟責任審計,注重審計成果運用。全市完成經(jīng)濟責任審計項目41個,審計經(jīng)濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經(jīng)濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術學院、原xx醫(yī)專、市農(nóng)機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經(jīng)濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經(jīng)濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內(nèi)民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇七
2010。
2010。
“社會治安綜合治理責任書”,把社會治安綜合治理工作切實落到實處。局長與各科室和計算機中心負責人,層層簽訂責任書,責任到科室,責任到人。全局上下形成了班子和黨員帶頭,廣大干部職工積極參與,事事有人抓,齊抓共管創(chuàng)建“平安”單位的工作格局,切實推動各項創(chuàng)建工作落到實處。
2010。
年市黨政領導社會治安綜合治理責任書》等精神。二是結合實際,廣泛開展綜治平安宣傳教育,大力宣傳我局的綜治平安建設,充分利用宣傳欄、《審計簡訊》和我局審計網(wǎng)站等載體,在廣大群眾和干部職工中開展警示教育,宣傳我市綜治政策、增強安全意識,以實際行動為平安建設營造良好的輿論氛圍。三是積極傳達學習市國家保密局下達的有關精神,加強保密教育,確保信息安全。針對本部門的實際情況,對保密工作中存在的問題進行自查,找出薄弱環(huán)節(jié),消除隱患,堵塞漏洞,完善制度。進一步加強審計機關的保密工作,增強保密意識,要求計算機中心對我局每臺計算機都必須安裝瑞星殺毒軟件和防火墻,筑牢保密防線,努力提高保密管理水平。
通過宣傳,使廣大干部職工深刻認識。
2010。
年面臨經(jīng)濟發(fā)展挑戰(zhàn)加大、社會風險因素增多、各種矛盾碰頭疊加的嚴峻復雜形勢,進一步增強“發(fā)展是硬道理,是第一要務;穩(wěn)定是硬要求,是第一責任”的意識。
注重宣傳教育內(nèi)容形式的多樣化和群眾化,如開會學習、分發(fā)宣傳資料等。增強社區(qū)群眾的綜治意識,提高社區(qū)的平安建設工作水平,使和諧平安建設活動家喻戶曉,人人皆知。二是加強與掛鉤的扶貧村和派出的干部掛職駐扎村開展綜治整體聯(lián)動工作。從宣傳教育、建章立制、村務公開等方面入手,抓好綜治工作的落實,促進村委會民主決策機制進一步健全,民主管理程度不斷提高,村民自我管理、自我教育的局面初步形成,極大地激發(fā)了農(nóng)民群眾的政治熱情,推動了農(nóng)村平安建設。三是加強對基層審計機關綜治和平安建設工作檢查,努力提高我市審計機關綜治和平安建設水平,推進防控體系建設。
通過綜治工作的整體聯(lián)動建設,努力構筑嚴密的群防群治體系,努力消除不和諧因素,最大限度增加和諧因素,最大限度地擠壓不穩(wěn)定空間,最大限度地把矛盾糾紛化解在基層,解決在萌芽狀態(tài),不斷減少可防性案件的發(fā)生,不斷增強人民群眾的安全感。
為強化管理工作,不斷健全安全防控體系,完善了值班制度、公務車管理制度、安全保衛(wèi)等制度。
堅持雙休日、節(jié)假日或遇有災情期間做到有人
24。
小時值班,并且有帶班領導,確保信息暢通,遇到緊急情況立即向帶班領導匯報,以便盡快妥善解決。
加強單位夜班巡查,切實做到防火防盜,群防群治。加強單位車輛的管理,對停車棚增加安裝一道鐵門,確保我局公務車及干部職工車輛安全,加強對駕駛員的安全教育,有效防止交通事故的發(fā)生;加強易燃易爆物品管理,增強消防意識,確保辦公用電安全;加強防火防盜安全措施,提高防火防盜意識,確保公共財物安全。
對主要的固定資產(chǎn)如車輛、計算機、電視機、保險柜、攝像機、照相機等貴重物品進行登記造冊,并由保管責任人妥善保管;對單位重點部位財務、檔案等部門加強安全保護措施,安裝防盜門,確保工作安全。
為確保單位內(nèi)部安全,我局在經(jīng)費緊張的情況下,為保證社會治安綜合治理工作的順利開展,專門擠出一定經(jīng)費用于綜治平安的開支,對單位重點部位加強安全保護措施,進行定期檢修,對單位治安隱患和突出的治安問題進行及時發(fā)現(xiàn)和排查,針對排查出的問題,采取積極有效的防范措施,消除隱患。
21。
個項目,審計查出違規(guī)金額。
935。
萬元,管理不規(guī)范金額。
25375。
萬元,應上繳財政金額。
800。
萬元。
應歸還渠道資金。
36。
萬元,向紀檢部門移送案件。
1
起,涉案人員。
4
人,涉案金額近。
1
億元。二是積極協(xié)助配合紀委監(jiān)察部門和司法檢察機關辦理舉報件和查處大案要案,配合上級審計機關開展各項專項資金審計,配合市委市政府有關部門開展治理“小金庫”活動,進一步凈化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,為我市發(fā)展大局提供服務。
上半年,我局的綜治平安建設工作在上級領導的指導、支持下,在全局人員的共同努力下,工作開展良好,進展順利,但存在綜治信息交流不全面等問題,有待于進一步解決并取得更大進步。
下半年,我們將重點抓好以下幾項工作:
“平安”做出積極貢獻!
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇八
4、加強“審計質(zhì)量提升工程”工作,成立“池州市貴池區(qū)審計機關審計質(zhì)量提升工程領導小組”。完善供本局使用的經(jīng)濟責任評價體系,加強對審計的復核工作,強化各自的責任意識,對審核中發(fā)現(xiàn)的不足或不妥之處要求審計組完善并糾正。加強被審計單位對審計的整改,促進被審計單位健全和完善財務制度。
上半年,我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級審計機關的正確領導下,踏踏實實地做了一些工作,取得一些成績,但根據(jù)全年審計項目計劃安排和區(qū)委區(qū)政府的工作要求,下半年的工作任務還是很艱巨,我們在總結這半年的工作經(jīng)驗之際,切實分析自身業(yè)務工作和思想工作中的不足,在下半年工作中兢兢業(yè)業(yè),再接再厲,圓滿完成全年的工作計劃目標,完成黨委政府和上級機關交辦的各項任務。
(一)穩(wěn)步推進各項審計工作開展。
1、完成上半年開展的本級預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計,匯總形成20預算執(zhí)行及其他財政收支審計結果報告報區(qū)政府并準備好受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會作審計工作報告的準備。同時總結經(jīng)驗,做好明年預算執(zhí)行審計的前期調(diào)研工作。
2、以監(jiān)督和維護國有資產(chǎn)安全為重點,開展對區(qū)屬國有公司財務收支審計,促進區(qū)屬國有公司規(guī)范管理、健康發(fā)展。5大公司的財務收支審計,目前才啟動一家,下半年任務艱巨,抓緊工作進程,重新調(diào)整人員力量,力爭年內(nèi)全面完成。
3、以促進管理效益和社會效益為目標,加強政府投資審計。提高政府投資項目管理水平、工程質(zhì)量和投資效益,做到應審盡審,不遺漏。
4、以促進規(guī)范權力運行與制約為目標,加強領導干部經(jīng)濟責任審計。加強經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議作用,繼續(xù)做好領導干部任期經(jīng)濟責任審計,保質(zhì)保量完成各項交辦任務;完善經(jīng)濟責任審計評價體系,突出主要經(jīng)濟事項決策、經(jīng)濟責任目標管理、遵守并執(zhí)行法規(guī)法紀情況等審計重點,深化經(jīng)濟責任審計成果的轉化。
(二)健全機制,鞏固提高,擴大審計監(jiān)督效應。
進一步推動審計整改督查督辦和協(xié)同機制的建立完善、加快責任落實。加強對已出具審計報告項目的整改跟蹤檢查,督促和幫助被審計單位認真進行整改。
(三)強化措施,夯實基礎,加強審計自身建設,推動審計隊伍自身發(fā)展。
1、加強隊伍建設,打造復合型人才。加強審計技術方法、法律法規(guī)、政策動態(tài)等專業(yè)知識學習培訓,提高審計實戰(zhàn)能力、業(yè)務能力、協(xié)調(diào)溝通能力,培養(yǎng)“一專多能”的復合型人才。
2、繼續(xù)圍繞審計法規(guī)和準則的貫徹落實情況,開展對審計業(yè)務的質(zhì)量檢查??偨Y好的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足,深入剖析產(chǎn)生問題的原因,提出進一步加強審計法規(guī)和準則貫徹執(zhí)行力度、促進提高審計業(yè)務質(zhì)量的建議和改進措施。
3、繼續(xù)做好區(qū)政府投資審計中心工作任務,完善《政府投資項目審計辦法》,盡快配備專業(yè)專能業(yè)務人員,運行投資審計中心的工作職能,加強對政府投資項目的監(jiān)督管理。
4、繼續(xù)抓好審計質(zhì)量提升工作,按照上級審計機關相關要求,從抓廉政建設、審計方法效率、隊伍自身建設三方面進一步提升審計質(zhì)量。
5、進一步加強機關效能和廉政建設,增強審計公信力。下半年,我局將繼續(xù)通過多種形式,加強廉政教育,筑牢思想防線,嚴格審計紀律,完成各項工作任務。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇九
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的.資產(chǎn)負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”
為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇十
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計 (二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。 (四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的'重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內(nèi)民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇十一
年,我局在省審計廳和市委、市政府的領導下,以“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實十五屆六中全會、全省審計工作會議和市委、市政府工作會議精神,圍繞經(jīng)濟建設和政府工作中心,堅持“全面審計、突出重點”的方針,不斷加大審計工作力度,努力提高審計工作質(zhì)量和效率,積極發(fā)揮審計監(jiān)督的職能作用,使以“轉變作風、塑好形象年”活動為主題的爭先創(chuàng)優(yōu)工作、隊伍自身建設、文明單位建設等各項工作都取得了較好的成績,完成了省廳和市委、市政府交辦的各項工作任務。
(一)圓滿地完成了各項審計任務,審計工作取得新進步。年初,我們按照市委、市政府和省廳的要求,制定了全年審計項目計劃17項89個被審計單位。年11月,根據(jù)我局審計工作的實際,對本年度的審計項目計劃進行了調(diào)整,調(diào)整后年審計項目計劃為64個被審計單位。截止年12月20日,省定審計項目12個,28個被審計單位已全部完成,市定審計項目預計12月末全部完成。目前,我局共審計完成60個單位,查出違紀違規(guī)資金6540萬元,應收繳違紀違規(guī)資金126萬元,已收繳83萬元。向上級審計機關和本級政府提交審計報告56篇,發(fā)出審計信息66篇,已發(fā)信息是去年同期的116%,審計信息被省級采用9篇,被市級采用21篇,信息采用率為45.5%。
1.預算執(zhí)行審計。今年,我們進一步強化了預算執(zhí)行審計的“永恒主題”地位,加大了工作力度,取得了較好的成績。在組織實施審計中,我們學習借鑒了審計署財政司和湖北省公安縣審計局的先進經(jīng)驗,以“大財政”審計為統(tǒng)領,結合開展專項資金審計、行業(yè)審計和經(jīng)濟責任審計,堅持“全面審計、突出重點”的方針,除重點審計了具體組織預算執(zhí)行的財政部門和參與組織預算執(zhí)行的稅務部門,又側重延伸審計了7個預算單位的財務收支、12個執(zhí)收執(zhí)罰單位執(zhí)行“收支兩條線”、4個單位的專項資金、基金征收和使用管理、35個納稅戶的繳稅情況,增強了預算執(zhí)行審計的覆蓋面和完整性。為了保證“大財政”審計工作的有序進行,我們采取了“三統(tǒng)一”的做法,即統(tǒng)一指揮,由局長負總責,各分管局長按戰(zhàn)線分工負責,財政科總牽頭,其他業(yè)務科室配合;統(tǒng)一行動,在工作方案、工作程序、完成時間上統(tǒng)一安排,嚴格要求;統(tǒng)一匯總,各業(yè)務科室將承擔的審計任務的結果在規(guī)定時間內(nèi)交由財政科統(tǒng)一匯總。審計共查出我市財政部門在組織本級預算執(zhí)行、市地稅局在組織市級稅收收入、執(zhí)收執(zhí)罰單位執(zhí)行“收支兩條線”、專項資金管理使用、單位預算財務收支中存在的17個方面的問題,查出違紀違規(guī)資金1744萬元,納稅人偷漏各種稅款69萬元。并分析了產(chǎn)生問題的原因,提出了改進意見,進一步促進和規(guī)范了我市的財政預算執(zhí)行管理工作。審計結果也得到了市人大審議的好評。
同時,又以深化財政管理體制改革,規(guī)范財政分配秩序,摸清縣級財政收支家底,理順收支渠道,強化財政管理為目標,完成了對勃利縣政府年財政決算審計和縣級財政收支狀況的審計調(diào)查。
2.專項資金審計。以提高預算資金使用效益為目標,完成了對年度省撥專項救災資金、水利專項資金、林業(yè)專項資金、失業(yè)保險基金、城市建設資金的審計及審計調(diào)查。并對市政府采購辦及市政府采購中心年度的政府采購管理體制、運行機制、采購預算、采購計劃及采購資金的管理使用情況進行了審計和調(diào)查。審計共查出專項資金在管理和使用中存在的各種違紀違規(guī)資金293萬元。對存在的問題進行了處理,提出了加強管理和提高專項資金使用效益的審計意見和建議。
3.金融審計。以深入整頓金融秩序,促進規(guī)范金融管理,防范和化解金融風險為目標,完成了對市結核病防治所年度世行援貸款管理使用情況、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xxx市分行年度資產(chǎn)負債損益情況的審計。審計揭示出市結核病防治所在執(zhí)行援貸款管理中存在的違反《會計工作規(guī)范》,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xxx市分行在信貸資金管理和財務收支方面存在的貸款形態(tài)不實、信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差、多計和少計利息收入和多計支出等問題,查出違規(guī)資金2985萬元。并就我市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量進行了綜合分析,提出了解決問題的對策和建議。同時,又完成了對截止年末政府外債情況的審計調(diào)查。摸清了我市政府外債的總體規(guī)模,分析了政府外債償還本息對財政的影響,指出了我市財政部門對世行貸款無法實施有效的監(jiān)督,利率和匯率的下降影響貸款使用效益的問題。提出了我市財政部門應建立貸款保證金制度,對項目資金跟蹤監(jiān)督,以減少財政支出風險的審計建議。
合法以及領導人員應負的相關責任;領導人員任期內(nèi)是否由于個人專斷,違反民主程序,導致決策失誤,給國家造成重大損失;領導人員是否有不廉潔和其他經(jīng)濟問題為審計的重點內(nèi)容,在查深查透上下功夫。經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量有了明顯的提高。
5.基本建設工程預決算審計。完成了對市房產(chǎn)局辦公樓續(xù)建工程、年七勃路維修工程和市政府交辦的基本建設工程預決算審計項目8項。今年,我局在開展建設項目工程預決算審計工作上取得了較好的成果。特別是在受市政府委托,對域外客商投資捐建為主的市體育中心三期工程項目決算審計、我市城市基礎設施計劃工程項目預算審計、市政府辦公樓維修工程項目預算審計和市民關注的我市桃山公園和旭日街工程項目決算審計中,審計工程預決算資金總額16400萬元,經(jīng)審計審減2394萬元,審減率達14.6%。而且審計效率高,結果客觀公正。不僅為政府決策提供了依據(jù),節(jié)省了大量的財政資金,也贏得了市委、市政府領導對審計工作的重視、支持和信任。
6.授權項目。完成了省廳授權審計項目對市電業(yè)局、黑龍江省移動通信公司xxx分公司、黑龍江省糧食設計院三個企事業(yè)單位的年度財務收支情況的審計。并達到了省廳要求的標準。
另外,今年又完成了對市環(huán)保局年財務收支及排污費使用情況的審計,市政府交辦的對市住房公積金管理中心年1月至年10月住房公積金的籌集、管理和使用情況的專項審計任務。
今年審計工作任務的圓滿完成,是省廳和市委、市政府正確領導的結果,是全局上下團結一致,解放思想,開拓進取,扎實工作的結果。今年,我局的審計任務與去年相比比較繁重,機構改革后,我局僅有26人。而且今年中央和省市領導又對審計工作提出了新的更高的要求。在工作中局領導率先垂范,靠前指揮,深入一線調(diào)查研究,及時解決工作中出現(xiàn)的難題。全局干部職工團結協(xié)作,顧大局,無私奉獻,在審計中堅持原則,嚴格執(zhí)法,勇于創(chuàng)新。為了保質(zhì)保量地按時完成各項審計任務,我們改變了以往審計完成一項任務后再進行下一項審計任務的做法,根據(jù)審計任務完成時限的要求,審計組同時交叉調(diào)審2至3個被審計單位的會計資料,統(tǒng)籌安排進行審計。為了保證審計質(zhì)量,審計組的同志克服困難,通過大量的走訪調(diào)查核實,對疑點問題不放松,做到審深審透。大多數(shù)的同志們不休公休日和節(jié)假日,有的同志帶病堅持工作。正是同志們以這種團結奮進,攻堅克難,無私奉獻的精神,才使得我們克服了人員少、任務重的困難,圓滿地完成了各項審計任務。
(二)爭先創(chuàng)優(yōu)工作取得新進展。爭先創(chuàng)優(yōu)工作是省審計廳連續(xù)6年對全省審計機關提出的一項重要工作,是一個地市審計局全面工作的綜合體現(xiàn)。
今年,我們繼續(xù)把爭先創(chuàng)優(yōu)工作作為一項統(tǒng)攬全局的工作擺上重要工作日程。在去年爭先創(chuàng)優(yōu)工作在全省提升兩個位次的基礎上,又確定了在三年之內(nèi)進入全省上游水平的目標。我們主要做了三個方面工作。一是提高認識,形成合力。年初,局黨組召開專門會議對此項工作進行研究,并先后召開兩次由全體黨員和科級以上干部參加的會議,結合“三個代表”重要思想的學習,借鑒外地市審計局先進經(jīng)驗,討論和研究了如何結合實際開展爭先創(chuàng)優(yōu)工作的思路和措施。通過學習,找到不足和差距,堅定了信心,使全局同志樹立了奮發(fā)向上,勇于爭先、市小也要有大作為的精神。二是任務分解,落實責任。年初我們將審計項目完成情況、行政工作、黨建工作、精神文明建設、“雙評”工作、學習培訓工作、招商引資以及全局其他各項工作納入爭先創(chuàng)優(yōu)工作總體目標中。并按分管領導及其分管科室簽訂責任狀,做到人人有擔子,人人想爭先。三是加強領導,強化考核。成立了由黨組成員組織的領導小組,并按黨組成員的職責分工落實責任;領導小組下設辦公室,負責日??荚u工作。形成了局長負全責,主管領導分戰(zhàn)線抓,各職能科室具體抓的有效運轉格局。根據(jù)廳爭先創(chuàng)優(yōu)工作的有關要求,制定了全市審計系統(tǒng)爭先創(chuàng)優(yōu)工作方案、爭先創(chuàng)優(yōu)考核方案和考核細則。按照考核方案“日常考核與年終考核相結合”,“半年初評、年終總評”的要求,主管局長帶領考核領導小組辦公室成員加強了指導、檢查和考核工作,做到了有檢查,有通報。在全局干部職工的共同努力下,精神文明建設的軟硬件都得到了加強,現(xiàn)已通過市區(qū)兩級驗收,具備了晉升市級文明單位的條件;在全市行政執(zhí)法單位“雙評”聽證會上,我局名列第三,“雙評”工作的檢查驗收,我局也取得了優(yōu)異的成績。
(三)機關自身建設工作有了進一步加強。推進審計工作深化,提高審計工作水平,審計干部隊伍的整體素質(zhì)是根本。因此,加強審計干部隊伍建設是審計工作永恒的課題。今年,我們?nèi)匀话鸭訌娮陨斫ㄔO,提高審計干部隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)擺在加強自身建設的首要位置。
一是加強學習,提高素質(zhì)。以學習江總書記“5.31”講話、十五屆六中全會《決定》、《公民道德建設實施綱要》、十六大報告為主要內(nèi)容,著力提高全體干部的政治素養(yǎng);以重點學習培訓wto知識、財經(jīng)外語、計算機技能和網(wǎng)絡知識、中國國家審計規(guī)范、審計署指定的4本教材等,著力提高審計干部的知識層次,以適應新形勢、新任務的要求。制定了政治業(yè)務學習培訓制度和計劃,采取自學和年度集中“冬訓”的方式,以提高干部素質(zhì),取得了較好的效果。
二是加強黨的建設。首先是加強了黨組自身建設。制定了黨組政治理論學習規(guī)劃和學習制度、黨組會議議事制度。經(jīng)過一年來的工作實際,領導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力得到了進一步的增強。其次,重新改選了黨支部,堅持了“三會一課”制度,結合慶祝建黨81周年,舉行了慶“七一”入黨宣誓儀式,激發(fā)了全體黨員熱愛審計事業(yè),甘于奉獻的精神。再次,加大了新黨員培養(yǎng)力度。“七一”前夕,有3名同志轉為正式黨員,3名同志被接收為預備黨員,壯大了黨員隊伍。
三是加大文明單位建設工作力度。確定了年底前晉升為市級文明單位的工作目標,加大了文明單位軟硬件建設的工作力度。并結合創(chuàng)建文明單位工作,認真貫徹落實市委市政府提出的“一整三化”的工作要求,積極參與整治“三三四五下一頁”現(xiàn)象的活動,強化了“門前五包”管理和門前“四隨、五亂”整治工作,按要求高標準的種植和擺放了庭院花卉。并在日常工作和生活中進一步規(guī)范和使用文明用語,提高了干部職工的文明素養(yǎng)。
四是繼續(xù)廉政建設工作。堅持干部考廉制度、審計“五公開”制度,嚴格了審計現(xiàn)場行為。隊伍的廉政建設得到了鞏固和加強。
五是積極開展“轉變作風、塑好形象年”活動。為切實把審計機關自身建設提高到一個新的水平,把省廳提出的“轉變作風、塑好形象年”活動落到實處,我們把“轉變作風、塑好形象年”活動納入“爭先創(chuàng)優(yōu)”工作的重要內(nèi)容進行安排部署。制定了活動實施方案,明確了活動的指導思想、主要任務和主要內(nèi)容。成立了以局長為“轉變作風、塑好形象年”活動第一責任人的工作領導小組,加強了領導,明確了職責,形成了一級抓一級、一級帶一級,爭做轉變作風的表率的良好風尚。并將“轉變作風、塑好形象年”活動與創(chuàng)建市級文明單位活動、“雙評”活動和市委、市政府關于“一整三化”工作相結合,進行整體推進。
六是加快審計信息化建設步伐,提高審計工作效率。在硬件建設上,加大了投入力度。12月11日開始局域網(wǎng)建設施工,現(xiàn)已施工結束。待經(jīng)調(diào)試和驗收后,年底前開通。
(一)統(tǒng)一思想、增強信心。機構改革后,我局實有在編人員26名,審計一線僅有15名人員。而今年的審計任務和其他工作任務比較繁重,有的職工為此產(chǎn)生了畏難情緒和消極思想。這種情況下,局黨組首先統(tǒng)一了思想,并把抓全局職工思想的統(tǒng)一、堅定全局干部的信心作為頭等大事。在全市審計工作會議上,我們重點分析了審計工作面臨的形勢,指出了審計工作面臨著挑戰(zhàn)的同時,也面臨著機遇。解放思想、開拓創(chuàng)新是審計工作的出路。同時還提出提高干部隊伍整體素質(zhì)、加快信息化建設步伐是完成任務、創(chuàng)造審計工作新局面的要求和保證。在今年召開的幾次全局大會上,我們也多次強調(diào)進一步提高認識、增強信心的重要性和必要性。事實證明,堅持不懈的思想教育,統(tǒng)一了全局干部職工的思想,為深入開展各項工作奠定了堅實的基礎。
總結。
同時將市定項目進行平衡安排,確保審計力量和審計項目的相對均衡,達到審計力量與審計項目最佳匹配,創(chuàng)造一種既競爭又合作,人人都有壓力,人人都有創(chuàng)造力的工作氛圍。
(三)抓住重點,集中攻堅。年初,我們把市委、市政府確定的打好三個硬仗、實現(xiàn)加快發(fā)展主題任務所涉及的重點部門、重點資金、重點項目作為審計監(jiān)督的重點,加大對預算執(zhí)行、執(zhí)收執(zhí)罰單位、專項資金、城市基本建設資金和經(jīng)濟責任審計的審計力度。把市委市政府關注的,人民群眾關心的,上級審計機關安排的項目放在突出位置,重點部署,集中人力審深審透。如在預算執(zhí)行審計中,我們突出了預算執(zhí)行審計的永恒主題地位,舉全局之力,集中攻堅。我們將審計內(nèi)容擴大到5大類60個單位。全局7個業(yè)務科室以財政科總牽頭,其他6個科室共同參與審計。審計效果是近些年最好的,在市人大視察和審議時得到了一致好評。在其他幾個重點項目審計中,我們采取跨科室組建審計組,配齊配強審計力量,充分進行審前調(diào)查,縝密細致開展審計的辦法,均取得了較好效果。
(四)統(tǒng)籌兼顧,整體推進。局黨組正確處理了審計業(yè)務和其他各項工作的關系。在將審計業(yè)務、行政工作、黨建工作、精神文明建設工作、招商引資工作等均納入目標管理的同時,制定并嚴格實施工作定期通報制度。由辦公室按年初安排和部署進行定期檢查,形成工作進度表,局黨組定期向全局通報各項工作進展情況,使審計業(yè)務工作與其他各項工作齊頭并進。
三、工作中存在的問題。
一是現(xiàn)有審計干部的知識面、政策水平與新形勢下深入開展審計工作的需要不夠適應。尤其是在經(jīng)濟責任審計中,現(xiàn)有審計干部運用宏觀經(jīng)濟知識和現(xiàn)代管理理論分析問題的能力較差,評價領導干部缺乏應有專業(yè)水準和高度。二是審計信息化建設步伐明顯滯后。目前審計人員仍然以手工操作為主,效率低,效果差。審計信息化建設水平落后于全省審計系統(tǒng)平均水平和一些被審計單位。以上情況導致審計工作整體水平不高,審計工作有時不及時,發(fā)現(xiàn)大要案線索少,審計精品不多等問題。三是由于人員少與工作量大的矛盾十分突出,個別審計項目質(zhì)量不高,有跑粗的問題。
年,是我局深入學習、貫徹落實黨的十六大精神,與時俱進,開拓創(chuàng)新,為推動我市經(jīng)濟發(fā)展和社會進步努力奮斗的一年。今年我局總體工作思路是:認真學習和貫徹落實十六大、市委六屆九次全委擴大會議、市政府一次全體會議和全省審計工作會議精神,以“三個代表”重要思想為指導,與時俱進,緊密圍繞我市經(jīng)濟建設和政府工作中心,進一步突出審計重點,加大審計執(zhí)法力度,加強對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,加強對黨政領導干部經(jīng)濟責任的審計監(jiān)督,嚴肅查處重大違法違紀問題和經(jīng)濟案件,強化審計調(diào)查和分析研究,提升審計成果質(zhì)量,提高審計工作水平,加大審計工作為經(jīng)濟建設服務力度,全面完成市委、市政府和省審計廳交辦的各項工作任務,為我市加快發(fā)展做出新的貢獻。
根據(jù)黑龍江省年度統(tǒng)一組織審計項目計劃的安排,結合我市的實際,制定年審計工作任務。
下一頁預算執(zhí)行情況審計的同時,進一步加大對預算執(zhí)行部門和單位的審計力度,重點檢查和揭露預算執(zhí)中有無不真實、不合法和不規(guī)范等問題,保障財政收支真實、可靠,促進嚴格執(zhí)行預算法,依法規(guī)范預算管理,提高財政資金使用效益。
2.公安部門財務收支審計(省定項目)。以規(guī)范部門財政財務收支管理和收費行為,加強罰沒收入管理,全面落實“收支兩條線”規(guī)定為目標,全市各級審計機關對公安及交警部門年度財務收支情況進行審計,揭露亂收費、亂罰款、應繳未繳、坐支收費和罰沒收入、隱瞞截留收入等問題,進一步分析原因,提出加強管理和完善制度方面的審計建議。
3.中小學危房改造資金專項審計調(diào)查(省定項目)。以加強中小學危房改造資金管理,提高資金使用效益,促進我市中小學改善辦學條件為目標,對全市中小學改善危房改造專項資金投入、管理、使用效益情況進行審計調(diào)查,重點揭露擠占挪用專項資金以及損失浪費行為。
4.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(省定項目)。以保障國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的.落實,促進各級政府和有關部門、單位完善管理制度,加強資金管理,提高資金使用效益,推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,促進全面建設小康社會為目標,對年至年度中央和各級財政投入的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的投入、管理、使用情況進行審計,重點揭露截留、擠占挪用和損失浪費等問題。
5.城市居民最低生活保障資金審計(省定項目)。以促進城市居民最低生活保障制度落實,形成正常的監(jiān)管機制,保證城市居民基本生活為目標,對年至年2月末城市居民最低生活保障資金管理、使用情況進行審計,重點揭露資金管理、使用中存在的徇私舞弊、貪污、挪用、截留、滯留和不匹配資金等問題,進而分析研究城市居民最低生活保障制度執(zhí)行中存在的保層次問題,有針對性地提出加強和改進的建議。
6.中國人壽保險有限責任公司資產(chǎn)負債損益審計。以促進加強管理,規(guī)范經(jīng)營,促進深入保險體制改革,防范和化解金融風險為目標,對年度資產(chǎn)負債損益情況進行審計,重點檢查盈虧真實性,揭露隱瞞、截留保費收入和私設“小金庫”等問題;檢查各項業(yè)務活動的合規(guī)性及保險資產(chǎn)質(zhì)量情況,揭露違規(guī)營銷,長險短做等保險行為不正當競爭問題。
7、福利彩票資金審計。以加強福利彩票資金管理,促進福利彩票事業(yè)規(guī)范運作,確保福利彩票資金真正用于福利事業(yè)為目標,對我市福利彩票發(fā)行、福利資金管理和使用情況進行審計,重點揭露福利彩票發(fā)行以及福利彩票資金籌集、管理和使用過程中存在的問題。
8.國外貸援款項目審計(省定項目)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風險,促進履行外資管理職責為目標,對國外貸援款項目進行審計,揭露擠占挪用等違反項目協(xié)議和嚴重損失浪費、項目效益差、政府償債風險大等問題。督促項目單位嚴格遵守項目協(xié)議,規(guī)范財務管理和會議核算,為改善投資環(huán)境,擴大利用外資,提高利用外資質(zhì)量,防范外債風險服務。
9.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支狀況專項審計調(diào)查(省定項目)。以摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支家底,強化財政管理為目標,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支狀況進行專項審計調(diào)查,以進一步摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支家底,理順收支渠道,強化財政管理,規(guī)范收支行為,同時,深入分析產(chǎn)生問題的原因,從機制和制度上提出解決問題的意見和建議。
(一)要與時俱進,轉變作風,樹立新的服務理念。要結合工作實際,破除“審計就是查帳”、“只就違紀查違紀”等陳舊思想,徹底改變以往“重監(jiān)督,輕服務”;重視提出審計建議,忽視抓落實措施;工作重點不突出,審計內(nèi)容不完全適應市場經(jīng)濟發(fā)展需要等問題。要確立以“三個有利于”為標準的指導方針和“經(jīng)濟發(fā)展到哪里,審計就服務到哪里;領導決策需要什么依據(jù),審計就提供什么情況;職能內(nèi)的責無旁貸地去做,職能外的也要竭盡所能地去幫”的服務理念。要充分使審計工作體現(xiàn)出“奮發(fā)有為、與時俱進”的良好狀態(tài)。
(二)要大膽實踐,勇于創(chuàng)新,探索新的服務方式。要以堅持推行送達審計方式,堅持審計經(jīng)費處理,減輕被審計單位負擔,扼制腐敗現(xiàn)象發(fā)生的基礎上,進一步探索新形勢下的新的服務方式。要根據(jù)財政體制改革和我市經(jīng)濟發(fā)展的需要,適時調(diào)整審計重點,積極改進審計方法。要正確處理局部利益和大局利益的關系,堅持“審、幫、促”的原則,審服務于監(jiān)督之中,加大對“三亂”問題和涉非部門自定政策、影響我市經(jīng)濟,特別是民營經(jīng)濟發(fā)展問題的查處力度,設置改善經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境舉報箱,擴大企業(yè)反映執(zhí)收執(zhí)罰部門“三亂”問題的渠道。
(三)要強化管理,規(guī)范運作,達到新的服務水平。要堅持把強化管理,規(guī)范運作作為為我市經(jīng)濟建設服務的重要組成部分,不斷創(chuàng)新管理模式,規(guī)范審計行為,提高服務水平。一是要抓住制度建設這個重點,著力規(guī)范審計行為,保證審計工作的準確性、嚴密性和科學性。二是要抓住跟蹤檢查這個根本,著力在強化審計決定落實上下功夫。要堅持把跟蹤檢查和移交案件查處情況的督促落實作為審計機關的一項重要任務,在揭露問題的基礎上,著力在提出解決問題的方式方法上下功夫。三是要抓住審計干部業(yè)務培訓這個關鍵,著力在提高人員素質(zhì)上下功夫。進一步提高全體審計干部的理論水平和業(yè)務能力,提高為我市經(jīng)濟建設服務的能力和水平。
(四)要以人為本,從嚴治隊,展示新的服務形象。提高審計工作為經(jīng)濟建設服務的水平,以人為本,從嚴治隊是關鍵。一是要堅持政治建設不動搖。要對全體審計干部進行內(nèi)容豐富、入情入理的思想教育,使干部職工真正樹立起正確的世界觀、人生觀、價值觀,強化審計人員廉潔從審為人民的宗旨意識,先做人、后做事的職業(yè)道德觀念,多奉獻、少索取的愛崗職業(yè)情懷。二是要延伸防范觸角,廉政關口前移,筑起拒腐防變的堅固防線。要把拒腐防變的觸角延伸到審計工作的各個層面,堅持標本兼治。對于以審謀私,吃、拿、卡、要,出現(xiàn)一個,嚴肅查處一個;對廉潔從正,公正執(zhí)法的要委以重任,樹立審計隊伍的正氣。三是要能戰(zhàn)斗,講奉獻,展示審計隊伍的新形象。要保質(zhì)保量地及時完成市委、市政府交辦的審計工作。要深入貫徹“全面審計、突出重點”的方針,切實提高審計質(zhì)量和效率。要轉變工作作風,領導同志要做解放思想,轉變作風的表率,要堅持深入實際、靠前指揮,多辦實事、少講空話,率先垂范、無私奉獻,要以“一流的班子”,帶出“一流的隊伍”,開創(chuàng)“一流的業(yè)績”,展示出審計部門新的服務形象。
三、具體工作安排。
為了認真學習貫徹黨的十六大精神,推進我市審計工作的進一步發(fā)展,為我市加快發(fā)展作出積極的貢獻,我局在明確年主要工作任務和工作目標同時,對今年的工作作出以下具體安排。
(二)圍繞促進增收節(jié)支,搞好審計服務,做政府管理經(jīng)濟的參謀助手。針對當前經(jīng)濟運行中存在的財政收入增長緩慢,而支出增長過快的突出問題,中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)要把增收節(jié)支作為今年經(jīng)濟工作的一項重要任務為抓,對此我們審計機關要充分重視,要圍繞增收節(jié)支,加大審計監(jiān)督力度,在轉變服務方式、提高服務質(zhì)量上下功夫,努力促進先進生產(chǎn)力發(fā)展。一是加大對重點領域、重點部門單位的審計力度,為維護國家利益和壯大地方財力服務。以強化稅收征管為目標,進一步加強對稅務等部門的審計,注意發(fā)現(xiàn)稅收征管中存在的漏洞,分析稅收流失的渠道,查處“跑冒滴漏”問題,促進完善機制加強管理,努力做到應收盡收。以深財政支出改革為目標,通過預算執(zhí)行審計,督促各部門嚴格執(zhí)行預算,重點檢查財政部門超預算撥款、隨意追加支出的問題,促進財政支出分配實現(xiàn)公平、透明和規(guī)范管理。以完善社會保障機制為目標,圍繞確保重點財政支出,加大對社會保障等專項資金的審計力度,掌握收支規(guī)模和管理狀況,重點查處擠占挪用等問題,促進規(guī)范管理。以保證國有資產(chǎn)保值增值為目標,注意查處企業(yè)改革和國有資產(chǎn)管理體制改革中國有資產(chǎn)流失的問題,堅持把檢查會計資料真實性作為企業(yè)審計的重點,打假治亂,切實糾正各種弄虛作假的行為。以防范金融風險為目標,進一步提高金融審計水平,從檢查內(nèi)部控制制度入手,揭露重大違法違規(guī)問題,促進提高金融資產(chǎn)質(zhì)量,確保金融安全。二是努力提高審計工作水平,為領導層科學決策服務。根據(jù)政府工作中心,結合我市制定審計計劃,安排審計項目,更好地服務地方改革開放和現(xiàn)代化建設事業(yè)。要積極探索效益審計的路子,把財務收支審計與效益審計有機結合起來,增強對資金使用效益進行監(jiān)督評估的意識,重點抓住財政專項資金和重要的政府投資項目,評價投資效果,反映經(jīng)濟和社會效益,積累效益審計經(jīng)驗,更好地為政府決策服務。要抓住典型、解剖麻雀,進一步加大分析力度,提高審計成果質(zhì)量。審計人員、審計組長、項目主審及有關領導,要層層抓分析。既注意揭露問題,又研究解決辦法,把監(jiān)督與促進制度建設結合起來,把審計建議提高到新的層次和水平,為市委、市政府提供決策依據(jù)。三是在審計中自覺學習浙閩經(jīng)驗,把服務寓于監(jiān)督之中,要正確處理審計監(jiān)督與服務、解放思想與依法審計、堅持“三個有利于”與加大審計執(zhí)法力度的關系,依法公正處理、處罰;針對審計對象存在的問題,提出加強管理、提高會計核算水平的建設性建議;充分利用審計系統(tǒng)網(wǎng)絡資源優(yōu)勢,幫助審計對象調(diào)查合作方的資信等情況;積極借助政務公開手段、網(wǎng)絡信息手段為社會、大眾提供真實的會計、資信情況和維護自身利益的法律法規(guī),為社會公眾服務。
(三)堅持爭創(chuàng)“三個一流”,抓好“人、法、技”建設。
(四)進一步強化對內(nèi)部審計的指導和對社會審計的監(jiān)督。內(nèi)部審計工作是現(xiàn)代經(jīng)濟管理中一個不可缺少的重要組成部分,在各部門、單位加強自身管理方面發(fā)揮著日益重要的作用。我們要進一步加強對內(nèi)部審計工作的指導,推進內(nèi)部審計的完善和發(fā)展,促進內(nèi)部審計充分發(fā)揮健全內(nèi)控制度、規(guī)范財務管理,提高資金使用效益的作用。重點是對內(nèi)部審計人員進行財務知識、審計知識、法律法規(guī)知識、經(jīng)濟管理知識等方面的培訓,組織參加國際注冊內(nèi)部審計師考試,促進審計人員開闊知識視野,改善知識結構,提高專業(yè)技能,更好地為部門、單位健全內(nèi)控制度、完善經(jīng)營管理服務。
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審計總結市審計局政府上半年工作總結篇十二
今年以來,**市審計局深入貫徹落實黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神和條線審計工作會議精神,在市委市政府和上級審計機關的領導下,圍繞中心工作,加強審計監(jiān)督,抓住“反腐、改革、法治、發(fā)展”主線,推進審計“全覆蓋”,服務供給側結構性改革,堅持與時俱進、改革創(chuàng)新,全力履行審計融入大局、服務大局的職能,發(fā)揮促進改革、反腐倡廉的作用,有序較好完成了各項任務。
(一)服務發(fā)展大局,審計監(jiān)督作用進一步發(fā)揮。
今年審計工作以審計“全覆蓋”為目標,不斷深化財政審計、經(jīng)濟責任審計、政府工程審計、專項資金審計、企業(yè)審計和內(nèi)部審計,確保政府性資金運用科學、規(guī)范、有效,體現(xiàn)審計圍繞中心、服務大局的職能。
1、深入開展財政審計,突出對公共資金的監(jiān)督。扎實開展財政同級審計工作,以促進財政增收節(jié)支、盤活存量、優(yōu)化結構、提高績效、防范風險為目標,堅持“預算全口徑、資金全涵蓋、過程全跟蹤、公開全方位”模式,加強對公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算“四本預算”的全口徑監(jiān)督,今年依托“數(shù)字化審計分析平臺”,圍繞預算編制、執(zhí)行和調(diào)整的全流程,重點審查各預算之間的完整性和獨立性以及相互銜接,重點關注了預算編制代編和細化程度、公共財政預算和政府性基金預算的收支合規(guī)性以及省市級財政專項資金的投向和使用績效等,推動建立全面規(guī)范、公開透明的政府預算體系。社?;鹱鳛樨斦谋绢A算之一,今年我局對社保基金**年度的預算執(zhí)行等情況進行了審計,開展社保基金征收、支付和管理環(huán)節(jié)的全方位審查,重點關注了政策落實、基金的內(nèi)控制度、財務安全和醫(yī)保政策執(zhí)行情況等內(nèi)容。此外,作為同級審的重要組成部分,開展了經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的**年度預算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計。
2、加強經(jīng)濟責任審計,突出對權力運行的監(jiān)督。對住建局、農(nóng)工辦、政務辦、金融辦、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導干部開展了經(jīng)濟責任審計。一是拓展審計方式。推進“自下而上”與“自上而下”相結合的審計方法及對經(jīng)濟決策全過程審計,將管理主線與資金主線相對接,在事情來龍去脈中評價領導干部的履職,考量權力是否到位、缺位、越位。二是拓展審計內(nèi)容。建立以權力運行公開化、資源配置市場化、操作行為規(guī)范化和廉潔從政情況的“三化一廉”為重點的審計內(nèi)容和評價體系。將審計重點由過去的財政、財務收支為主,向領導干部任職期間“三重一大”決策及執(zhí)行方面轉變,并作為審計評價標準。通過關注重點專項資金項目績效來關注領導干部履行經(jīng)濟責任的過程和效果,圍繞權力運行關鍵環(huán)節(jié),對任期內(nèi)投資決策、資產(chǎn)出讓、產(chǎn)權交易等事項實行必審制。三是持續(xù)關注“三公”經(jīng)費、會議費等專項支出,關注“八項規(guī)定”執(zhí)行情況;四是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議的作用,強化協(xié)調(diào)配合,推進信息共享,完善查處違法違紀案件的協(xié)調(diào)機制。
3、強化政府投資審計,突出對投資效益的監(jiān)督。投資審計繼續(xù)以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護安全”為工作總體思路和總體目標,采用工程管理專項審計調(diào)查、投資審計與經(jīng)濟責任審計相結合等方式,注重從行業(yè)管理、完善制度入手,發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,解決問題,促進提高建設管理水平,上半年,實施了對水利局建設項目建設管理情況的審計調(diào)查。對七浦塘拓浚整治**段工程、東北環(huán)路快速化改造工程、長江澄通河段鐵黃沙整治工程等9個重點項目實施跟蹤審計,嚴把結算關。積極組織監(jiān)督協(xié)調(diào)參審中介機構的結算審核,及時與造價處、財政局等相關部門溝通協(xié)調(diào),妥善解決結算審計中的各類問題。此外,順利完成了審計署統(tǒng)一組織的宜興市保障性安居工程跟蹤審計。
4、實施專項審計調(diào)查,突出對政策落實的監(jiān)督。一是圍繞上級條線要求,開展了國家和省科技創(chuàng)新政策落實情況跟蹤審計,緊扣設備投入、人才投入、創(chuàng)新成果三個要素審查政策落實的實效。二是圍繞“三農(nóng)”問題,開展了-**年全市村級財力建設扶持資金專項調(diào)查審計,關注經(jīng)濟薄弱村管理體制、運行機制和發(fā)展模式,衡量財政專項資金的在貫徹“三農(nóng)”政策中的實際業(yè)績。三是圍繞生態(tài)環(huán)境建設,開展了-**年蘇州生態(tài)補償條例執(zhí)行情況專項調(diào)查,關注生態(tài)補償條例、生態(tài)紅線保護規(guī)劃的落實進程和生態(tài)補償資金的運行情況,及時揭示政策執(zhí)行過程中存在的問題。
5、提升國企審計,突出對國有資產(chǎn)的監(jiān)督。推進對國有企業(yè)的審計監(jiān)督,維護國有資產(chǎn)的安全和效益。開展了國興置業(yè)資產(chǎn)負債審計,以核實實物資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)的真實性、準確性為基礎展開審計,著重進行了前瞻性分析。在國企審計中,重點關注國有企業(yè)的風險控制和運營前景、國有資本的保值增值,為我市國有企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供針對性的審計建議。
6、推進全市內(nèi)部審計,突出指導作用的發(fā)揮。進一步加強了對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關、企業(yè)內(nèi)審機構的業(yè)務指導和監(jiān)督,逐步建立以審計機關指導和監(jiān)督為主,內(nèi)審單位積極參與的新模式。針對經(jīng)濟責任審計、內(nèi)部控制評審和推動內(nèi)審全覆蓋等方面進行業(yè)務指導,幫助提高內(nèi)部審計項目質(zhì)量。下發(fā)了《**年**市內(nèi)部審計工作指導意見》,并把被審計單位是否已建立內(nèi)部審計監(jiān)督制度審計的一項內(nèi)容。積極開展內(nèi)審“雙優(yōu)雙先”評選活動,對先進集體和先進工作者予以表彰。
7、做好市委市政府部署工作。積極配合市委巡察辦做好巡察巡審工作,派員參加了今年第一批兩組的巡察。全力完成市委市政府交辦的各項任務。
(二)完善思路方法,審計工作效率進一步提升。
1、推進“全覆蓋”落實。在審計項目計劃的編排上,緊扣中心工作,突出對重點領域、重點部門、重點資金和重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,在保質(zhì)保量的前提下實現(xiàn)“全覆蓋”工作有步驟的推進。審計中加大了對部門所屬下級單位延伸審計的力度,努力做到下伸一級不留死角,審計所屬事業(yè)(企業(yè))單位外,還對被審計單位所屬食堂、工會、協(xié)會等未納入財政監(jiān)管的內(nèi)容進行全覆蓋審計。
2、強化審計分析。一方面,審計注重發(fā)現(xiàn)普遍性、傾向性、典型性問題,從體制上、機制上為市級層面作出決策參考。另一方面,通過審計信息、宣傳、審計分析和審計科研打造審計成果的高端產(chǎn)品。今年以來,編發(fā)了各類審計信息宣傳和審計分析36篇,被各級錄用44篇次,審計人員積極開展審計科研,結合審計實際撰寫論文。
3、堅持依法依規(guī)審計。嚴格落實審計執(zhí)法責任,防范審計風險;全面遵行現(xiàn)場審計實施辦法的要求,對審計發(fā)現(xiàn)問題,能在現(xiàn)場定性,并查找法規(guī)依據(jù),做好取證記錄,取得被審計單位認可,現(xiàn)場審計質(zhì)量得以提高;繼續(xù)強化審計整改,更加注重了審計建議的實際意義,透過表面現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)問題根源,從而提高后期審計整改的針對性和可操作性。
4、加強審計整改督促工作。嚴格執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號制度,對整改不到位、不及時的單位進行督促,推動整改落實,定期向市政府、市人大匯報審計整改工作進展。今年對去年開展的全部審計項目再次開展了全面的“回頭看”,經(jīng)過被審計單位的認真對照整改,審計查出的主要問題基本得到了糾正和落實。
5、加快審計信息化建設。夯實審計信息化基礎,熟練運用“**市數(shù)字化審計分析平臺”參與同級審工作。積累信息化審計經(jīng)驗,根據(jù)去年醫(yī)院審計中的成果總結提煉出了相關計算機審計方法。
下半年,我局將繼續(xù)緊扣市委、市政府的中心工作,不斷創(chuàng)新審計理念,切實提高審計質(zhì)量,為推動地方經(jīng)濟建設發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。
(一)全力以赴,保質(zhì)保量完成全年審計任務。
1、深入開展財政審計。繼續(xù)做好財政同級審后續(xù)工作,重點關注上一年同級審整改情況,并按期向人大作出匯報。開展地稅同級審,根據(jù)地稅營改增的情況調(diào)整審計工作重點,重點關注不動產(chǎn)登記所涉及的契稅。
2、抓好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)年度目標任務,繼續(xù)開展好公安局、廣電總臺、經(jīng)信委、人社局、安監(jiān)局、水利局、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導經(jīng)濟責任審計工作。按照全面從嚴治黨要求,立足權力運行與責任落實,聚焦守法、守紀、守規(guī)、盡責,堅持黨政同責、同責同審的要求,進一步提高經(jīng)濟責任審計質(zhì)量,充分發(fā)揮好經(jīng)濟責任審計的預警功能。著重關注中央“八項規(guī)定”和**市委市政府十二項規(guī)定的落實情況,關注重大政策措施執(zhí)行情況,關注資金使用效益和領導干部在重大建設項目、重大決策中的履職情況,嘗試開展自然資源審計內(nèi)容。
3、繼續(xù)加強投資審計。繼續(xù)做好項目的跟蹤審計和工程結算審核工作,進一步完善跟蹤審計辦法,注重作好項目投資控制,協(xié)助建設單位規(guī)范建設程序,提高跟蹤審計成效,促進各項制度的進一步健全完善,提高財政資金使用效益和管理水平。
4、推進專項審計調(diào)查。緊緊圍繞全市工作中心和人民群眾關心的社會熱點,實施專項審計和審計調(diào)查。根據(jù)年度計劃,繼續(xù)開展村級財力建設扶持專項資金審計調(diào)查、水利局項目建設管理情況審計調(diào)查,推動政府性資金的安全規(guī)范使用。
5、認真完成署定項目。根據(jù)審計署條線要求,預計下半年將開展全國“一條鞭”審計項目,我局將配齊配強審計人員,服從上級任務安排,確保按時完成審計目標。
(二)強基固本,持續(xù)提升審計工作質(zhì)量水平。
1、著力提升審計管理水平。積極落實審計現(xiàn)場管理辦法,進一步規(guī)范審計現(xiàn)場行為;嚴格依法依規(guī)審計,落實執(zhí)法責任,防范審計風險;加強審理工作,完善審理流程;要繼續(xù)強化審計整改,加強整改臺賬管理,對整改不到位、不及時的進行督促、通報,并及時向政府、人大、經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議匯報整改情況,推動整改落實。
2、深化審計成果運用。加大審計綜合分析的深度和力度,提升信息宣傳工作的層次和水平,著力打造審計成果的高端產(chǎn)品。重視審計科研,深入探索和把握審計的本質(zhì)及規(guī)律,更好地指導審計實踐。推進審計立項、審計結果、審計整改公開,不斷提高審計工作的透明度和公信力。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇十三
上半年,審計局在黨工委、管委會的正確管理人員下,圍繞管委會中心工作,認真貫徹落實管委會各項工作任務,扎實開展審計項目,切實履行審計監(jiān)督職責,在規(guī)范政府資金管理等方面取得了一定成效。
(一)詳細認真制訂年度審計計劃
根據(jù)管委會及組織部的要求,制定財政財務收支和經(jīng)濟責任審計年度計劃。針對年度審計項目多、任務重的實際情況,具體研究確定了每個項目的時間節(jié)點及完成時限,落實審計組長、主審責任人和其他審計人員。并明確了年度重點審計項目,在時間、人員上予以重點保障。政府投資項目審計方面,通過調(diào)查準備、征求意見,把事關民生工程和容易出錯的高風險環(huán)節(jié)列入審計重點。
(二)加強管理人員干部經(jīng)濟責任審計,做好財政財務審計和專項審計
上半年,完成了教育資金專項審計、梅墟街道財政財務收支和相關主要管理人員離任經(jīng)濟責任審計、原新城資產(chǎn)經(jīng)營公司相關管理人員離任經(jīng)濟責任審計等項目,正在實施新城市政環(huán)境服務公司相關管理人員離任經(jīng)濟責任審計。
1、教育資金專項審計項目。在客觀評論我區(qū)教育事業(yè)的總體財政投入、教育財政財務管理情況的基礎上,對發(fā)現(xiàn)的問題有針對性地提出相關審計建議和意見,以便在今后工作中引起重視。
2、梅墟街道審計項目。年初根據(jù)新的經(jīng)濟責任審計任務,調(diào)整本次審計范圍,將涉及的離任經(jīng)濟責任審計人數(shù)調(diào)增到三名同志,同時把財政財務收支審計年度延長一年。對于所涉及的相關年度,重點加強了對公務支出、公款消費等內(nèi)容的審計。
3、原新城資產(chǎn)經(jīng)營公司審計項目。該項目是去年我局會同組織部對以往年度遺漏未審的國有企業(yè)離任管理人員安排實施的審計項目之一。審計中積極溝通聯(lián)系被審計單位和個人,保證了審計的順利開展并取得成效。
4、新城市政環(huán)境服務公司審計項目。目前該項目已經(jīng)實施。這是我局首次對二級國企管理人員人進行離任經(jīng)濟責任審計,將作為重點實施項目之一,研究探索政府加強對二級國企監(jiān)管途徑。
(三)加大力度推進政府性投資項目審計
上半年,累計審結概算、招標控制價及竣工決(結)算項目97個,審結項目總投資298008萬元,核減總投資14195萬元,完成文體中心等2個項目跟蹤審計,項目概算總投資48900萬元。
1、概算審計。組織實施概算審計項目18個,送審總投資192882萬元;完成濱江安置房四期工程、臘梅路(萬里學校—院士路)工程等16個項目概算審計,項目送審總投資179310萬元,審定項目總投資167690萬元,其中核增3435萬元,核減15055萬元,凈核減11620萬元。特別是在濱江安置房四期工程概算審計中僅一項目就核減投資9000余萬元,有效地提高了財政資金使用效益。
2、招標控制價審計。組織實施招標控制價審計項目32個,送審總造價87094萬元;完成揚帆路工程、高新區(qū)環(huán)衛(wèi)職工之家建設項目、梅墟新城南區(qū)安置房四期等21個項目招標控制價審計,項目送審總造價73033萬元,審定項目總造價71723萬元,其中核增940萬元,核減2250萬元,凈核減1310萬元,平均糾偏率4.4%。
3、竣工決(結)算審計。完成朱一村拆遷安置房(北區(qū))、揚帆路(院士路-冬青路)等60個項目竣工決(結)算審計,項目送審總投資45665萬元,審定項目總投資44400萬元,節(jié)約政府投資1265萬元。
4、跟蹤審計。完成文體中心、公租房一期2個項目跟蹤審計并出具跟蹤審計報告,提出了項目實施管理中存在的問題和以后要注意避免的建議。項目概算總投資48900萬元;繼續(xù)實施濱江安置房二期、濱水公園等項目跟蹤審計;新開始濱江安置房三期、甬江大道三期等項目跟蹤審計。上半年共出具跟蹤審計建議單74份,提出審計建議135條,累計扣回多支付工程進度款517萬元,核減最高限價88萬元。
5、調(diào)研起草《關于加快高新區(qū)政府投資項目審計進度的辦法》。針對政府投資項目普遍存在審計時間過長,審計效率低,施工單位配合難等問題,我們積極探索新舉措、新辦法,我局專題調(diào)研、橫向聯(lián)系,對存在問題列出清單,廣泛聽取各方面意見,站在政府整體高度,擬寫起草《關于加快高新區(qū)政府投資項目審計進度的辦法》,目前正在進行之中。
(四)積極配合做好市審計局要求的對我區(qū)的審計項目
按照市審計局的統(tǒng)一部署,我局精心組織,積極協(xié)調(diào),認真做好2013年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計等項目的牽頭協(xié)調(diào)工作。一方面加強與建設局、財政局等部門的聯(lián)系,及時采集有關數(shù)據(jù),掌握工作進展,了解存在的問題。另一方面,就數(shù)據(jù)填報與審計工作中的問題及時與市局進行溝通,保證項目的順利推進和盡快完成。
(五)進一步抓好內(nèi)部管理工作和隊伍建設
一是建章立制。牽頭制訂了《高新區(qū)公務支出公款消費審計辦法》,已經(jīng)黨工辦發(fā)文。研究制訂了《審計局行政效能問責暫行辦法》,不斷強化內(nèi)部工作效能管理。
二是學習業(yè)務。利用半月度和全月度工作會議,每月兩次學習審計業(yè)務知識。要求全體員工對照全市審計工作會議,提升自己的工作目標和能力。加強業(yè)務培訓,組織人員參加各類業(yè)務培訓,提高審計人員的業(yè)務水平。三是抓好廉政建設。對重點部門和崗位嚴格把關,層層落實廉政責任,強調(diào)全局人員做到依法審計、廉潔審計。
對政府投資項目的審計,審計局所起的相關主導作用不明顯,對事務所滲透監(jiān)管不夠。同時事務所缺乏國家審計理念,使審計廉政風險不斷加大。
(一)立足于審計監(jiān)督職責的履行,全力保障區(qū)各項重點決策部署的落實。一是下半年要重點保障、全力配合做好上級機關對我市的土地出讓金審計工作。二是加強項目跟蹤審計,及時提供審計意見和建議。特別是對 “五水共治”項目的資金籌集分配情況、項目安排落實情況進行關注,及時發(fā)現(xiàn)“五水共治”行動中存在的各類問題,并得到及時糾正,為管理人員決策提供參謀、服務。
(二)加強對權力運行的制約和監(jiān)督,加強公務支出公款消費審計。根據(jù)新制訂的《高新區(qū)公務支出公款消費審計辦法》,結合相關的行政事業(yè)單位財務審計、管理人員經(jīng)濟責任審計,加強對公務支出、公款消費的審計,重點突出 “三公經(jīng)費”和會議費、培訓費等情況的審查。通過審計,規(guī)范行政事業(yè)單位公務支出行為,倡導勤儉節(jié)約,大力促進管理人員干部勤政廉政、依法行政。
(三)進一步加大政府投資項目審計。加強對協(xié)審單位的管理和監(jiān)督,對審計項目要大幅度增加局機關人員參與程度,進一步提高審計質(zhì)量。會同相關單位、各協(xié)審單位按照下半年出臺的《加快政府投資項目審計進度辦法》,不斷提高投資項目審計進度。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇十四
上半年工作總結(審計局)
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的.項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
四、加強了經(jīng)濟責任審計,注重審計成果運用。
全市完成經(jīng)濟責任審計項目41個,審計經(jīng)濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經(jīng)濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、**技術學院、原**醫(yī)專、市農(nóng)機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、**華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經(jīng)濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經(jīng)濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。
年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內(nèi)民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇十五
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
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半年來,在上級審計部門和縣委、縣政府的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,積極學習貫徹新的《審計法》和上級審計工作會議精神,緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,認真履行審計監(jiān)督職能,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,為促進依法行政,維護財經(jīng)秩序,推進廉政建設,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,較好的完成上半年的各項工作任務。
(一)從嚴抓好政治建設。堅持把政治建設擺在首位,在思想上、政治上、行動上自覺同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,嚴明政治紀律和政治規(guī)矩、嚴肅黨內(nèi)政治生活、營造風清氣正的政治生態(tài)。認真履行好全面從嚴治黨第一責任人職責,明確班子成員“一崗雙責”,嚴格執(zhí)行民主集中制,召開黨組會議集體研究重大事項10次,做到所有“三重一大”事項均由領導班子集體研究決定。定期分析研判意識形態(tài)工作,及時處理輿情,確保意識陣地穩(wěn)定。
(二)從嚴抓好理論學習。充分發(fā)揮理論中心組的示范帶動作用,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和黨的十九屆歷次全會精神、《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》、全國兩會精神以及習近平總書記參加內(nèi)蒙古代表團審議時重要講話精神,組織集中學習10次,開展黨風廉政教育5次,觀看警示片2次,黨支部書記講黨課2次,按規(guī)定開展“主題黨日”活動5次,有效地推進了全局全面從嚴治黨工作。加強法治學習和宣傳,以送法上門的形式將新修訂《審計法》宣傳到各部門,促進各單位增強財經(jīng)法紀意識,積極支持配合審計工作。
(三)從嚴抓好作風建設。以開展轉作風、優(yōu)環(huán)境、展形象、開新局”作風整治工作為抓手,注重培養(yǎng)德才兼?zhèn)?、忠誠干凈擔當?shù)膬?yōu)秀干部。一是領導班子自覺帶頭貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則,在重要時間、重要節(jié)點及時開展約談提醒,提出廉政工作要求,2022年上半年開展廉政談話1次。二是開展“馳而不息抓作風廉潔建設樹新風”為主題的黨風廉政建設宣傳教育月活動,組織開展1次家風廉政講堂,帶領黨員干部到城關鎮(zhèn)南園社區(qū)廉政教育基地開展警示教育活動,在單位電子顯示屏滾動播放廉政圖片與警句,營造濃厚宣傳氛圍。
(四)從嚴規(guī)范支部建設。一是認真開展黨內(nèi)政治生活庸俗化交易化問題專項整治,及時向在職在編的11名黨員通報黨內(nèi)政治生活庸俗化交易化問題清單并簽訂了黨內(nèi)政治生活庸俗化交易化承諾書,圍繞集中治理黨內(nèi)政治生活庸俗化交易化問題開展專題研討,全體在職黨員認真剖析自身存在的問題,并建立整改臺賬。二是積極開展在職黨員進社區(qū)活動,與南園社區(qū)簽訂黨建聯(lián)合體共建協(xié)議書,上半年與結對共建社區(qū)開展了以“美麗*,我是行動者”為主題的生態(tài)環(huán)保志愿服務活動。三是堅持為群眾辦實事,春節(jié)前夕、疫情期間對包聯(lián)村進行了走訪慰問,組織修建社區(qū)居民閱覽室、活動室、社區(qū)公告公示欄,豐富社區(qū)居民文娛生活。四是積極參與我縣市域治理現(xiàn)代化建設和創(chuàng)城活動,深入包聯(lián)社區(qū)整治環(huán)境衛(wèi)生、清除小廣告等,改善居民生活環(huán)境。
有職責,臨時黨組織的職能職責展現(xiàn)在防控一線;
黨員在防控一線佩戴黨員徽章和袖章,把鮮紅的黨旗插在疫情防控第一線。
(一)上級統(tǒng)審項目。
上半年,我局共完成4個上級統(tǒng)審項目,分別是:貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神和落實過“緊日子”要求情況的審計、2021年1至4季度政策跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況專項審計調(diào)查、*縣2022年第一季度盤活存量資金專項審計調(diào)查、*縣2022年優(yōu)化營商環(huán)境政策措施落實情況跟蹤審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,及時向縣委審計委員會作了工作匯報,按時上報市審計局各業(yè)務科室,督促存在問題的單位及時進行整改。
(二)經(jīng)濟責任審計。
按照縣委組織部和紀委監(jiān)委委托,對21個單位進行領導干部離任經(jīng)濟責任審計。上半年共完成了老牛坡黨員干部教育中心等16個單位的離任經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)被審計單位存在報銷票據(jù)不規(guī)范、公務接待費列支不規(guī)范、公用經(jīng)費轉入個人賬戶、固定資產(chǎn)未入賬等問題,共涉及金額40.65萬元,提出審計建議16條。
(三)預算執(zhí)行審計。
按照年初工作計劃,對縣本級財政2021年預算執(zhí)行及決算草案進行了審計,并延伸審計縣教育局、衛(wèi)生健康委員會、文化旅游和體育局、林業(yè)和草原局和科學技術協(xié)會5個預算執(zhí)行單位,上半年,完成了縣本級財政預算執(zhí)行審計。
2018年以來,審計發(fā)現(xiàn)問題已全部完成落實整改。
三、主要舉措。
(一)服務大局,加強審計監(jiān)督。
一是進一步深化部門預算執(zhí)行審計,將部門預算執(zhí)行審計與專項資金審計、績效審計相結合,重點關注各部門預算單位管理的民生、資源環(huán)保等領域專項資金使用是否產(chǎn)生預期效益。
二是進一步深化領導干部任期經(jīng)濟責任審計,在關注被審計單位財政財務收支的基礎上,突出關注被審計領導干部推動本單位(部門)經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展的情況。
三是進一步深化投資審計,著力探索投資審計轉型,使投資審計由目前的審價為主,轉型為審價、程序并重的投資審計全過程監(jiān)督。
(二)加強管理,不斷提高審計項目質(zhì)量。
一是科學計劃管理。充分考慮審計資源狀況,明確審計重點,全力推進公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領導干部履行經(jīng)濟責任情況的審計監(jiān)督全覆蓋的基礎上,科學規(guī)劃、統(tǒng)籌安排、分類實施。
二是加強過程控制。不定期深入審計現(xiàn)場,掌握項目實施的具體進展情況,并根據(jù)實際需要及時組織召開審計小組會解決項目中的疑難問題。
三是建立監(jiān)督機制。定期對審計項目開展質(zhì)量督查,對審計項目的實施情況、審計成果反映客觀性、真實性以及審計成果發(fā)揮作用等情況進行檢查。
一是審計人員隊伍建設還需進一步加強。審計任務的日益繁重和審計力量嚴重不足的矛盾依然突出,干部職工的主觀能動性、創(chuàng)造性作用發(fā)揮不夠充分,業(yè)務能力急需提升。二是審計成果開發(fā)利用還需進一步深入。相關職能部門對審計結果的運用沒有完善的機制,主要放在了審計實施聽取情況上,對苗頭性、傾向性的問題,缺乏深層次研究和剖析。
五、下一步工作思路。
一是繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度,促進規(guī)范財政財務管理。對資金量大的部門,要有計劃地進行重點審計,促進規(guī)范財政財務管理,依法履行職能,將國家各項方針政策落到實處。二是進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中,注重對該項目違法違規(guī)問題的審計,同時從科學發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的角度分析評價項目建設效果,促進提高項目的科學決策水平,提高資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。三是深入開展領導干部經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計,堅持審計關口前移,提高任中審計比例,依法監(jiān)督重大履職不到位、重大決策失當、重大損失浪費、重大環(huán)境污染和資源毀損等行為,推動各級領導干部依法、秉公、廉潔用權,縱深推進全面從嚴治黨,營造風清氣正良好政治生態(tài)。
審計總結市審計局政府上半年工作總結篇十六
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上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇,被各級采用25篇次。
一、審計業(yè)務工作開展情況
(一)本級預算執(zhí)行審計情況
今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計。結合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調(diào)查,對5家房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進行了專項審計調(diào)查。
通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調(diào)查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領導,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進行專項調(diào)查。
最近,我們已經(jīng)出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。
(二)金融審計情況
我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產(chǎn)、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20.13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款25萬元。
(三)領導干部經(jīng)濟責任審計情況
今年,市委、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經(jīng)濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府領導高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調(diào),共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。
我們結合本級預算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了4名領導干部經(jīng)濟責任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟責任審計將在下半年開展。
(四)招商引資項目審計調(diào)查情況
今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調(diào)查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經(jīng)濟秩序。經(jīng)審計調(diào)查15家單位,區(qū)政府分配任務15850萬元,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。
此外,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調(diào)帳,有關審計正在進行中。
(五)領導交辦審計事項
今年,我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用,先后接受委托對華藥物流城經(jīng)濟糾紛案件、區(qū)農(nóng)機公司上訪案件、供銷社果品公司上訪案件、亞翔水泥廠上訪案件、兗石鐵路復線建設項目、吉豐毛毯廠上訪案件等6個項目進行了審計和調(diào)查,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
二、保持*員先進性教育活動開展情況
區(qū)審計局緊密聯(lián)系審計工作實際,認真扎實地開展保持*員先進性教育活動。這次教育活動共分為三個階段,即動員學習階段、分析評議階段和整改提高階段。全局23名黨員(包括離崗、離退休黨員10人)和機關其他人員全部參加了這次活動,參學率達100%。通過這次活動,局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強,黨員隊伍的先進性和純潔性得以充分展現(xiàn),審計工作在質(zhì)量和力度上都有顯著提高,受到區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務機關的充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評??偨Y這次先進性教育活動的特點,主要有以下幾個方面:
(一)領導重視程度高
一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯(lián)絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫心得體會和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用。
(二)黨員參學比率高
全局23名黨員全部參加了教育活動,其他審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。
我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學習半天,其他時間利用業(yè)余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。
(三)采取措施力度高
首先,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結合;學習教材內(nèi)容和學習審計業(yè)務相結合;計劃內(nèi)審計和黨委政府領導交辦事項相結合。第三,開展特色教育活動。結合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻愛心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,每個班子成員捐款共500元,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,救助弱勢群體。
(四)整改問題成效高
通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有什么問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質(zhì)量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領導決策參考。第二,充分調(diào)動審計人員積極性,搞好內(nèi)部管理,促進審計工作的順利開展?;I集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調(diào)動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。
通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質(zhì)量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質(zhì)明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,實施處理處罰近100萬元,審計決定落實率100%,沒有出現(xiàn)一例復議、上訴等現(xiàn)象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。
(五)群眾滿意程度高
我們在活動中,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意。
三、采取的工作措施
為了全面完成審計任務,更好地提高審計質(zhì)量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:
(一)緊緊抓住發(fā)展機遇
全市審計工作會議召開以后,蘭山區(qū)委、區(qū)政府認真研究和部署,3月8日召開了全區(qū)審計暨經(jīng)濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度審計項目計劃》。五部門主要負責同志出席了會議。各鎮(zhèn)、街道鎮(zhèn)長、主任和財政所長,區(qū)直各部門、單位主要負責人、財務負責人,區(qū)審計局特邀監(jiān)督員,區(qū)審計局全體人員參加了會議。這次會議上,區(qū)政府用紅頭文件下達了全年審計項目計劃,這已經(jīng)是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達審計計劃。我們緊緊抓住這次會議帶來的良好機遇,進一步鼓舞士氣,大膽工作,使審計工作有了一個良好的開端。
(二)以清晰的工作思路主導審計工作
近年來,我們堅持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個工作重點,做到有的放矢地尋求工作突破,實踐證明收效明顯。如:年初我們確立了審計重點再突出,審計要求再提高的總體思路,目的是使審計工作進一步精益求精,更上臺階。圍繞思路和重點,審計方向更加明確,審計目標更加清晰,工作動力更加充足。
(三)以嚴格的規(guī)章制度規(guī)范審計工作
為全面實現(xiàn)工作目標,我們今年又制定了四個紅頭文件,即1號文:《xx年全局主要工作任務指標及考核獎勵辦法》;2號文:《蘭山區(qū)審計局重點任務包干分工》;3號文:《關于加強機關公文管理的規(guī)定》;4號文:《關于加強審計信息宣傳工作的規(guī)定》。這四個文件緊密結合審計工作實際,分別從全年審計工作任務、任務分工及責任追究落實、規(guī)范審計文書、加強審計宣傳四個方面,對全年工作進行了細化和量化,指明了工作努力方向,明確了重點突破口,保證了工作的順利進行,夯實了工作基礎。此外,我們還隨后制定了《黨風廉政建設實施意見》,對審計紀律等提出了嚴格要求。在就地審計中,我們堅持不用被審計單位車輛接送,自行解決車輛和就餐問題,上班和下班都到局機關統(tǒng)一集合,有效地減少了給被審計單位造成的干擾,促進了廉潔從審,樹立了審計機關和審計人員的良好形象。
(四)以跟蹤問效措施落實審計整改
市審計局下發(fā)的`《臨沂市審計結論落實工作暫行規(guī)定》,我們立即組織全局人員進行了傳達學習,并成立了專題研究小組加以研究和落實。根據(jù)文件精神和要求,我們及時和區(qū)政府督察科、紀檢監(jiān)察、財政、稅務、國資局、公安等部門分別進行了溝通,初步形成了共識。采取的措施是:一是在本級預算執(zhí)行審計項目中全面推行審計反饋書制度,要求被審計單位將審計查出問題的整改落實情況限期書面報告審計局,實行審計、監(jiān)察、財政聯(lián)合跟蹤問效和后續(xù)審計制度,整改情況將存入審計檔案。二是實行審計建議書制度,由審計組將部分查出問題以審計建議書形式,函告財政、稅務和被審計單位主管部門等,并要求上述單位將落實情況函告我局。三是與財政、稅務、紀檢檢察和司法機關初步建立了信息互通機制或案件移送渠道,共同形成監(jiān)督合力,促進審計結論的完整落實。
(五)以和諧的審計環(huán)境保證審計工作
我們堅持以人為本的原則,積極營造和諧的審計工作環(huán)境,創(chuàng)造有利于審計開展的良好條件。今年,我們根據(jù)黨員和群眾反饋意見,組織對全局人員進行了健康查體;新購置了臺式電腦、筆記本電腦和u盤等辦公設備,達到了審計人員人手一臺筆記本電腦;辦起了機關食堂,解決了審計人員居住分散,就餐不便的問題;此外,還進一步轉變機關作風,發(fā)揮領導干部的模范帶頭作用,班子成員深入一線當主審,帶頭嚴格自律等,促進了機關作風的持續(xù)良好。
四、存在問題、不足和下一步工作打算
當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是審計署6號令的執(zhí)行一些環(huán)節(jié)上還沒有完全掌握;二是效益審計開展得不夠深入;三是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。
我們決心認真領會和落實市審計局的這次會議精神,按照年初確定的工作思路和目標,開拓創(chuàng)新,求真務實,圓滿完成各項審計任務。下一步工作具體打算是:
一是加快信息化建設步伐。要充分利用現(xiàn)有設備和審計網(wǎng)站,繼續(xù)投入人力和物力,努力建設信息化審計,爭取實現(xiàn)完全利用計算機審計項目1-2個,并讓審計程序和審計結果更加公開化、透明化。
二要突出重點項目審計。加強對農(nóng)業(yè)專項資金、農(nóng)村財務“三代管”資金的管理和使用作為今年審計重點,爭取把基層經(jīng)濟矛盾和糾紛化解在基層。加大對政府投資項目的審計監(jiān)督,從嚴查處建設領域的違規(guī)行為。
三要繼續(xù)加強審計隊伍建設。在從嚴要求審計隊伍的基礎上,加強科學領導和科學管理,鼓勵開拓創(chuàng)新和積極進取,培養(yǎng)高素質(zhì)、高水平的業(yè)務人才。
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