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財政支出績效評價自評報告篇一
財政項目支出績效自評報告一、項目概況項目基本情況1.項目的實施依據:莆政綜[2015]77號文件。生態(tài)補償資金按照上一年度財政收入的3‰。
2.項目基本性質:為進一步完善我市飲用水源保護區(qū)生態(tài)補償機制。
用途及主要內容:一是飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持等生態(tài);二是城鄉(xiāng)污水垃圾處理設施建設工程及運行維護;三是畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染整治、生態(tài)果園等農業(yè)面源污染整治工程及運行維護;四是長效管理工作經費;五是飲用水源保護區(qū)范圍內的公益事業(yè)費用。
涉及范圍:全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上集中式飲用水源保護區(qū)所在地的生態(tài)補償。
3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程:該項目補助后,全市各縣區(qū)對各自飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持等生態(tài)保護工程及運行維護,可行。
4.項目績效總目標及階段性目標情況:完成飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持。
5.項目預期投入情況:2019年度應籌集生態(tài)補償資金6585萬元,其中市本級出資2963.25萬元,縣區(qū)出資3621.75萬元.6.預期主要的經濟、政治和社會效益:涉及水域水環(huán)境cod、總氮、總磷指標考核總體與上一年度的平均值相比相對提升。
二、項目實施基本情況(一)項目組織管理情況2019年,一是按照《莆田市人民政府關于飲用水水源保護區(qū)生態(tài)補償的實施意見》(莆政綜[2015]77號)文件要求進行資金管理;二是按照收入預算“積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地”,支出預算“統籌兼顧,突出重點,厲行節(jié)約”的原則,把錢用在刀刃上,壓縮行政運行成本,嚴控“三公”經費等一般性支出;三是嚴格執(zhí)行《莆田市環(huán)保局財務管理暫行規(guī)定》等財務管理制度,經費納入市環(huán)保局集中核算,會計核算做到真實、完整、及時,支出審批程序嚴謹。
(二)項目資金使用情況2019年度生態(tài)補償資金項目支出預算安排2963.25萬元,其中:市本級算安排2963.25萬元、省級補助資金0.0萬元,其他資金0.0萬元;財政性資金到位212.0萬元,其中:市本級預算資金到位212.0萬元;市本級預算資金實際支出212.0萬元,市本級預算實際執(zhí)行率100.0%。
三、
項目績效分析(一)項目績效評價工作開展情況。
2019年生態(tài)補償資金項目的自評根據設計的自評指標體系,采用現場核驗、查看內業(yè)等方法開展績效自評,經評價,自評得分95分,自評等級為優(yōu)秀。
(二)項目績效分析1、項目管理指標滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)預算編制準確性8分,得分8.0分。
(2)本級預算實際執(zhí)行率10分,得分10.0分。
(3)年初預算下達及時率5分,得分5.0分。
(4)財務管理制度健全性5分,得分0分。
(5)資金使用合規(guī)性7分,得分7.0分。
2、產出指標滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)數量指標35.0分,得分35.0分。
(2)質量指標分,得分分。
(3)時效指標分,得分分。
(4)成本指標分,得分分。
3、效益評價指標滿分20分,自評得分20.0分。其中:
(1)經濟效益指標分,得分分。
(2)社會效益指標分,得分分。
(3)生態(tài)效益指標20.0分,得分20.0分。
(4)可持續(xù)影響指標分,得分分。
4、滿意度指標滿分10分,自評得分10.0分。其中:
(1)服務對象滿意度10.0分,得分10.0分。
四、存在問題一是土地基金收支存在不足,無法安排生態(tài)補償資金,無法撥付。
二是縣區(qū)籌集資金已經全部下撥,截止目前下撥金額3621.75萬元,全部用于飲用水源建設,資金由于不足,部分項目推進緩慢。
三是項目產出效益無法預估,主要考核是水質指標,各縣區(qū)水質指標全部達標,具體產出效益主要維持水質穩(wěn)定。
五、有關建議根據項目建設情況,我們針對存在問題提出了整改措施:
(一)加強和財政局聯系,提前申請指標,提早下達生態(tài)補償資金。
(二)加快項目進度,加快資金下撥進度。
(三)針對水質提升情況做出效益預估,提升各縣區(qū)水質質量,達到二類水質以上標準。
財政支出績效評價自評報告篇二
(一)項目概況。
1.項目立項情況。
根據《國務院辦公廳關于印發(fā)推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度試點工作方案的通知》,《住房城鄉(xiāng)建設部關于印發(fā)推行執(zhí)法全過程記錄制度試點實施方案的通知》,《城市建筑垃圾管理規(guī)定》《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》,《國務院城鎮(zhèn)燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權。
依法行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權。
(一)總體結論。
1.強化市容管理,助力創(chuàng)城迎檢。今年以來,圍繞不同階段市容的`重點工作,采取集中和專項整治相結合措施,對重點區(qū)域存在的流動攤販、燒烤攤點、騎路市場等市容“頑疾”,持續(xù)開展整治。共整治29條背街小巷,出動執(zhí)法隊員3萬人次,執(zhí)法車輛4500余臺次,清理違章占道、亂堆亂放2.4萬余處,清理無證無照流動攤點2.2萬余個,規(guī)范非機動車占道停放1萬余起,轄區(qū)市容環(huán)境面貌得到了明顯改觀。
2.做好行政服務審批工作。20xx年共計受理門頭店招審批材料504份;對轄區(qū)內申請占用區(qū)管道路進行施工的個人、單位進行審核,發(fā)放道路占用施工許可證,共受理申請62次,發(fā)放城市道路占用施工許可證61張。
3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求,建立有效的防控拆違機制,發(fā)現新生建筑,及時制止,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道對轄區(qū)內違法建筑逐一排查,掌握違法建筑業(yè)主信息和違建情況,根據實際情況制定強拆預案,20xx年共拆除違建約1561.9平方米,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)1314平方米,市區(qū)247.9平方米。
4.穩(wěn)步推進垃圾分類工作。在全區(qū)推進垃圾分類示范片區(qū)建設工作,將朝陽街道設為垃圾分類工作示范片區(qū),目前觀瀾瑞公館、新日化小區(qū)已實施定時定點投放,為819戶居民提供生活垃圾分類四分類運行管理服務。督導員按時在崗在位,做好分類投放引導。
5.有條不紊,數字化管理工作有序進行。20xx年,我區(qū)數字化城市管理系統共派遣35574條案件,其中視頻采集案件378件,媒體曝光案件3件,事件類30560件,主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等,部件類5014件,主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。
(二)自評結果。
經自評,文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費用項目績效自評綜合得分為99分,自評結果為“優(yōu)”。
文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費用項目專項經費項目績效自評指標體系共設置3個一級指標,8個二級指標,9個三級指標,各項指標評分情況分析如下:
(一)產出指標(滿分50分,實得50分)。
1.數量指標(滿分13分,實得13分)。
2.質量指標(滿分13分,實得13分)。
3.時效指標(滿分12分,實得12分)。
4.成本指標(滿分12分,實得12分),年度設定的成本指標為50萬元;實際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬元。
(二)效益指標(滿分30分,實得30分)。
1.經濟效益(不涉及)。
2.社會效益(滿分10分,實得10分)。
3.生態(tài)效益(滿分10分,實得10分)。
4.可持續(xù)影響(滿分10分,實得10分)。
(三)滿意度指標(滿分10分,實得10分)服務對象滿意度100%,得分10分。
通過自評發(fā)現,文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費用項目專項經費項目實施雖取得了一定的成效,但還存在一些問題和不足,主要表現在:
一是績效意識不足。自評單位的績效意識不強,認識和重視程度不夠,對績效管理工作缺乏系統認識,績效管理水平有待提高。
二是績效自評目標不夠規(guī)范。項目績效目標指標設定的合理性不夠。
三是項目資金的管理不夠完善。預算執(zhí)行率有待進一步提高。
為進一步提高專項資金使用效益,針對存在的問題,提出如下建議:
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
《禹會區(qū)財政局關于印發(fā)〈禹會區(qū)區(qū)級項目支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》(禹財績〔20xx〕3號)。
財政支出績效評價自評報告篇三
財政支出績效自評報告(參考提綱)一、項目績效情況(一)項目績效目標完成情況分析。將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。
其中,項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節(jié)約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
(二)項目績效目標未完成原因分析。
二、其它需要說明的問題(一)后續(xù)工作計劃。
(二)主要經驗做法、存在問題和建議。(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)(三)其它。
三、
項目評價工作情況包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實情況。
財政支出績效評價自評報告篇四
2022年4月,市財政局下發(fā)了《關于開展2022年績效評價工作的通知》,要求市級各部門、市屬各單位對列入2021年預算管理的所有項目開展績效評價,實現項目支出績效自評全覆蓋。同時要求部門開展整體績效自評,各鎮(zhèn)街道對2021年度政府財政運行綜合情況開展績效評價。
全市55個部門共565個項目完成了績效自評,涉及財政資金44.8億元,實現項目自評覆蓋率100%。55個部門共129個單位開展了整體績效自評,涉及財政資金69.37億元。8個鎮(zhèn)街道對2021年度政府財政運行綜合情況開展績效評價,涉及資金55.93億元。
2022年預算績效評價重點項目共6個,部門整體績效評價共5個,由市財政局委托第三方事務所實施績效評價。重點績效評價中政府專項資金績效評價2個,政府購買服務1個,一般性項目支出3個,涉及資金9.75億元。部門整體績效評價涉及資金2.14億元。評價組分別根據《平湖市財政支出政策績效評價實施辦法》和《平湖市項目支出績效評價實施辦法》《平湖市部門整體績效評價實施辦法(試行)》制訂評價方案(政策評價從經濟性、效率性和有效性三個方面進行評價,項目評價從業(yè)務、財務、效益三個指標內容進行分析,部門整體評價從預算配置、預算管理、產出與效果和社會評價四個指標內容進行評價),并組織實施,最終得出評價分和等級。
(一)平湖市2021年民辦教育專項補助項目。
1.項目概況。
(1)加大政府購買服務力度。建立完善政府面向民辦教育購買公共服務的機制。對非營利性民辦學校,符合執(zhí)行政府指導價、落實教師社會保障政策并年度檢查合格等條件的給予補助。
(2)建立發(fā)展專項資金。在民辦學校生均財政補助的基礎上,市財政每年安排民辦教育發(fā)展專項資金的補助。
(3)2021年民辦教育專項補助全年撥付6529.623萬元。
2.評價等級:優(yōu)。
(1)業(yè)務指標“優(yōu)”,項目立項依據充分,程序合規(guī),目標設立較合理、明確;產出數量實際完成率高,質量達標率100%;組織實施業(yè)務制度健全且有效執(zhí)行。
(2)財務指標“優(yōu)”,預算資金分配合理;資金到位率99.86%,預算執(zhí)行率100%;資金使用合規(guī)性好。
(3)效益指標“良”,項目的實施對促進民辦教育健康發(fā)展、鼓勵社會力量興辦教育、提高民辦學校的辦學質量以及改善教育設施起到了積極的作用,且項目實施滿意度較高,但項目可持續(xù)影響作用一般。
3.評價發(fā)現問題。
(1)項目預算中部分子項目預算金額與實際撥付金額差異較大。項目年初總預算與實際撥付差異不大,但在部分子項目預算差異較大。
(2)鼓勵“純民資”興辦教育的積極性不夠。近幾年來平湖市“純民資”投資辦學較少,特別是“純民資”投向本補助對象的小學、初中、中職類學校的民辦學校不多。
(3)民辦學校可持續(xù)發(fā)展尚有欠缺。平湖市叔同實驗小學于2021年秋停止招生、平湖市稚川實驗中學2022年秋停止初中學生招生、平湖楓葉學校學生生源嚴重不足,與學校大量投資的教學樓、教學設施等規(guī)模不匹配。
(二)2021年外經貿發(fā)展資金項目。
1.項目概況。
2021年外經貿發(fā)展專項資金主要用于對出口信用保險、對外貿易預警、監(jiān)測系統補助、服務貿易獎勵等15類項目進行補助,主要用于對商會協會、企業(yè)、個人補助。涉及450個項目,248家商會協會、企業(yè)及個人,補助資金3825.28萬元。
2.評價等級:良。
(1)經濟性“中”,外經貿發(fā)展資金未明確設置項目績效指標;有部分政策2021年未有企業(yè)兌付現象;資金支出符合預算支出標準和用途。
(2)效率性“良”,政策落實的制度機制比較健全并有效執(zhí)行,政策執(zhí)行基本遵守相關法律法規(guī)和管理制度的規(guī)定;主管部門對項目財政補助資金分配和下撥較規(guī)范及時,部分項目中發(fā)現補助項目與政策條款不相符情況;外經貿發(fā)展資金預算執(zhí)行率為100%,預算執(zhí)行率高。
(3)有效性“優(yōu)”,外經貿發(fā)展資金基本能持續(xù)發(fā)揮作用,利益主體的權利基本得到落實,政策滿意度較高。
3.評價發(fā)現問題。
(1)預算績效目標編制方面存在的問題。編制年度預算時未準確設置預算績效目標,對資金支出經濟用途未加以明確。未設置指標值和指標說明,缺少可衡量性和可比性。
(2)項目管理方面存在的問題。項目審核不嚴謹,個別補助項目不符合相關補助政策;部分項目申報材料欠規(guī)范;項目后續(xù)管理未到位。
(3)政策方面存在的問題。部分補助政策未有企業(yè)兌現;個別政策補助條款未進一步細化,操作性不強。
1.項目概況。
平湖市鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院改革補助項目主要內容為各鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院實施基本藥品零差率后,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構收入不足部分由財政按規(guī)定給予補助。2019-2021年項目金額合計24397萬元。
2.評價等級:良。
(1)業(yè)務指標“良”,項目立項依據充分,程序合規(guī),年度績效目標設立略欠合理明確;由于2020和2021年受新冠肺炎疫情影響,各基層醫(yī)療機構數據波動較大,產出數量指標實際完成率較低;質量達標率100%,按計劃完成年度工作;組織實施業(yè)務制度健全且有效執(zhí)行。
(2)財務指標“優(yōu)”,項目建立財務管理制度,且財務管理制度制定較全面,項目有關的資金管理按照制度有效執(zhí)行。資金按照規(guī)定時間及時到位,預算執(zhí)行率高。但預算資金分配測算合理性一般;資金使用合規(guī)性一般,存在項目實際支出內容超出預算支出內容,超出項目補助范圍的情況。
(3)效益指標“中”,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療量占總診療量比例高,藥品收入占比較高收入結構合理性一般;醫(yī)師日均擔負診療人次指標較高,反映基層醫(yī)療機構醫(yī)師工作負荷較重;由于2020和2021年受新冠肺炎疫情影響,各基層醫(yī)療機構數據波動較大,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經濟管理能力指標得分一般;項目實施滿意度高。
3.評價發(fā)現問題。
(1)項目績效目標與正常的業(yè)績水平不符。未根據年度計劃和實際情況進行調整,設置的指標值與實際存在偏差。
(2)項目實際支出內容超出項目政策兌現范圍,超出預算支出內容。
(3)基層醫(yī)療機構藥品收入占比仍然較高,醫(yī)療收入結構合理性一般,基層醫(yī)療機構主動控制費用不合理增長能力較弱。
(4)基層醫(yī)療機構醫(yī)師工作負荷較重?;鶎俞t(yī)療機構編制少,醫(yī)師資源有限,尤其是村級(社區(qū))責任醫(yī)生人員配置。
1.項目概況。
人才發(fā)展資金的主要目標是打造長三角最有競爭力的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才高地、實施重點領域人才集聚計劃、健全以市場化為導向的引才機制、打造多元化的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺、提升全方位的引才精準化服務、進一步完善人才工作體制機制。2019-2021年預算安排資金24710.56萬元。
2.評價等級:良。
(1)經濟性“中”,設置的績效指標具有相關性、可衡量性和可比性,相關數據的獲得便捷,具備經濟性;政策目標跟不上形勢的發(fā)展,實際達成量大幅超越政策制定的目標數,推進政策目標實現所采取的舉措科學合理、能落地,但對于政策內容公眾認可度不高,資金支出符合預算支出標準和用途。
(2)效率性“良”,政策落實的制度機制健全;人財物等資源配置到位,業(yè)務管理及服務公眾滿意度高,但未進行項目完成后的評估考核,缺乏后續(xù)跟蹤問效;資金管理符合政策規(guī)定,預算執(zhí)行率較高。
(3)有效性“良”,績效目標均超額完成,但與政策目標偏差大;人力資源服務績效目標中未完成建成省級人力資源服務產業(yè)園;主體受益情況存在不足之處,政策滿意度95%,評選制度和程序均符合規(guī)定,執(zhí)行有效、公平。
3.評價發(fā)現問題。
(1)政策目標設置不科學。平湖市人才發(fā)展政策績效目標中量化指標與實際完成情況差距較大。
(2)政策執(zhí)行待完善。補助時長仍有縮短空間,后續(xù)跟蹤問效存在不足。
(3)政策吸引力度一般。高層次人才引進難度大,補助配套政策待優(yōu)化。
1.項目概況。
小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治規(guī)劃范圍內的整治項目(平湖市小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治項目(2018年調整版),項目536個,總投資19.28億元),包括立面改造整治、建筑物修繕、管線改造、市政設施完善、綠化景觀提升等予以資金保障和補助。項目建設期間大部分為2017-2019年,2019-2021年期間主要為各鎮(zhèn)街道與市級財政進行資金結算。預算資金為33041.96萬元。
2.評價等級:良。
(1)業(yè)務指標“中”,項目立項依據充分,程序合規(guī),2019和2020年未設置績效目標;項目建設完成率高,聯審補助辦結率較低;業(yè)務制度不健全,臺賬資料完整性差,項目實施未制定專門的項目管理制度及專項資金管理辦法,結算審核率較好。
(2)財務指標“良”,支付及時性一般,預算執(zhí)行率100%;預算資金分配合理性較差;財務制度健全有效,資金使用合規(guī)性好。
(3)效益指標“優(yōu)”,項目的實施對環(huán)境衛(wèi)生、城鎮(zhèn)秩序、鄉(xiāng)容鎮(zhèn)貌起到了積極的作用,且項目實施滿意度較高,但項目可持續(xù)影響作用一般。
3.評價發(fā)現問題。
(1)業(yè)務管理制度不夠完整、細化,影響項目實施進度及收尾工作;未制定專門的項目管理制度、專項資金管理辦法等業(yè)務管理制度。
(2)項目檔案資料歸檔不夠完整及時。市鎮(zhèn)治辦未能提供較為系統、完整的臺賬檔案資料,影響評價結果;曹橋街道項目檔案資料部分臺賬資料的完整性較差、資料缺少,林埭鎮(zhèn)項目檔案資料較為散亂,個別項目無法提供資料。
(3)個別鎮(zhèn)街道聯審補助辦結率較低。截至2022年6月30日,已辦理聯審補助項目數304個,聯審補助辦結率58.69%。
(4)各鎮(zhèn)街道普遍存在項目未編報竣工財務決算的.現象。僅部分鎮(zhèn)街道對少量部分項目進行了竣工財務決算編報,大部分項目均未編報竣工財務決算。
1.項目概況。
(1)農業(yè)產業(yè)化發(fā)展內容包括:一是加強農業(yè)基礎設施建設,優(yōu)化農業(yè)發(fā)展平臺;二是推進三產融合發(fā)展,提升農業(yè)產業(yè)化水平;三是發(fā)展數字農業(yè),提升農業(yè)科技化水平;四是培育新型農業(yè)主體,提升農業(yè)經營水平;五是拓展經營性收入渠道,推進低收入農戶全面小康。政策扶持涉及的具體領域共16個方面。
(2)鄉(xiāng)村人才振興政策內容包括:一是大力引進集聚現代農業(yè)人才;二是創(chuàng)新鄉(xiāng)村人才開發(fā)培養(yǎng)機制;三是搭建鄉(xiāng)村引才聚才平臺載體;四是營造全社會關愛鄉(xiāng)村人才氛圍。
2.評價等級:良。
(1)經濟性“良”,在績效目標設置、推進政策目標實現所采取的舉措方面有待完善,支出合理性等方面有待提升。
(2)效率性“良”,執(zhí)行內容與政策基本相符,主體間職責分工明晰,資金管理總體上符合國家財經法規(guī)和專項資金管理辦法等的規(guī)定。但存在政策落地的制度機制不夠健全,資金保障不夠合理,補助審核手續(xù)不夠完整、政策執(zhí)行結果的有效監(jiān)督力度不夠等情況。
(3)有效性“良”,產業(yè)化及人才政策滿意度均達到90%以上,取得了較好的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益。但存在部分政策未落實,農業(yè)產業(yè)化水平及鄉(xiāng)村人才振興促進作用待提升、農業(yè)發(fā)展平臺待進一步優(yōu)化、政策資金發(fā)放公平性存在欠缺等情況。
3.評價發(fā)現問題。
(1)政策不夠科學合理。政策目標設置不夠合理,平湖市產業(yè)化政策配套措施及機制有待完善,部分政策不夠完善,部分政策存在整合空間。
(2)政策組織實施不夠規(guī)范。預算安排不夠科學合理,部分政策資金發(fā)放節(jié)點不統一,項目審核管理不夠到位,政策實施過程整體信息化水平不高,項目庫動態(tài)管理機制不夠健全,項目庫質量不夠高,對轉移支付資金的監(jiān)督管理不夠到位。
(3)政策執(zhí)行效果有待提高。部分政策補助精準性不夠,成效不夠顯著,政策產業(yè)化引領作用和落地性不夠。
(一)健全預算績效管理體系。進一步健全“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系,在夯實“全覆蓋”管理成果的基礎上,持續(xù)深化預算績效管理改革,硬化績效管理責任約束,推動預算績效管理工作提質增效。
(二)推動部門整體預算績效管理改革。采取“試點、拓展、推廣”的模式,開展部門整體預算績效管理改革。選擇重點部門開展部門整體績效評價,推動績效管理與預算管理、財會管理、資產管理、內控管理、政府采購管理等有機融合。建立部門整體績效評價結果與部門預算安排掛鉤機制,利用考核機制剛性推動提高部門主體責任。
(三)推進問題整改和結果公開。對評價中發(fā)現的問題,及時反饋并督促整改,嚴格落實績效評價中問題的整改,形成反饋、整改、提升績效的良性循環(huán);將重點績效評價結果按規(guī)定向社會公開,落實單位主體責任,回應社會關切,將評價結果及整改情況作為推進部門管理和下年預算安排的重要依據。
財政支出績效評價自評報告篇五
根據蕉城區(qū)財政局《寧德市蕉城區(qū)財政局關于做好20xx年區(qū)級部門預算績效管理有關工作的通知》寧區(qū)財績〔20xx〕5號要求,我局的辦公用房租賃及修繕經費項目20萬元納入20xx年度財政支出績效評價范圍,自評分數為100分,自評等級為優(yōu)?,F將自評情況報告如下:
(一)項目單位基本情況。
貫徹執(zhí)行工商、質監(jiān)、食品、藥械、化妝品相關行政許可、監(jiān)管執(zhí)法任務,依法對市場經營秩序、合同、商標、戶外廣告、質量工作、標準化工作、計量工作、特征設備相關工作、合格評定進行監(jiān)管,依法承擔查處違法直銷和傳銷案件、食品安全監(jiān)管綜合協調、消費者權益保護等責任。
(二)項目基本情況。
根據市場監(jiān)督管理局的單位職能,20xx年安排辦公用房租賃及修繕經費20萬元,該項目資金主要用于為各類業(yè)務工作開展提供便利、高效、整潔的辦公環(huán)境。
(一)項目組織管理情況。
1.合理編制績效目標。
蕉城區(qū)市場監(jiān)督管理局組織召開項目組、相關業(yè)務部室負責人座談會,對項目績效編制進行積極的探討、研究和論證,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。
2.健全項目管理制度。
為深入貫徹增收節(jié)支、廉潔高效的方針,進一步加強財務管理,提高資金使用效益,保障我局各項工作任務順利完成。根據財經法律、法規(guī)和省市局財務收支管理規(guī)定,結合本單位實際情況,建立了項目集體議事制、經審全程跟蹤制等,規(guī)范項目管理規(guī)章制度。尤其是涉及大額資金和重大事項時,堅持全部提交黨組會集體研究決定。經審干部全程參與項目的跟蹤審查審計,嚴肅項目資金列支。
3.監(jiān)督項目執(zhí)行、糾偏糾錯。
財務裝備股是預算管理職能部門,負責本級預算管理工作,并對下級預算單位的預算管理實施監(jiān)管,嚴格按照批復落實項目資金,實行項目資金責任追究制度,并對項目資金使用結果進行績效考評,考評結果與今后預算安排掛鉤。
4.開展績效動態(tài)監(jiān)控。
蕉城區(qū)市場監(jiān)督管理局按季度開展項目支出績效監(jiān)控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發(fā)現嚴重偏差,及時反饋,采取有效措施,重點跟蹤,及時糾偏,階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時進度執(zhí)行,基本保證了年度目標任務的完成。
(二)項目財務管理狀況。
本項目累計安排資金20萬元。
(一)項目績效評價工作開展情況。
1.選用的評價指標和評價方法。
本次評價主要采取成本效益分析法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準參照20xx年標準。
2.現場勘驗、檢查、核實的情況。
我局高度重視辦公用房租賃及修繕經費績效自評工作,由財務股具體負責,組建自評小組,開展績效評價工作,考核資金的管理和使用成效。由于此項工作工作量大,政策性強,于6月底前開展現場核查?,F場勘驗、檢查、核實,并對績效評價相關資料進行核查,年度績效目標總體完成較好,項目自評100分,自評優(yōu)秀等級。
3.項目績效自評得分和自評等級。
總分值100%,評價總分100分,經逐一核對績效指標,認真自我評價后項目立項3分,績效目標5分,資金投入7分,資金管理8分,組織實施7分,時效目標5分,成本目標5分,數量目標20分,質量目標10分,社會效益目標20分,服務對象滿意度10分,總得分100。評價等級:優(yōu)。
(二)項目績效目標完成情況。
1.產出目標完成情況。
(1)時效目標目標1:項目完成時間績效目標值是20xx年12月,實際完成值為20xx年12月,目標完成率為100%。
(2)成本目標目標1:辦公用房租賃及修繕經費績效目標值是20萬元,實際完成值為20萬元,目標完成率為100%。
(3)數量目標目標1:辦公用房租用年限績效目標值是1年,實際完成值為1年,目標完成率為100%;目標2:租用廚房個數績效目標值是1間,實際完成值為1間,目標完成率為100%;目標3:租用會議室個數績效目標值是1間,實際完成值為1間,目標完成率為100%;目標4:租用辦公室個數績效目標值是3間,實際完成值為3間,目標完成率為100%;目標5:可容納辦公人數績效目標值是5人,實際完成值為5人,目標完成率為100%。
(4)質量目標目標1:預算執(zhí)行率績效目標值是100%,實際完成值為100%,目標完成率為100%;目標2:修繕工程驗收合格率績效目標值是合格,實際完成值為合格,目標完成率為100%。
2.效益目標完成情況。
(1)社會效益目標目標1:可容納辦公人數績效目標值是5人,實際完成值為5人,目標完成率為100%;目標2:辦公用房修繕受益人數績效目標值是20人,實際完成值為20人,目標完成率為100%。
3.滿意度目標完成情況。
(1)服務對象滿意度目標1:問卷調查方式辦公人員的滿意度績效目標值是90%,實際完成值為90%,目標完成率為100%。
(三)項目績效分析。
1.決策(15%)指標體系得分15分,其中:
2.過程(15%)指標體系得分15分,其中:
3.產出目標指標體系得分40分,其中:
4.效益目標指標體系得分20分,其中:
5.滿意度目標指標體系得分10分,其中:
(一)項目存在的問題。
辦公樓環(huán)境衛(wèi)生可以更進一步,尤其是在禁煙方面,可以探索一些新思路、新做法;
對于水電、消防、機房、保密場所等重點部位的防控力度還需要進一步加強,確保辦公大樓安全。
(二)項目改進措施。
有計劃的逐步更換現有非節(jié)能產品,厲行節(jié)約,強化水電能耗控制力度;
進一步強化對于水電、消防、機房、保密場所等重點部位的防控,積極落實機關大樓安防制度有關要求。
進一步規(guī)范辦公用房租賃及修繕經費使用,嚴格按照財經紀律加強經費管理,切實落實好專項經費專款專用規(guī)定,建議財政部門提高公用經費保障。
財政支出績效評價自評報告篇六
我受學校委托,向本次教職工代表大會作xx年度財務工作報告,請予審議。
20xx年,財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務,在王院長領導和直接分管下,我們在“預算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費與收費”、“經費保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責、勤奮工作,取得了預期效果。
1、編制了20xx年學?;局С鲱A算方案。
20xx年,由于受金融危機的影響,省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政,生均公用經費撥款仍為零增長,學校收入增長有限,學校大事又較多,同時人員經費剛性支出繼續(xù)增加,收支缺口在拉大,面臨經費供求矛盾十分突出形勢,我們在堅持“保工資、保運轉、保民生、保重點、保穩(wěn)定”的基礎上,進一步壓縮一般行政性開支,對水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或實行零增長,在預算方案安排時,廣泛征求各部門意見,在交流溝通中,取得各部門領導充分理解和大力支持,確保了學?;局С鲱A算收支平衡。
2、細編了20xx年項目經費預算方案。
按照政府收支分類的改革的要求,今年將項目經費按支出用途和支出內容進行了進一步細化、分解,把20xx年財政資助的項目經費、學校配套的項目經費和學校自立的項目經費一并進行了細化,與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執(zhí)行,提高了項目經費預算執(zhí)行進度。
3、調整和清理了20xx年預算項目庫。
根據財政資金對項目支出支持方向和重點的調整,我們對學校預算項目庫進行全面清理,調整和增加了財政支持力度大的項目,對項目庫實行動態(tài)管理,積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度,提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。
4、按照省財政關于完善部門預算編制改革的要求,編報了20xx年學校預算基礎信息表和20xx年上報預算建議方案。
5、強化20xx年預算執(zhí)行管理,著重強化以下幾項方面:
(1)嚴格執(zhí)行下達的切塊經費預算方案,強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。
(2)嚴格執(zhí)行用款計劃的審批制度和審批程序,強化“一支筆”審批責任。
(3)嚴格控制追加預算。在經費可控有限的范圍內,在編制年初預算方案時,適當增加預算準備費,用于應急的開支和不可預見的支出,強化預算約束性。
(4)嚴格控制無預算和超預算的支出,包括貸款安排預算項目,強化預算嚴肅性。
(5)定期對預算執(zhí)行情況進行分析通報,讓部門負責人及時了解本部門切塊經費支出、結余情況,強化預算用款計劃性。
1、認真做好本??粕?、研究生和成人教育學生的收費工作,全年共辦理學生收費近13060人次,收費總額5096萬元。
2、對歷年學生欠費名單和緩交協議進行梳理、清理,建立了欠費學生電子檔案,包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約,防止舞弊、差錯。
3、進一步加強與銀行緊密聯系和合作,在學生處配合下,國家助學貸款規(guī)模尤其是生源地助學貸款規(guī)模進一步擴大,緩解了困難學生交不起學費的壓力,欠費率大大下降,簽訂緩交協議學生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次,發(fā)放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。
4、及時發(fā)放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元,到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡,各種資助通過銀行卡發(fā)放,保證款項及時、安全發(fā)放到位。
1、及時向國庫申報預算內日常資金和項目資金,合理高效地用好預算內財政撥款。
2、加強收費資金組織和管理,按照非稅收入資金管理規(guī)定,及時足額上繳財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理,并根據年初預算分月申報使用計劃,確保收費資金年度內全額返還到帳。確保學校收入預算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進行。
3、及時按照目標責任書和合同協議規(guī)定,對獨立核算實體和承包單位上繳的基數和承包額進行了清算和催交,確保了預算審定的上繳指標全部到帳。
4、科學調度,加強流動資金貸款管理,完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作,沒有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié),確保了學校資金鏈正常周轉。
5、在有關部門的大力支持下,多方籌措資金,通過申請專項、銀行貸款、內部調劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設。如:申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設及中醫(yī)學專業(yè)認證專項50萬元、質量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元,新增建行項目貸款授信額度3000萬元,浦發(fā)銀行貸款到位額度2000萬元,確保了學校今年幾件大事,如質量工程建設、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點立項建設、中醫(yī)學專業(yè)認證等完成和順利進行的資金保障。
四、認真做好中醫(yī)學專業(yè)認證的教學經費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。
五、配合學校紀委,認真做好“小金庫”專項治理工作,并按要求對全校銀行賬戶和資產收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。
六、參加學校拓展辦學空間調研、論證和籌資方案思考;參加維修改造、設備、教材、圖書等采購的論證和招議標工作,全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求,參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預算項目申報,確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規(guī)定。
七、挖掘潛力,籌集和調劑資金,努力提高職工福利待遇。今年與去年相比,教職工增加了8個月午餐補貼,住房公積金從7月份開始將校內津貼列入基數,每人每月增加40%,校內津貼總額和人均額適當增加,50周年校慶人均發(fā)放500元慰問費,離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上,今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補貼,國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現。
八、關于廉潔方面。本人嚴格履行《關于實行黨風廉政建設責任制》各項規(guī)定,嚴格按規(guī)章制度辦事,嚴格要求自己,自覺做到廉潔從政,沒有奢侈浪費等現象發(fā)生,沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益,歡迎大家對我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結束后,我們制定出臺了《財務處安全崗位責任制》并結合各個崗位工作職責,對任務進行細化、分解,落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責,不僅僅是財產、數據、檔案的防火、防盜、防丟安全,更重要是經濟安全,包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育,全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強,確保了學校經濟秩序規(guī)范和經濟行為健康。
各位領導、各位老師、同志們,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成績與成效,與各級領導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開,在此,對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝!
總結即將過去的20xx年工作,雖然自己付出了勤奮和努力,但與上級文件規(guī)定、學校領導要求、師生員工期望,本人還存在一些差距和不足,認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強,聯系部門加強調研還要進一步深入,工作方式方法還要進一步改進,畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服,服務意識和奉獻意識還要進一步強化,職工待遇改善提高還要進一步想辦法。
以上這些不足和差距,我將在今后工作中努力加以改進。
財政支出績效評價自評報告篇七
為加強xx自治州農業(yè)委員會(以下簡稱“本單位”)財政專項資金管理,強化項目支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔xx〕285號)、《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔xx〕33號)、《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)〔xx〕8號)、《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔xx〕2號)、《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕5號)等文件的要求,本單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評,形成xx年農業(yè)專項業(yè)務經費績效評價報告如下:
(一)項目單位基本情況。
xx自治州農業(yè)委員會系全額撥款正處級行政單位,統一社會信用代碼為11433100mb0t81628p,單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。
(二)項目立項概況。
為深入貫徹落實中央、省委農村工作會議、全省農業(yè)工作會議及州委經濟工作會議、農村工作會議精神和部署安排,把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農”工作的總抓手,深入推進農業(yè)供給側結構性改革,大力推進農村改革創(chuàng)新,加快轉變農業(yè)發(fā)展方式,保持農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農民持續(xù)增收,確?!笆濉币?guī)劃良好發(fā)展勢頭,使全州農村經濟社會發(fā)展邁上新臺階,州本級財政xx年給本單位安排農業(yè)專項業(yè)務經費224.54萬元,用于指導全州農業(yè)生產等方面。
專項長期績效目標:圍繞州政府確定的目標管理任務,組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產新技術推廣,開展農業(yè)技術培訓,提高農業(yè)生產者科技素質,確保糧食穩(wěn)產增產,特色農業(yè)產業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產脫貧工程總攬農業(yè)農村工作全局,全力推進發(fā)展生產脫貧工程,加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產業(yè)、全品類的農產品區(qū)域公用品牌,彰顯我州農產品“綠色、生態(tài)、有機、富硒”特色,提升品牌知名度和產品競爭力。通過調研、考察、學習,探索加快我州現代農業(yè)發(fā)展新路子,促進全州現代農業(yè)發(fā)展。通過現代農業(yè)園區(qū)建設,示范帶動全州現代農業(yè)發(fā)展。
專項年度績效目標:組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產,確保全州糧食總產80萬噸以上,全年全州推廣農業(yè)實用技術350萬畝次,實施農作物病蟲害統防統治25萬畝,完成柑桔品改低改10萬畝,指導各縣市創(chuàng)建現代農業(yè)萬畝標準園1-2個,開展農業(yè)技術培訓20萬人次,完成農產品質量安全例行檢測1萬批次,全面完成年度目標管理任務。完成州定發(fā)展生產脫貧工程任務,助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農產品區(qū)域公用品牌建設工作。完成調研考察任務,助推全州現代農業(yè)發(fā)展。指導縣市農業(yè)局創(chuàng)建24個萬畝精品園,200個千畝標準園,2100個百畝示范園。
(三)項目執(zhí)行概況。
1、項目完成情況。
截止xx年12月31日,該項目已經全部實施完成。
2、資金投入情況。
該項目資金財政預算批復為224.54萬元,截止xx年12月31日,項目資金實際到位224.54萬元,項目資金已經全部使用,項目資金使用率為100%。
3、績效目標實現情況。
xx年專項資金績效目標全部完成,其中:以“兩茶兩果”為主的農業(yè)特色產業(yè)發(fā)展提速,產業(yè)興旺形勢喜人。現有茶園39.77萬畝,柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝,獼猴桃面積達18.14萬畝,中藥材31.25萬畝,其中百合9.1萬畝,商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝,產量84.93萬噸。特色畜牧水產業(yè)穩(wěn)步推進,肉類總產量6.23萬噸,水產品產量1.27萬噸。全州農產品加工企業(yè)達689家,實現營業(yè)收入96億元。產業(yè)園區(qū)加快推進,建設萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發(fā)展農民專業(yè)合作社4709個,家庭農場2289個。產業(yè)融合加快發(fā)展,鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人,完成營業(yè)收入12億元。土地流轉面積達68.69萬畝。全州處于有效期內的“三品一標”農產品總數達100個,“三品一標”農產品認證面積28萬余畝,總產值47億余元,均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個,xx省名牌產品3個。完成《xx自治州農產品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農產品參加第十六屆中國國際農產品交易會暨第二十屆中國中部(xx)農業(yè)博覽會等農產品展會,茶葉、百合等特色農產品現場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產業(yè)園開園,帶動人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯網+農業(yè)”,建設益農信息社70個。
4、經濟效益分析。
xx年度xx州實現農林牧漁業(yè)總產值136.7億元,同比增長3.6%,增加值81億元,同比增長3.7%;農村居民人均可支配收入9183元,同比增長11%,增幅居全省前列。
5、社會效益分析。
提高了農業(yè)科技水平,完成了全州糧食生產安全和農產品質量安全,提高特色產業(yè)效益和農民收入,全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務,促進全州農業(yè)、農村經濟實現持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務指導、示范引導、創(chuàng)新經營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產脫貧工程任務,加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源,打造農產品區(qū)域公共品牌,提升我州特色農產品的品牌影響力和競爭力,促進農業(yè)增效、農發(fā)增收。通過調研、考察、學習,結合我州農業(yè)實際,探索加快我州現代農業(yè)發(fā)展新路子,促進全州現代農業(yè)發(fā)展。通過現代農業(yè)園區(qū)建設,示范帶動全州現代農業(yè)發(fā)展。加強產業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改,開展貧困戶利益聯結機制規(guī)范化合同培訓,進一步建立壓實貧困戶利益聯結,全州共完成貧困戶建立利益聯結人數39.53萬人。
6、項目組織管理情況。
根據《xx州本級財政專項資金管理辦法》和《xx自治州農業(yè)專項資金管理制度》,按照專項資金管理和項目實施要求,嚴格進行項目實施和資金管理,保證了農業(yè)專項業(yè)務經費的合理使用,取得了良好的經濟效益、社會效益。
7、項目財務管理情況。
本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財務規(guī)則》和《行政單位會計制度》,制定了《財務管理制度》和《農業(yè)專項資金管理制度》等內部管理制度,嚴格按照《xx自治州州級財政專項資金管理辦法》(州政辦發(fā)[xx]15號)使用專項資金,將項目資金納入單位財務統一管理,對項目專項經費進行專項核算,做到了??顚S?。
(一)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔xx〕285號);
(四)《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔xx〕2號);
(六)州財政局預算批復文件;
(七)農業(yè)專項資金管理制度;
(八)其他相關資料。
(一)績效評價目的。
通過開展農業(yè)專項業(yè)務經費項目資金的績效評價,了解農業(yè)專項業(yè)務經費項目資金使用的社會效益、經濟效益和生態(tài)效益,分析該項目是否達到預期目的,評價資金使用的規(guī)范性和有效性,并及時總結經驗,分析存在問題,提出改進意見和建議,促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平,強化項目支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障本單位有效實施農業(yè)專項業(yè)務經費項目,確保本單位更好地履行職責。
(二)績效評價方法。
根據本次績效評價的目的和內容,本單位開展此項績效評價工作,本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。
1、因素分析法:是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素,評價績效目標實現程度。
2、公眾評判法:是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。
(三)績效評價過程。
根據《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕5號)等相關文件要求,本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,并于20xx年6月16日完成自評工作??冃гu價工作流程主要如下:
1、收集基礎資料。根據評價工作要求,到現場采取勘查、問詢、復核等方式收集基礎資料,資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數據等。
2、查閱資料。查閱xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
3、核實數據。對xx年農業(yè)專項業(yè)務經費項目支出數據的準確性、真實性進行核實,并對xx年和xx年農業(yè)專項業(yè)務經費項目支出情況進行比較分析。
4、發(fā)放調查問卷。對農業(yè)專項業(yè)務經費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會群眾、部門內部員工進行調查。
5、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
6、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
xx年,在州委、州政府的堅強領導下,全州農業(yè)部門認真貫徹黨的十九大精神,落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,大力發(fā)展現代農業(yè),著力深化農村改革,扎實推進脫貧攻堅,積極培育農村新產業(yè)新業(yè)態(tài),農業(yè)農村經濟走勢與全州經濟同頻共振,保持“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”態(tài)勢。本單位積極組織了“農業(yè)業(yè)務專項項目”的實施工作,成立了項目實施小組,強化分級管理、明確分工、落實任務,確保各項工作及時有效落實。加強監(jiān)督,確保工程建設質量和按期完工,項目實施小組定期召開現場協調會議,協調和解決施工現場問題,相關專業(yè)技術人員據點堅強監(jiān)督,確保工程按期保質保量完成。本單位更是加強資金管理,確保項目規(guī)范運作,項目資金專款專用。各項工作亮點突出,主要有以下幾點:
(一)農業(yè)特色產業(yè)呈現高質量發(fā)展好態(tài)勢。通過實施農業(yè)特色產業(yè)提質增效“845”計劃,茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材(含百合)和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現代農業(yè)特色產業(yè)實現適度規(guī)模化發(fā)展。
(二)產業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實施發(fā)展生產脫貧工程,全州2/3以上貧困人口通過產業(yè)帶動實現增收脫貧,走出了一條具有xx特色的產業(yè)扶貧之路。xx年10月16日,全省產業(yè)扶貧現場推進會在我州永順縣召開,永順縣產業(yè)扶貧的.經驗做法在全省范圍推廣。
1、產業(yè)脫貧落實到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農副產品加工業(yè)、休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農業(yè)生產服務業(yè)、農村公共服務業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產業(yè)投入資金33.66億元,實現集體經營收入5萬元以上村達1211個,全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產業(yè)扶貧項目38個,帶動8457戶貧困戶30510人實現發(fā)展產業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個,12.41萬戶有發(fā)展產業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經營主體建立利益聯結機制。
2、農技聯村服務到位。創(chuàng)新開展千名農技干部聯村入戶精準幫扶,選出903名州、縣市農技專家,組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊,開展政策宣講、技術培訓和科技服務,受益貧困群眾達30.47萬人次?!扒髱颓Т濉毙袆佑辛ν七M,34家省級以上龍頭企業(yè)對接幫扶40個貧困村。
3、東西扶貧對接到位。持續(xù)深化“4331”合作計劃,加快4個農業(yè)特色產業(yè)示范園建設,爭取xx柑橘優(yōu)質種苗繁育科技示范園建設資金100萬元,濟南年貨會、xx茶葉品牌推介會及農產品直銷窗口的深入對接,拓寬了北方銷售市場。
4、項目建設實施到位。15個美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計劃實施項目110個,總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農田污染綜合管理項目,完成投資343.33萬元。永順縣被農業(yè)農村部授予全國農村一二三產業(yè)融合發(fā)展先導區(qū),花垣獲批創(chuàng)建現代農業(yè)特色產業(yè)集聚區(qū)。
(三)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現起步穩(wěn)推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產業(yè)提質、基礎配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務、文化傳承、生態(tài)保護、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發(fā)力、持續(xù)用功,工作體系逐步建立完善,政策框架基本成型,推進合力不斷增強。
1、大力發(fā)展現代農業(yè)特色產業(yè),實現農村產業(yè)興旺。重點發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農業(yè),全州特色產業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強農、特色強農、質量強農、產業(yè)融合強農、科技強農、開放強農等“六大行動”為抓手,為鄉(xiāng)村振興固本強基。
2、堅決打好改善農村人居環(huán)境首仗,促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”,抓好美麗鄉(xiāng)村建設工作,共創(chuàng)建15個省級美麗鄉(xiāng)村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農村“廁所革命”建設速度加快,全州財政共整合資金3000多萬元,完成農村戶廁建設94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝,秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計關停227戶,完成率95%,天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強農膜農業(yè)廢棄物回收工作,推廣可降解膜150噸,水稻薄膜(拱架蓋膜)育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統防統治40萬畝。
(四)農業(yè)農村改革釋放新動能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進農村集體產權制度改革實施意見,深化農村土地制度改革和國有農場改革,完善承包地“三權”分置制度,進一步深化農村集體產權制度改革,不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。
1、農村集體產權制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農村集體產權制度改革試點縣,共清理出可量化的經營性資產14188.65萬元,摸底確定111798戶成員身份。
2、農村土地經營權確權登記穩(wěn)步推進。確權成果信息應用平臺建設全面完成,8縣市數據通過農業(yè)部匯交。
3、國有農墾場改革發(fā)展加快推進。羊峰山農場正式掛牌成立羊峰山農墾社區(qū)居民委員會。全州農場土地確權完成登記頒證4.4745萬畝。
4、加快農業(yè)技術服務推廣應用。基礎科研生物技術研究實現由實驗室向大田應用的突破,水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術全面推開。農業(yè)機械化率逐步上升,推廣各類農機具9293臺。
5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協助工作取得顯著成效,在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“xx經驗”得到肯定和推廣。
本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經費項目在xx年度已經全部實施完成,按照評價小組設定的xx年農業(yè)專項業(yè)務經費績效評價指標評價得分為96分,評價結果等次為優(yōu)秀。
(一)存在的問題。
(1)財政年初預算安排給本單位的農業(yè)專項業(yè)務經費屬于工作經費,其主要用途是承擔完成相關重點工作而發(fā)生的差旅費、材料費等成本開支,主要績效目標均為本單位年度重點工作目標,因此,對農業(yè)專項業(yè)務經費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復。
(2)農業(yè)科技人才缺乏,產業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現代農業(yè)系統工作的升級發(fā)展對人才隊伍提出更高的要求,另一方面是現有的人才隊伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。
(二)有關建議。
(1)對財政預算安排的工作經費性質的專項經費進行績效評價時,將其整合到部門整體支出績效評價中,而不單獨進行財政支出項目績效評價。
(2)著力推進農業(yè)農村現代化,堅持鄉(xiāng)村產業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興,落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,深入實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃,引導更多資金、人才、技術向農業(yè)流動、向農村傾斜、向農民聚焦。做好農業(yè)領域招商爭資及項目實施等工作,為農業(yè)農村發(fā)展爭取更多動能。
財政支出績效評價自評報告篇八
(一)項目一:20xx年校園安保經費51000元。
1.項目概況:20xx年度聘請保安人員4名,采購保安服務人員1名,每月產生約13000元不等的勞務費支出,財政撥款51000元,不足部分用我園辦公經費補充支付。
2.項目績效目標:建設安全校園。
1.項目概況:20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師,獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師,獎勵5000元,資金為全額財政撥款,已足額發(fā)放至個人。
2.項目績效目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。
(三)項目三:20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元。
1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數為27人(其中建檔立卡戶全覆蓋),按標準每人每學期補助150元,資金為財政全額撥款,已足額補助至幼兒家庭。
2.項目績效目標:加大對家庭經濟困難幼兒資助力度,保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
(四)項目四:公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元。
1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數71人,按照每生3元的/天標準進行伙食補助,資金為財政撥款,按考勤統計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
2.項目績效目標:對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助。
(五)項目組織管理情況。
各項目均有專門的負責人,并建立了個項目的管理制度,各項工作均進行了職責分工,并按時有序開展。
(一)績效評價目的`、對象和范圍。
1.績效評價目的。
了解各項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象。
本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目3個,上級轉移支付項目1個。
3.績效評價范圍。
本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程。
為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第二幼兒園財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
(一)績效自評結論。
部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況。
2.項目2(20xx年獎勵性績效(教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助5500元)績效目標的實際實現情況:做好了本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實了干部職工各項待遇,部門正常履職。
3.項目3(20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元)績效目標的實際實現情況:對家庭經濟困難幼兒進行了資助,保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
4.項目4(公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元)績效目標的實際實現情況:對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
無。
無。
無。
無。
財政支出績效評價自評報告篇九
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求,現將2020年縣級財政支出績效評價情況公示如下。
一、工作情況。
8個部門預算編制基本準確,執(zhí)行較好,支出績效不斷提高,平均得分91.78分。全年縣級財政績效評價工作順利完成預期目標。
非洲豬瘟疫情防控項目使農戶、合作社及時止損得到一定程度的補償,減少了經濟損失,及時防止疫情擴散,為后期恢復生產力提供了進一步保障。項目支出績效評價得分靠后的項目有:交通事故鑒定服務和涉案車輛施救拖移服務項目、大宗油料生產基地建設項目、一體化政務服務平臺升級改造項目、基本公共衛(wèi)生項目。(詳見附表1《2020年項目支出績效評價得分統計表》)。
得分較低的有縣發(fā)展和改革局、縣農業(yè)農村局、市生態(tài)環(huán)境局。(詳見附表2《2020年部門支出績效評價得分統計表》)。
2018年耕地地力保護補貼面積為201982.62畝;
2019年耕地地力保護補貼面積為201332.285畝,補貼面積符合實際情況,與政策預期相匹配。
三、
評價發(fā)現的主要問題。
(一)項目評價方面。
四是部分項目群眾滿意度有待提高,如2019年度水利發(fā)展資金項目對20名受訪者調查累計180個問題中不滿意占12個,青衣江-東風堰-龍頭河水系連通工程項目對20名受訪者調查累計180個問題中不滿意占11個,2019年重大公共衛(wèi)生項目對30名受訪者調查累計270個問題中不滿意占6個,自主就業(yè)退役士兵地方經濟補助項目對20名受訪者調查累計140個問題中不滿意占4個。
(二)部門評價方面。
一是部分部門未按全面實施績效管理要求對下屬單位進行財政資金績效管理;
三是部分部門采購預算編制隨意,采購預算和年度采購差異較大;
四是部分部門節(jié)能降耗執(zhí)行較差,部門支出績效復評的8個部分中6個部門能耗較上年不同幅度增長。
財政支出績效評價自評報告篇十
時光荏苒,20xx年在一片有序的繁忙中將要過去了,回首過去一年,內心感慨萬千??偨Y是一面鏡子,通過總結能夠全面地對自我的成績與教訓、長處與不足、困難與機遇進行客觀評判,為下一步工作理清思路,明確目標,制定措施,帶給參考和保障。
過去的一年,績效考核工作在各部門員工的通力配合下,取得長足的進步,這與公司領導前期對員工的績效理念的灌輸是密不可分的。
1、績效一詞已經成為了員工關心的話題,績效考核在某種程度上深入人心,得到了廣大員工的理解與支持。各部門員工從績效考核中得到了實惠,使得大家用心參與,共同進步。
2、員工績效考核從一線員工的質量考核、產量考核、執(zhí)行力考核和成本考核等,到管理(計時)員工的工作資料考核全面展開并取得了必須的成效,調動了員工的工作用心性和工作熱情。車間員工的考核數據做到了按日提取,例如總裝的成品檢驗記錄。
3、在廠長班長和質量主管的配合下,考核數據做到了及時準確,為切實做到員工考核結果的準確性有效性做出的貢獻。
縱觀整個10年,考核工作還是有些不足與缺憾。
1、部分考核細則未做到及時的修改,脫離客觀實際,致使個別部門考核出現了與真實狀況相矛盾的不合理狀況。(例如板筋車間的產量考核,由于板筋車間的員工生產任務是由班長進行分配,致使考核過程中的產量指標很難確定,出現了個別的不合理的狀況發(fā)生。)。
2、個別員工素質低,不能按時準確帶給考核數據,有的員工對考核反映出的負績效不能理解,應加大考核理念的解釋,使員工能夠真正理解和理解我們的考核理念。
3、有些本門的員工對考核懷有排斥心理,對考核數據的帶給不給予用心地配合,使工作無法有效開展。
總結的目的是更好的籌劃和安排下年的工作計劃。
1、明確工作思路,下一年度就應沿著既定的工作目標方向和軌道繼續(xù)前進,避免像無頭蒼蠅瞎撞,這樣會背離考核宗旨而越走越遠。
2、對本年度考核工作中遇到的問題找出解決辦法,例如各部門平均績效出現參差不齊的狀況,針對這一點應在下一年度逐步引入部門績效,對不一樣部門工作績效結果進一步校正;另外車間批次和產量考核還存在不合理,就應針對出現異常的狀況作出具體的矯正措施,例如尾欠批次數量過大的狀況,應對其出現的原因進行分析,作出合理的追加規(guī)定。其他問題也就應制定出相應的解決辦法。
3、加強績效考核人員的執(zhí)行狀況,做到一切從實際出發(fā),按數據按事實說話,拿出準確反映員工工作狀況的績效結果。
4、用心制定xx年考核工作計劃,消除以往考核中的盲點,做到每個員工都納入考核工作,進行合理的績效管理。
新的一年意味著新的機遇和新的挑戰(zhàn),我們決定在現有的基礎上再接再厲,更上一層樓,努力打開一個工作新局面。
財政支出績效評價自評報告篇十一
根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號)要求,我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視,迅速落實,于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務部室,對項目支出進行績效監(jiān)控,現將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。
長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個,截止至20xx年6月30日,各項目支出情況如下:
(一)長沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,其中財政撥款23.16萬元,其他資金0萬元。
(二)檔案保管保護與搶救經費:年初預算金額140.04萬元,其中財政撥款140.04萬元,其他資金0萬元。
(三)檔案征集費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
(四)檔案編研費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
(五)維修(護)費:年初預算金額40.6萬元,其中財政撥款40.6萬元,其他資金0萬元。
(六)市檔案館館藏檔案數字化項目資金:年初預算金額50萬元,其中財政資金50萬元,其他資金0萬元。
我館根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號),扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作,發(fā)現問題及時糾偏,進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,確??冃繕烁哔|量完成。
(一)高度重視,及時安排部署。
我館接到通知后,迅速開展工作,建立了由辦公室牽頭,各業(yè)務部室配合的分工協作機制,組織各部室對照年初設定的績效目標,自行開展績效監(jiān)控,由辦公室匯總監(jiān)控結果后報市財政局審核。
(二)深入分析,筑牢監(jiān)控基礎。
在年初批復的績效目標基礎上,對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調查分析,逐一填寫績效監(jiān)控情況表,全面掌握項目實施情況及存在的問題,撰寫績效監(jiān)控報告,為做好績效監(jiān)控奠定基礎。
(三)匯總分析,加強結果應用。
加強對各部室監(jiān)控工作的指導,規(guī)范填報格式,明確報告要素,確保填報準確,內容完備,對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關,從內容上加強核實,確保報告內容客觀公正,真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作,并進行匯總分析,下一步將強化結果應用,結合項目的具體情況,對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改,確??冃繕巳缙趯崿F,不斷提高財政資金使用效率。
(一)項目支出預算執(zhí)行情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數2.22萬元,1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經費:年初預算金額140.04萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數95.56萬元,1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動,預計款項8月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動,預計款項8月—9月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
5.維修(護)費:年初預算金額40.6萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數27.4萬元,1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金:年初預算金額50萬元,年中預算調整數0萬元,1-6月執(zhí)行數14.88萬元,1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
(二)項目執(zhí)行績效目標完成情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:為保證館大樓安全運行,保護館藏檔案安全,我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造,目前已完成六樓庫房改造,預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經費:按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費:至20xx年6月30日止,共接收市體育局等16家單位的檔案進館,案卷共計9815卷(20xx年之前),歸檔文件2797盒計35297件(20xx年之后)。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐,健全與完善,對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集,已征集到照片6000余張,視頻65.2gb,文字資料若干。
4.檔案編研費:持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽,計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修(護)費:截止至6月30日,我單位已對數字檔案館軟件系統進行維保,計劃下半年對長沙檔案信息網等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金:我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數字化項目組進場開工,并掛接第一批到第五批著錄目錄數據和原文,目前已完成著錄1254卷計48341條。
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,在6個預算項目中,有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的.支付方式一般約定款項分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項,因此目前支出比例偏低,需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
在績效目標的編制過程中,預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置,但是業(yè)務人員對績效指標的設置理解不夠深刻,導致在項目實施時發(fā)現指標的設置與實際情況不相符,不能很好的體現項目的績效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓,更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
財政支出績效評價自評報告篇十二
新疆財政支出績效自評報告(2018年度)項目名稱:自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所專項業(yè)務費(成本性支出)實施單位(公章):新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所自治區(qū)主管部門(公章):【300】自治區(qū)人力資源和社會保障廳項目負責人(簽章):鄧力亞填報時間:
一、項目概況(一)項目單位基本情況自治區(qū)自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所隸屬自治區(qū)人力資源和社會保障廳的二級預算單位。主要職能是承擔軍隊轉業(yè)干部周轉房管理工作,編制數22人,實有人數33人。
(二)項目預算績效目標設定情況(包括預期目標及階段性目標;項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍)1.項目基本性質自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所緊緊圍繞新疆工作總目標,為保障自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部安置任務的順利完成奠定基礎,緊扣新疆工作形式和任務,進一步做好維護穩(wěn)定和安全生產工作,做好周轉房的維修、保養(yǎng)和管理工作。
2.項目用途和主要內容、涉及范圍房管所主要收繳房租資金以非稅收入上繳財政,支出為房管所專項業(yè)務費(成本性支出),項目資金主要用于房屋維修及人員經費。
二、項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況分析(包括財政資金、自籌資金等)82018年項目資金為050萬元,全部為財政資金,全部用于周轉房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經費。
于周轉房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經費。具體為工資福利支出合計為726.87萬元,商品和服務支出合計621.06萬元,社會福利和救助41.84萬元,其他對個人和家庭補助30.23萬元。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況)一是運用財務內控系統實施監(jiān)管。認真執(zhí)行《自治區(qū)人力資源和社會保障廳資金管理暫行辦法》對預算指標按照項目分類,從數量、金額和業(yè)務發(fā)生類別等方面進行管理控制,隨時檢查預算執(zhí)行情況,預算指標的剛性增強。
二是嚴格按照政府采購規(guī)范實施政府采購。對于需要實時政府采購的項目實施,嚴格旅行采購手續(xù),將采購政策、采購程序、采購過程規(guī)范化、透明化,提升了對社會資源和財政資金的使用效果。
三是開展定期檢查。定期對專項資金的使用情況進行自查,重點督查專項資金的使用進度,資金落實情況,對發(fā)現的問題,采取措施,及時糾正,認真處理,強化管理,有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現象的發(fā)生,保證了專項資金的使用安全。
執(zhí)行情況:嚴格按照管理制度執(zhí)行。
三、
項目組織實施情況(一)項目組織情況分析(包括項目投標情況、調整情況、完成驗收等)房管所領導班子高度重視項目執(zhí)行工作,房管所各個部門人員通力合作,實施培訓任務及資金管理。項目資金的管理中,堅持“據實申報,嚴格評審、擇優(yōu)推薦、專款專用、績效評價”的原則,嚴格管理,力求實效。
自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所為保障周轉房屋的維修工作順利進行,全面開展了房屋專項整治行動,改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運行,讓居民有良好居住空間。按建設項目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強安全生產管理,實施每周1次安全檢查,每月1次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施,提高保障能力。
項目維修預期指標值30處,實際完成維修26處,維修合格率達98%,房屋收繳率,預期指標值100%,項目驗收時收繳率97%,提高社會發(fā)展能力有所提升達到預期目標值,公共機構節(jié)能預期目標值100%,項目驗收時指標值在93%以上,租客滿意度100%,完成預期目標值。
(二)項目管理情況分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)一是對項目申請進行嚴格審核、篩選。廳規(guī)劃財務處負責全廳項目支出預算的匯總、審核和監(jiān)督工作,廳機關及廳屬獨立事業(yè)單位負責所屬單位項目支出預算的編制、執(zhí)行和上報等工作。在項目預算的編制工程中,堅持按照人力資源和社會保障業(yè)務性質和履行政府職能方面的輕重緩急程度進行先后排序,堅持對項目先進行論證,結合論證情況編制預算,在預算安排中重點保障民生項目支出,最后由預算部門結合財力情況進行預算安排或追加。
二是完善監(jiān)管規(guī)章制度。在項目預算的執(zhí)行過程中,堅持把制度建設貫穿于專項資金管理的全過程,先后制訂出臺《自治區(qū)人力資源和社會保障廳內部控制管理暫行辦法》等管,理辦法,編撰財務管理制度匯編,為推進依法行政、科學理財,提供了有力的制度保障。同時,健全專項資金專帳管理制度,抓好日常監(jiān)督,從嚴安排支出。在對財政預算已安排(或追加)的專項資金進行管理中,要嚴格把握比重,有效控制或盡量減少專項資金中人員經費的比重。
三是運用財務內控系統實時監(jiān)管。年初將財政批復預算指標整體導入,對預算指標按照項目分類,從數量、金額和業(yè)務發(fā)生部門等方面分別進行管理控制,使各層次使用者及時掌。
握預算信息,隨時檢查預算執(zhí)行情況,預算指標的剛性增強。
四是嚴格按照政府采購規(guī)范實施政府采購。對于需要實時政府采購的項目實施,嚴格履行采購手續(xù),根據不同項目的采購形式組織專家評審或公開招標,將采購政策、采購程序、采購過程規(guī)范化、透明化,提升了對社會資源和財政資金的使用效果。
五是開展定期檢查。定期對專項資金的使用情況進行監(jiān)督檢查,重點督查專項資金的使用進度,資金落實情況,對發(fā)現的問題,采取措施,及時糾正,認真處理,強化管理,有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現象的發(fā)生,保證了專項資金的使用安全。
四、項目績效情況(一)項目績效目標完成情況分析。
(將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有益性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。)1.項目的效率性82018年工作在陸續(xù)完成當中,友好南路474號010套周轉房、幸福路66號樓919套周轉房、以及幸福南路1101號號818號樓目標設定維修030處,現已完成維修626處,同時焦總目標全力抓好維護穩(wěn)定和安全生產工作。維修合格率預期指數100%,標實際完成指標98%同時加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實施每周11次安全檢查,每月11次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施。
2.項目的有益性通過房管所有效的管理周轉房,以及按時收繳房租,解決了居民的居住環(huán)境,以及門面房的安全生產。
3.項目的可持續(xù)性積極適應形勢和需求,進一步做好維護穩(wěn)定和安全生產工作,使公共租賃用房正常運行,對維護社會穩(wěn)定、構建和諧社會有積極推動作用。
(二)項目績效目標未完成原因分析項目共設立7個預期目標,目標總體完成率達95%以上,未100%完成預期目標主要有以下幾個原因:1.工作人員數量少,人手不足。2016年-2017年單位退休3人,但未新招錄人員,人員減少造成人手不足,工作量大,造成有些目標未達標。2。周轉房出租房屋數量較多,年租主人流量達前任以上,單位提供保障維修,但由于租住人員更新較快,所以有些設施未檢查到位,可能降低了租客滿意度。
五、其他需要說明的問題(一)后續(xù)工作計劃多年來,周轉住房均未進行整體修繕,其中40套周轉房屋已年久失修,外墻大面積裂縫脫落,屋面滲水,室內電線老化,水暖設施破損,暖氣片和上下水及暖氣管道堵塞銹爛,跑水、漏水現象時有發(fā)生,外墻及陽臺墻體脫落對周邊住戶和行人出行帶來安全隱患。為此,所屬社區(qū)、周邊住戶和租戶均多次要求對周轉房外部整體進行安全維修,在此基礎上,我們也多次實地考察,反映情況基本屬實。
經黨組會研究決定,同意周轉住房實施整體修繕工作,預計2018年10月至2019年會有大量項目資金用于周轉住房修繕工作。
專項檢查一次,發(fā)現問題及時整改,把火災隱患消滅在萌芽中;三是對辦公區(qū)域的重點部位及火源點實行重點防火看護管理,如辦公用電設備、水房等部位,把責任落實到人,實行專人看管,專項檢查;四是清理維修好所有滅火器材和滅火設備,加強防火硬件建設,做到一旦發(fā)生火災,能迅速、及時有效撲救,減少人員傷亡和財產損失。
(三)其他無。
六、項目評價工作情況包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實等情況82018年工作在陸續(xù)完成當中,友好南路474號號010套周轉房、幸福路66號樓919套周轉房、以及幸福南路1101號號818號樓目標設定維修030處,現已完成維修626處,同時焦總目標全力抓好維護穩(wěn)定和安全生產工作。維修合格率預期指數100%,標實際完成指標98%同時加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實施每周11次安全檢查,每月11次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施。
本次績效評價依據評價客體提供真實、完整的各項基礎資料,評價全過程的公正和公平,各項工作自評結果:良好。
自治區(qū)財政項目支出績效自評表(2018年度)項目名稱自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所專項業(yè)務費(成本性支出)預算單位新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉干部周轉房管理所預算執(zhí)行情況(萬元)預算數:
50執(zhí)行數:
50其中:財政撥款50其中:財政撥款50其他資金其他資金年度目標完成情況預期目標實際完成目標自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部周轉房管理所為保障周轉房屋的維修工作順利進行,全面開展了房屋專項整治行動,改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運行,讓居民有良好居住空間。按建設項目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強安全生產管理,實施每周1次安全檢查,每月1次安全隱患大排查制度。認真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實好各項安全防火措施,提高保障能力。
擴大房屋保障范疇,深化改革,進一步全面落實安全生產責任制度,做到房屋能夠完全出租,從而保障房屋修繕工作順利進行。落實政策,使房屋穩(wěn)定化管理,做好房屋護養(yǎng)護及修繕工作,從而做到強基固本,各項工作有章可循,及時處理房屋老化工作。
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